前田製作所(6281)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 35,425,049 | 36,694,731 |
| 売上原価 | 28,646,058 | 29,677,941 |
| 売上総利益 | 6,778,990 | 7,016,789 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,017,220 | 5,133,842 |
| 全事業営業利益 | 1,761,770 | 1,882,947 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,280 | 11,266 |
| 受取配当金 | 48,989 | 53,575 |
| 為替差益 | - | 13,024 |
| 不動産賃貸料 | 13,538 | 13,536 |
| 契約解約金 | 22,388 | - |
| その他 | 36,714 | 32,817 |
| 営業外収益計 | 127,912 | 124,221 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 54,869 | 49,114 |
| 為替差損 | 23,073 | - |
| 手形売却損 | 15,389 | 10,891 |
| その他 | 15,479 | 14,502 |
| 営業外費用計 | 108,811 | 74,508 |
| 当期経常利益 | 1,780,870 | 1,932,659 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,049 | - |
| 特別利益計 | 2,049 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5,910 | 9,829 |
| 減損損失 | 545 | 993 |
| 特別損失計 | 6,456 | 10,822 |
| 税引前当年度純利益 | 1,776,464 | 1,921,837 |
| 法人税 | 529,794 | 548,603 |
| 法人税等調整額 | -51,744 | 34,577 |
| 法人税等合計 | 478,050 | 583,180 |
| 四半期純利益 | 1,298,414 | 1,338,656 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,298,414 | 1,338,656 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 33,391,388 | 34,667,769 |
| 売上原価 | 27,518,751 | 28,584,811 |
| 売上総利益 | 5,872,637 | 6,082,958 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,232,474 | 4,355,278 |
| 全事業営業利益 | 1,640,163 | 1,727,680 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 24,727 | 23,410 |
| 受取配当金 | 48,959 | 53,575 |
| 為替差益 | - | 13,024 |
| 不動産賃貸料 | 59,821 | 61,887 |
| その他 | 29,106 | 30,063 |
| 営業外収益計 | 162,615 | 181,961 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31,487 | 30,620 |
| 為替差損 | 23,073 | - |
| 手形売却損 | 15,389 | 10,891 |
| 減価償却費 | 31,363 | 32,444 |
| その他 | 10,600 | 10,242 |
| 営業外費用計 | 111,914 | 84,198 |
| 当期経常利益 | 1,690,863 | 1,825,442 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,049 | - |
| 特別利益計 | 2,049 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,398 | 6,394 |
| 減損損失 | 545 | 77,372 |
| 特別損失計 | 2,944 | 83,766 |
| 税引前当年度純利益 | 1,689,969 | 1,741,675 |
| 法人税 | 478,633 | 496,552 |
| 法人税等調整額 | -47,818 | 37,996 |
| 法人税等合計 | 430,814 | 534,549 |
| 四半期純利益 | 1,259,155 | 1,207,126 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,000 | 2,747 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与手当賞与 | 1,887,079 | 1,908,869 |
| 賞与引当金繰入額 | 334,858 | 360,949 |
| 退職給付費用 | 123,053 | 120,356 |
| 福利厚生費 | 503,995 | 515,089 |
| 減価償却費 | 167,920 | 161,188 |
| 貸倒引当金繰入額 | -5,626 | 1,642 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 299,205 | 361,829 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与手当賞与 | 1,584,090 | 1,597,100 |
| 賞与引当金繰入額 | 274,795 | 290,340 |
| 退職給付費用 | 110,294 | 106,513 |
| 福利厚生費 | 429,756 | 438,001 |
| 減価償却費 | 148,834 | 145,716 |
| 研究開発費 | 299,205 | 361,829 |
| 貸倒引当金繰入額 | -62,211 | -33,642 |