有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,912 | 12,410 |
受取手形及び売掛金 | 5,501 | 5,806 |
電子記録債権 | 4,091 | 4,457 |
有価証券 | 291 | 200 |
商品及び製品 | 3,770 | 3,700 |
仕掛品 | 76 | 98 |
原材料及び貯蔵品 | 984 | 997 |
繰延税金資産 | 127 | 135 |
その他 | 144 | 145 |
貸倒引当金 | - | |
流動資産計 | 26,900 | 27,952 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 7,907 | 7,979 |
減価償却累計額 | -5,585 | -5,649 |
建物及び構築物(純額) | 2,322 | 2,329 |
機械装置及び運搬具 | 8,033 | 8,099 |
減価償却累計額 | -7,373 | -7,476 |
機械装置及び運搬具(純額) | 659 | 622 |
土地 | 4,727 | 4,661 |
建設仮勘定 | 36 | 1 |
その他 | 3,176 | 3,277 |
減価償却累計額 | -2,982 | -3,128 |
その他(純額) | 194 | 148 |
有形固定資産合計 | 7,941 | 7,764 |
無形固定資産 | 265 | 186 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,234 | 2,656 |
長期貸付金 | 15 | 12 |
保険積立金 | 1,461 | 1,485 |
繰延税金資産 | 64 | - |
その他 | 112 | 88 |
貸倒引当金 | -13 | -3 |
投資その他の資産合計 | 3,874 | 4,239 |
固定資産計 | 12,080 | 12,190 |
資産の部合計 | 38,981 | 40,143 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 4,531 | 4,474 |
電子記録債務 | 35 | 103 |
未払法人税等 | 499 | 481 |
賞与引当金 | 210 | 198 |
役員賞与引当金 | 52 | 59 |
その他 | 707 | 766 |
流動負債計 | 6,037 | 6,083 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 67 | 79 |
退職給付に係る負債 | 597 | 853 |
資産除去債務 | 4 | 4 |
厚生年金基金解散損失引当金 | 360 | - |
その他 | 48 | 48 |
固定負債計 | 1,078 | 986 |
負債の部合計 | 7,115 | 7,069 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,358 | 3,358 |
資本剰余金 | 3,711 | 3,711 |
利益剰余金 | 24,913 | 25,551 |
自己株式 | -999 | -605 |
株主資本合計 | 30,984 | 32,015 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 842 | 927 |
為替換算調整勘定 | 172 | 217 |
退職給付に係る調整累計額 | -134 | -86 |
その他の包括利益累計額合計 | 881 | 1,058 |
純資産の部合計 | 31,865 | 33,073 |
負債・純資産合計 | 38,981 | 40,143 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,003 | 11,461 |
受取手形 | 2,541 | 2,584 |
売掛金 | 2,889 | 3,010 |
電子記録債権 | 4,145 | 4,504 |
有価証券 | 291 | 200 |
商品及び製品 | 3,692 | 3,624 |
仕掛品 | 42 | 67 |
原材料及び貯蔵品 | 719 | 687 |
前払費用 | 50 | 47 |
繰延税金資産 | 112 | 122 |
その他 | 71 | 67 |
流動資産計 | 25,559 | 26,378 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,066 | 2,078 |
構築物 | 42 | 35 |
機械及び装置 | 538 | 485 |
車輌及び運搬具 | 0 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 173 | 128 |
土地 | 4,594 | 4,529 |
建設仮勘定 | 36 | 1 |
有形固定資産合計 | 7,453 | 7,258 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 239 | 160 |
その他 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 242 | 163 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,172 | 2,572 |
関係会社株式 | 36 | 36 |
関係会社出資金 | 1,500 | 1,500 |
従業員長期貸付金 | 15 | 12 |
長期前払費用 | 0 | 0 |
保険積立金 | 1,438 | 1,458 |
その他 | 112 | 88 |
貸倒引当金 | -13 | -3 |
投資その他の資産合計 | 5,261 | 5,664 |
固定資産計 | 12,957 | 13,086 |
資産の部合計 | 38,517 | 39,464 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 117 | - |
買掛金 | 4,477 | 4,441 |
電子記録債務 | - | 59 |
未払金 | 558 | 562 |
未払費用 | 64 | 83 |
未払法人税等 | 472 | 455 |
預り金 | 17 | 40 |
前受収益 | 0 | - |
賞与引当金 | 207 | 194 |
役員賞与引当金 | 52 | 57 |
流動負債計 | 5,968 | 5,895 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 32 | 81 |
退職給付引当金 | 398 | 722 |
資産除去債務 | 4 | 4 |
厚生年金基金解散損失引当金 | 360 | - |
その他 | 25 | 25 |
固定負債計 | 820 | 833 |
負債の部合計 | 6,789 | 6,729 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,358 | 3,358 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,711 | 3,711 |
資本剰余金合計 | 3,711 | 3,711 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 839 | 839 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 20,000 | 20,000 |
繰越利益剰余金 | 3,983 | 4,526 |
利益剰余金合計 | 24,823 | 25,366 |
自己株式 | -999 | -605 |
株主資本合計 | 30,893 | 31,831 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 834 | 904 |
その他の包括利益累計額合計 | 834 | 904 |
純資産の部合計 | 31,727 | 32,735 |
負債・純資産合計 | 38,517 | 39,464 |