東洋エンジニアリング(6330)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 完成工事高 | 230,124 | 311,454 |
| 完成工事原価 | 204,968 | 294,240 |
| 完成工事総利益 | 25,155 | 17,214 |
| 販売費及び一般管理費 | 24,699 | 24,570 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 455 | -7,356 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 824 | 939 |
| 受取配当金 | 209 | 160 |
| 為替差益 | 649 | 388 |
| 持分法による投資利益 | 2,232 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,398 | 1,218 |
| 雑収入 | 437 | 652 |
| 営業外収益計 | 5,751 | 3,360 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,008 | 740 |
| 持分法による投資損失 | - | 19,712 |
| 雑支出 | 256 | 831 |
| 営業外費用計 | 1,264 | 21,284 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,942 | -25,280 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 6,175 |
| 投資有価証券売却益 | 501 | - |
| 子会社株式売却益 | - | 908 |
| 関係会社出資金売却益 | - | 98 |
| 修繕引当金戻入額 | - | 766 |
| 持分変動利益 | 1,518 | - |
| 特別利益計 | 2,020 | 7,949 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 1,289 | - |
| 固定資産売却損 | - | 138 |
| のれん償却額 | - | 1,453 |
| 子会社株式売却損 | - | 2,522 |
| 子会社株式評価損 | - | 34 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | - | 508 |
| 特別損失計 | 1,289 | 4,657 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 5,673 | -21,989 |
| 法人税 | 4,439 | 1,203 |
| 法人税等調整額 | 181 | -2,279 |
| 法人税等合計 | 4,621 | -1,076 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | 1,051 | -20,913 |
| 少数株主持分利益 | 84 | 52 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 967 | -20,965 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 完成工事高 | 147,622 | 192,246 |
| 完成工事原価 | 131,436 | 189,229 |
| 完成工事総利益 | 16,185 | 3,017 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 304 | 251 |
| 従業員給料手当 | 3,394 | 3,049 |
| 従業員賞与 | 393 | 348 |
| 賞与引当金繰入額 | 42 | 33 |
| 退職金 | 49 | 19 |
| 退職給付費用 | 50 | 47 |
| 法定福利費 | 254 | 243 |
| 福利厚生費 | 35 | 35 |
| 修繕維持費 | 37 | 35 |
| 消耗品費 | 204 | 203 |
| 旅費及び交通費 | 885 | 679 |
| 通信費 | 58 | 51 |
| 水道光熱費 | 38 | 39 |
| 調査研究費 | 155 | 182 |
| 広告宣伝費 | 87 | 89 |
| 交際費 | 87 | 77 |
| 外注費 | 1,867 | 1,838 |
| 地代家賃 | 92 | 101 |
| 減価償却費 | 78 | 71 |
| 租税公課 | 58 | 43 |
| 保険料 | 77 | 85 |
| 研究開発費 | 813 | 708 |
| 雑費 | 1,634 | 1,730 |
| 販売費・一般管理費計 | 10,701 | 9,969 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,484 | -6,952 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 849 | 705 |
| 有価証券利息 | 24 | 20 |
| 受取配当金 | 968 | 1,171 |
| 為替差益 | 310 | 294 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,605 | 1,512 |
| 雑収入 | 35 | 141 |
| 営業外収益計 | 3,793 | 3,845 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 559 | 513 |
| 雑支出 | 104 | 699 |
| 営業外費用計 | 664 | 1,212 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,613 | -4,319 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 501 | - |
| 子会社株式売却益 | - | 1,341 |
| 関係会社出資金売却益 | - | 98 |
| 固定資産売却益 | - | 1,453 |
| 修繕引当金戻入額 | - | 397 |
| 特別利益計 | 501 | 3,290 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社貸倒損失 | 7,237 | - |
| 固定資産売却損 | - | 138 |
| 子会社株式売却損 | - | 3,697 |
| 子会社株式評価損 | - | 1,999 |
| 関係会社株式評価損 | 859 | 3,050 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | 5,099 |
| 子会社貸倒引当金繰入額 | - | 3,947 |
| 関係会社支援損失引当金繰入額 | - | 5,932 |
| 関係会社債務保証損失引当金繰入額 | - | 6,112 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | - | 508 |
| 特別損失計 | 8,096 | 30,487 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,017 | -31,515 |
| 法人税 | 3,099 | 6 |
| 法人税等調整額 | 426 | -2,621 |
| 法人税等合計 | 3,525 | -2,614 |
| 当年度純損失(△) | -2,507 | -28,901 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料手当 | 10,182 | 11,048 |
| 賞与引当金繰入額 | 451 | 463 |
| 退職給付費用 | 671 | 874 |
| 減価償却費 | 632 | 530 |
| 研究開発費 | 912 | 762 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 912 | 762 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|