前澤給装工業(6485)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,534 | 11,276 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,379 | 5,857 |
| 電子記録債権 | 3,337 | 3,623 |
| 有価証券 | 500 | 210 |
| 商品及び製品 | 3,054 | 3,239 |
| 仕掛品 | 70 | 82 |
| 原材料及び貯蔵品 | 908 | 1,044 |
| 繰延税金資産 | 119 | 136 |
| その他 | 200 | 139 |
| 貸倒引当金 | -1 | |
| 流動資産計 | 25,103 | 25,609 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,120 | 7,939 |
| 減価償却累計額 | -5,605 | -5,513 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,515 | 2,426 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,072 | 8,081 |
| 減価償却累計額 | -7,462 | -7,552 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 610 | 529 |
| 土地 | 5,713 | 5,683 |
| 建設仮勘定 | 11 | 59 |
| その他 | 2,968 | 3,058 |
| 減価償却累計額 | -2,831 | -2,908 |
| その他(純額) | 136 | 150 |
| 有形固定資産合計 | 8,986 | 8,848 |
| 無形固定資産 | 201 | 333 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,133 | 2,025 |
| 長期貸付金 | 15 | 12 |
| 保険積立金 | 986 | 1,137 |
| 繰延税金資産 | - | 90 |
| その他 | 221 | 319 |
| 貸倒引当金 | -15 | -14 |
| 投資その他の資産合計 | 3,342 | 3,570 |
| 固定資産計 | 12,529 | 12,752 |
| 資産の部合計 | 37,632 | 38,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,776 | 4,617 |
| 未払法人税等 | 287 | 503 |
| 賞与引当金 | 204 | 195 |
| 役員賞与引当金 | 28 | 33 |
| その他 | 925 | 989 |
| 流動負債計 | 6,221 | 6,339 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 276 | 15 |
| 退職給付に係る負債 | 349 | 649 |
| 資産除去債務 | 4 | 4 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | - | 376 |
| その他 | 81 | 63 |
| 固定負債計 | 711 | 1,108 |
| 負債の部合計 | 6,933 | 7,447 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,358 | 3,358 |
| 資本剰余金 | 3,711 | 3,711 |
| 利益剰余金 | 23,068 | 23,721 |
| 自己株式 | -694 | -694 |
| 株主資本合計 | 29,444 | 30,097 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 854 | 710 |
| 為替換算調整勘定 | 376 | 297 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 23 | -190 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,254 | 816 |
| 純資産の部合計 | 30,698 | 30,914 |
| 負債・純資産合計 | 37,632 | 38,362 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,359 | 10,281 |
| 受取手形 | 3,400 | 2,886 |
| 売掛金 | 2,810 | 2,828 |
| 電子記録債権 | 3,542 | 3,669 |
| 有価証券 | 500 | 210 |
| 商品及び製品 | 2,940 | 3,157 |
| 仕掛品 | 51 | 56 |
| 原材料及び貯蔵品 | 756 | 899 |
| 前払費用 | 46 | 52 |
| 繰延税金資産 | 111 | 127 |
| その他 | 121 | 65 |
| 貸倒引当金 | | - |
| 流動資産計 | 23,642 | 24,236 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,237 | 2,138 |
| 構築物 | 26 | 49 |
| 機械及び装置 | 464 | 403 |
| 車輌及び運搬具 | 0 | 0 |
| 工具器具・備品(純額) | 121 | 129 |
| 土地 | 5,580 | 5,550 |
| 建設仮勘定 | 11 | 59 |
| 有形固定資産合計 | 8,440 | 8,330 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 169 | 304 |
| その他 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 173 | 307 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,074 | 1,968 |
| 関係会社株式 | 36 | 36 |
| 関係会社出資金 | 1,500 | 1,500 |
| 従業員長期貸付金 | 15 | 12 |
| 破産更生債権等 | - | 0 |
| 長期前払費用 | 1 | 6 |
| 繰延税金資産 | - | 19 |
| 保険積立金 | 968 | 1,113 |
| その他 | 218 | 312 |
| 貸倒引当金 | -13 | -14 |
| 投資その他の資産合計 | 4,800 | 4,955 |
| 固定資産計 | 13,414 | 13,593 |
| 資産の部合計 | 37,057 | 37,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 56 | 77 |
| 買掛金 | 4,661 | 4,481 |
| 未払金 | 778 | 839 |
| 未払費用 | 65 | 64 |
| 未払法人税等 | 274 | 478 |
| 預り金 | 17 | 37 |
| 前受収益 | 1 | 1 |
| 賞与引当金 | 201 | 192 |
| 役員賞与引当金 | 28 | 33 |
| 流動負債計 | 6,084 | 6,206 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 264 | - |
| 退職給付引当金 | 377 | 369 |
| 資産除去債務 | 4 | 4 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | - | 376 |
| その他 | 58 | 39 |
| 固定負債計 | 704 | 790 |
| 負債の部合計 | 6,788 | 6,997 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,358 | 3,358 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,711 | 3,711 |
| 資本剰余金合計 | 3,711 | 3,711 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 839 | 839 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 18,000 | 18,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,204 | 4,911 |
| 利益剰余金合計 | 23,044 | 23,751 |
| 自己株式 | -694 | -694 |
| 株主資本合計 | 29,420 | 30,127 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 848 | 705 |
| その他の包括利益累計額合計 | 848 | 705 |
| 純資産の部合計 | 30,268 | 30,832 |
| 負債・純資産合計 | 37,057 | 37,830 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 8 | 11 |