前田製作所(6281)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 34,977,721 | 35,425,049 |
| 売上原価 | 28,709,900 | 28,646,058 |
| 売上総利益 | 6,267,821 | 6,778,990 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,864,923 | 5,017,220 |
| 全事業営業利益 | 1,402,897 | 1,761,770 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,166 | 6,280 |
| 受取配当金 | 48,697 | 48,989 |
| 為替差益 | 7,172 | - |
| 不動産賃貸料 | 13,415 | 13,538 |
| 契約解約金 | - | 22,388 |
| その他 | 37,896 | 36,714 |
| 営業外収益計 | 113,349 | 127,912 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 63,561 | 54,869 |
| 為替差損 | - | 23,073 |
| 手形売却損 | 16,659 | 15,389 |
| その他 | 21,421 | 15,479 |
| 営業外費用計 | 101,641 | 108,811 |
| 当期経常利益 | 1,414,605 | 1,780,870 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 2,049 |
| 特別利益計 | - | 2,049 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 8,619 | 5,910 |
| 減損損失 | 7,009 | 545 |
| 特別損失計 | 15,628 | 6,456 |
| 税引前当年度純利益 | 1,398,976 | 1,776,464 |
| 法人税 | 530,281 | 529,794 |
| 法人税等調整額 | -3,171 | -51,744 |
| 法人税等合計 | 527,109 | 478,050 |
| 四半期純利益 | 871,866 | 1,298,414 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 871,866 | 1,298,414 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 32,815,282 | 33,391,388 |
| 売上原価 | 27,442,095 | 27,518,751 |
| 売上総利益 | 5,373,187 | 5,872,637 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,114,717 | 4,232,474 |
| 全事業営業利益 | 1,258,470 | 1,640,163 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 24,689 | 24,727 |
| 受取配当金 | 48,637 | 48,959 |
| 為替差益 | 7,172 | - |
| 不動産賃貸料 | 60,157 | 59,821 |
| その他 | 35,042 | 29,106 |
| 営業外収益計 | 175,700 | 162,615 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 35,965 | 31,487 |
| 為替差損 | - | 23,073 |
| 手形売却損 | 16,659 | 15,389 |
| 減価償却費 | 33,746 | 31,363 |
| その他 | 15,803 | 10,600 |
| 営業外費用計 | 102,174 | 111,914 |
| 当期経常利益 | 1,331,996 | 1,690,863 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 2,049 |
| 特別利益計 | - | 2,049 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5,744 | 2,398 |
| 減損損失 | 546 | 545 |
| 特別損失計 | 6,291 | 2,944 |
| 税引前当年度純利益 | 1,325,704 | 1,689,969 |
| 法人税 | 493,665 | 478,633 |
| 法人税等調整額 | 533 | -47,818 |
| 法人税等合計 | 494,199 | 430,814 |
| 四半期純利益 | 831,505 | 1,259,155 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 3,000 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与手当賞与 | 1,849,129 | 1,887,079 |
| 賞与引当金繰入額 | 272,787 | 334,858 |
| 退職給付費用 | 126,319 | 123,053 |
| 福利厚生費 | 475,310 | 503,995 |
| 減価償却費 | 241,381 | 167,920 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,021 | -5,626 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 287,955 | 299,205 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与手当賞与 | 1,536,226 | 1,584,090 |
| 賞与引当金繰入額 | 235,348 | 274,795 |
| 退職給付費用 | 112,601 | 110,294 |
| 福利厚生費 | 404,772 | 429,756 |
| 減価償却費 | 214,093 | 148,834 |
| 研究開発費 | 287,955 | 299,205 |
| 貸倒引当金繰入額 | -26,629 | -62,211 |