6294 オカダアイヨン

6294
2024/09/19
時価
174億円
PER 予
8.44倍
2010年以降
赤字-30.93倍
(2010-2024年)
PBR
1.04倍
2010年以降
0.18-2.04倍
(2010-2024年)
配当 予
3.56%
ROE 予
12.31%
ROA 予
5.63%
資料
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有価証券報告書

【有報】
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備考
#1通期 3/2訂正
#2通期 3/2訂正
#3通期 3/2訂正
#4通期 3/2訂正
#52011/03 3Q 2/10
報告書
訂正有価証券報告書-第51期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
訂正有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

その他資料

2024/06/21
臨時報告書(9:10)
株主総会における決議
2024/06/19
内部統制報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)(12:40)
財務報告に係る内部統制は有効
2023/06/27
臨時報告書(9:05)
株主総会における決議
2023/06/23
内部統制報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)(13:05)
財務報告に係る内部統制は有効
2022/06/21
臨時報告書(10:16)
株主総会における決議
2022/06/17
内部統制報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)(12:09)
財務報告に係る内部統制は有効
2021/06/30
臨時報告書(9:03)
株主総会における決議
2021/06/28
内部統制報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)(9:08)
財務報告に係る内部統制は有効
2020/10/22
訂正臨時報告書(9:37)
株主総会における決議
2020/06/23
臨時報告書(9:43)
株主総会における決議
2020/06/22
内部統制報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)(9:08)
財務報告に係る内部統制は有効
2020/03/09
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)(9:14)
取締役会(2019年11月12日)での決議状況(取得期間2019年11月13日~2020年2月28日) 上限:18万株、2億円
(取得済)15万8000株1億9998万円
2020/02/10
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)(10:24)
取締役会(2019年11月12日)での決議状況(取得期間2019年11月13日~2020年2月28日) 上限:18万株、2億円
(取得済)15万8000株1億9998万円
2020/01/09
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)(9:27)
取締役会(2019年11月12日)での決議状況(取得期間2019年11月13日~2020年2月28日) 上限:18万株、2億円
(取得済)9万5000株1億1987万円
2019/12/13
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)(10:32)
取締役会(2019年11月12日)での決議状況(取得期間2019年11月13日~2020年2月28日) 上限:18万株、2億円
(取得済)4万2400株5344万円
2019/06/25
臨時報告書(14:22)
株主総会における決議
2019/06/24
内部統制報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)(9:23)
財務報告に係る内部統制は有効
2019/02/12
臨時報告書(11:19)
代表取締役の異動
2018/06/26
臨時報告書(10:18)
株主総会における決議
2018/06/22
内部統制報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)(10:33)
財務報告に係る内部統制は有効
2018/03/12
訂正有価証券届出書(参照方式)(16:25)
PDFをみる
訂正有価証券届出書(参照方式)(16:24)
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2018/03/02
有価証券届出書(参照方式)(15:10)
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有価証券届出書(参照方式)(15:09)
PDFをみる
2017/06/26
臨時報告書(13:41)
株主総会における決議
2017/06/23
内部統制報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)(9:29)
財務報告に係る内部統制は有効
2016/06/28
臨時報告書(10:18)
株主総会における決議
2016/06/27
内部統制報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)(9:08)
財務報告に係る内部統制は有効
2015/07/01
臨時報告書(11:33)
株主総会における決議
2015/06/25
内部統制報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)(9:08)
財務報告に係る内部統制は有効
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