有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月21日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 7,448,572 | 7,137,297 |
売上原価 | 5,833,081 | 5,393,483 |
売上総利益 | 1,615,491 | 1,743,814 |
販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 634,655 | 617,414 |
賞与引当金繰入額 | 71,336 | 80,584 |
退職給付費用 | 54,214 | 60,076 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 1,272 | 2,430 |
減価償却費 | 23,387 | 20,492 |
その他 | 759,148 | 690,094 |
販売費・一般管理費計 | 1,544,014 | 1,471,092 |
全事業営業利益 | 71,476 | 272,722 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 160 | 528 |
受取賃貸料 | 1,203 | 1,203 |
受取保険金 | 3,277 | 3,934 |
公園管理料 | 1,882 | 1,966 |
貸倒引当金戻入額 | 2,437 | 1,215 |
スクラップ売却益 | 1,443 | 568 |
その他 | 7,566 | 4,712 |
営業外収益計 | 17,971 | 14,129 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 17,047 | 15,832 |
手形売却損 | 2,411 | 1,154 |
為替差損 | 136 | - |
災害による損失 | - | 2,496 |
その他 | 21 | 0 |
営業外費用計 | 19,616 | 19,483 |
当期経常利益 | 69,831 | 267,368 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 779 | 599 |
特別利益計 | 779 | 599 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 32 | - |
固定資産除却損 | 76 | 60 |
特別損失計 | 109 | 60 |
税引前当年度純利益 | 70,502 | 267,907 |
法人税 | 54,695 | 90,366 |
法人税等調整額 | 39,863 | -9,461 |
法人税等合計 | 94,559 | 80,904 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -24,057 | 187,002 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 5,951 | 7,347 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -30,008 | 179,655 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 2,940,499 | 2,926,729 |
商品売上高 | 981,759 | 1,000,485 |
完成工事高 | 2,442,106 | 2,237,797 |
売上高合計 | 6,364,365 | 6,165,012 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | 2,328,841 | 2,279,031 |
商品売上原価 | 705,189 | 666,105 |
完成工事原価 | 1,935,134 | 1,721,285 |
売上原価合計 | 4,969,166 | 4,666,422 |
売上総利益 | 1,395,199 | 1,498,589 |
販売費及び一般管理費 | 1,438,912 | 1,367,058 |
営業利益又は営業損失(△) | -43,713 | 131,531 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,081 | 1,394 |
受取賃貸料 | 1,203 | 1,203 |
受取保険金 | - | 3,934 |
貸倒引当金戻入額 | 61,137 | 1,215 |
公園管理料 | 1,882 | 1,966 |
その他 | 6,350 | 3,037 |
営業外収益計 | 73,655 | 12,751 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 17,047 | 15,767 |
手形売却損 | 1,373 | 377 |
為替差損 | 136 | - |
災害による損失 | - | 2,496 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用計 | 18,557 | 18,641 |
当期経常利益 | 11,385 | 125,640 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 779 | 599 |
特別利益計 | 779 | 599 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 32 | - |
固定資産除却損 | 76 | 60 |
特別損失計 | 109 | 60 |
税引前当年度純利益 | 12,055 | 126,179 |
法人税 | 15,078 | 48,776 |
法人税等調整額 | 41,083 | -10,032 |
法人税等合計 | 56,161 | 38,744 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -44,105 | 87,435 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 40,130 | 104,441 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 101,476 | 20,801 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 604,680 | 590,667 |
賞与引当金繰入額 | 64,396 | 73,662 |
退職給付費用 | 50,621 | 56,472 |
減価償却費 | 23,150 | 20,254 |
研究開発費 | 97,923 | 19,769 |