コンバム(6265)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,370,975 | 2,444,725 |
| 売上原価 | 1,032,492 | 954,326 |
| 売上総利益 | 1,338,482 | 1,490,398 |
| 販売費及び一般管理費 | 963,573 | 1,054,846 |
| 全事業営業利益 | 374,908 | 435,552 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,771 | 2,964 |
| 受取配当金 | 4,525 | 5,781 |
| 為替差益 | 7,170 | - |
| 受取地代家賃 | 8,065 | 11,098 |
| 助成金収入 | 9,844 | - |
| 補助金収入 | 2,983 | 2,902 |
| その他 | 2,180 | 2,176 |
| 営業外収益計 | 36,541 | 24,923 |
| 営業外費用 | ||
| 売上割引 | 187 | 212 |
| 支払手数料 | 263 | 604 |
| 為替差損 | - | 7,472 |
| 減価償却費 | 5,148 | 4,554 |
| その他 | 684 | 903 |
| 営業外費用計 | 6,283 | 13,747 |
| 当期経常利益 | 405,167 | 446,728 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 2,836 |
| 新株予約権戻入益 | 2,083 | - |
| 特別利益計 | 2,083 | 2,836 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 765 | 188 |
| 減損損失 | - | 727 |
| 投資有価証券評価損 | - | 4,223 |
| 役員退職慰労金 | - | 94,174 |
| 特別損失計 | 765 | 99,314 |
| 税引前当年度純利益 | 406,484 | 350,250 |
| 法人税 | 141,354 | 85,215 |
| 過年度法人税等 | 29,695 | 2,230 |
| 法人税等調整額 | -2,773 | 16,831 |
| 法人税等合計 | 168,275 | 104,278 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 238,209 | 245,972 |
| 少数株主持分利益 | 3,363 | 1,453 |
| 当年度純利益 | 234,845 | 244,518 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,935,162 | 1,883,782 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 105,217 | 123,794 |
| 当期製品製造原価 | 740,369 | 658,283 |
| 当期製品仕入高 | 214,280 | 197,901 |
| 合計 | 1,059,867 | 979,979 |
| 製品期末たな卸高 | 123,794 | 162,070 |
| 他勘定振替高 | 32,084 | 23,063 |
| 売上原価合計 | 903,988 | 794,845 |
| 売上総利益 | 1,031,174 | 1,088,937 |
| 販売費及び一般管理費 | 767,695 | 839,043 |
| 全事業営業利益 | 263,479 | 249,893 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 690 | 398 |
| 受取配当金 | 60,960 | 112,009 |
| 受取地代家賃 | 6,171 | 8,917 |
| 為替差益 | - | 454 |
| 助成金収入 | 9,844 | - |
| その他 | 1,731 | 1,802 |
| 営業外収益計 | 79,398 | 123,583 |
| 営業外費用 | ||
| 売上割引 | 867 | 862 |
| 為替差損 | 436 | - |
| 支払手数料 | 263 | 604 |
| 減価償却費 | 4,098 | 3,842 |
| その他 | 674 | 832 |
| 営業外費用計 | 6,340 | 6,142 |
| 当期経常利益 | 336,537 | 367,334 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,693 |
| 新株予約権戻入益 | 2,083 | - |
| 特別利益計 | 2,083 | 1,693 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 512 | 109 |
| 減損損失 | - | 727 |
| 投資損失引当金繰入額 | - | 13,000 |
| 役員退職慰労金 | - | 94,174 |
| 特別損失計 | 512 | 108,011 |
| 税引前当年度純利益 | 338,109 | 261,016 |
| 法人税 | 116,063 | 48,881 |
| 過年度法人税等 | 29,695 | - |
| 法人税等調整額 | -1,276 | 15,610 |
| 法人税等合計 | 144,482 | 64,491 |
| 当年度純利益 | 193,627 | 196,524 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 19,651 | 17,509 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 104,039 | 110,047 |
| 給与手当 | 270,691 | 332,069 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 16,788 | 22,165 |
| 賞与引当金繰入額 | 31,493 | 17,024 |
| 退職給付費用 | 12,354 | 8,828 |
| 減価償却費 | 82,732 | 78,894 |
| 研究開発費 | 102,248 | 108,245 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 102,248 | 108,245 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 80,182 | 86,278 |
| 給料及び手当 | 210,375 | 237,179 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 11,622 | 14,333 |
| 賞与引当金繰入額 | 13,397 | 12,009 |
| 退職給付費用 | 9,586 | 5,750 |
| 福利厚生費 | 46,067 | 48,553 |
| 業務委託費 | 52,427 | 56,192 |
| 旅費及び交通費 | 35,284 | 40,751 |
| 賃借料 | 15,838 | 19,136 |
| 減価償却費 | 74,341 | 68,992 |
| 研究開発費 | 102,248 | 108,245 |