東洋電機製造(6505)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,555 | 2,240 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,960 | 14,192 |
| 電子記録債権 | 1,152 | 1,443 |
| 商品及び製品 | 1,006 | 991 |
| 仕掛品 | 3,506 | 3,504 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,319 | 3,074 |
| 前渡金 | 30 | 47 |
| 未収入金 | 547 | 461 |
| その他 | 534 | 64 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 流動資産計 | 28,611 | 26,019 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 11,981 | 12,210 |
| 減価償却累計額 | -4,707 | -5,119 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,274 | 7,090 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,742 | 8,174 |
| 減価償却累計額 | -6,310 | -6,732 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,432 | 1,441 |
| 土地 | 1,301 | 1,301 |
| 建設仮勘定 | 320 | 31 |
| その他 | 3,953 | 4,410 |
| 減価償却累計額 | -3,116 | -3,592 |
| その他(純額) | 837 | 818 |
| 有形固定資産合計 | 11,166 | 10,683 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 885 | 677 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3 | - |
| その他 | 15 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 904 | 692 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,681 | 17,856 |
| 繰延税金資産 | 95 | 164 |
| その他 | 2,845 | 2,598 |
| 貸倒引当金 | -12 | -12 |
| 投資その他の資産合計 | 22,609 | 20,606 |
| 固定資産計 | 34,680 | 31,982 |
| 資産の部合計 | 63,291 | 58,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,057 | 2,670 |
| 電子記録債務 | 6,295 | 5,944 |
| 短期借入金 | 7,241 | 2,462 |
| 未払費用 | 841 | 678 |
| 未払法人税等 | 180 | 320 |
| 未払消費税等 | 38 | 579 |
| 前受金 | 188 | 59 |
| 預り金 | 229 | 216 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 38 |
| 賞与引当金 | 814 | 819 |
| 受注損失引当金 | 689 | 570 |
| その他 | 1,716 | 402 |
| 流動負債計 | 22,320 | 14,763 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,930 | 12,961 |
| 長期未払金 | 35 | 20 |
| 繰延税金負債 | 1,756 | 1,554 |
| 退職給付に係る負債 | 3,862 | 3,893 |
| その他 | 58 | 4 |
| 固定負債計 | 14,644 | 18,433 |
| 負債の部合計 | 36,964 | 33,197 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,998 | 4,998 |
| 資本剰余金 | 3,177 | 3,177 |
| 利益剰余金 | 10,579 | 10,797 |
| 自己株式 | -480 | -1,280 |
| 株主資本合計 | 18,274 | 17,693 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,111 | 7,176 |
| 為替換算調整勘定 | 188 | 126 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -247 | -192 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,052 | 7,110 |
| 純資産の部合計 | 26,327 | 24,804 |
| 負債・純資産合計 | 63,291 | 58,001 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,089 | 2,173 |
| 受取手形 | 1,113 | 999 |
| 電子記録債権 | 1,152 | 1,443 |
| 売掛金 | 14,195 | 11,354 |
| 製品 | 998 | 990 |
| 仕掛品 | 2,883 | 2,824 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,314 | 2,178 |
| 前渡金 | 23 | 41 |
| 未収入金 | 653 | 584 |
| 短期貸付金 | 1,705 | 1,637 |
| その他 | 451 | 49 |
| 貸倒引当金 | -508 | -692 |
| 流動資産計 | 26,074 | 23,583 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,884 | 6,661 |
| 構築物 | 255 | 231 |
| 機械及び装置 | 1,228 | 1,259 |
| 車両運搬具 | 19 | 13 |
| 工具 | 746 | 705 |
| 土地 | 1,298 | 1,298 |
| 建設仮勘定 | 292 | 28 |
| その他(純額) | - | 4 |
| 有形固定資産合計 | 10,724 | 10,203 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 857 | 643 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3 | - |
| その他 | 10 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 872 | 653 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,922 | 17,250 |
| 関係会社株式 | 680 | 680 |
| 関係会社出資金 | 1,117 | 1,117 |
| その他 | 391 | 411 |
| 貸倒引当金 | -9 | -10 |
| 投資その他の資産合計 | 21,101 | 19,448 |
| 固定資産計 | 32,698 | 30,306 |
| 資産の部合計 | 58,772 | 53,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,076 | 245 |
| 電子記録債務 | 5,760 | 5,063 |
| 買掛金 | 2,962 | 2,456 |
| 短期借入金 | 7,241 | 2,462 |
| 未払金 | 552 | 203 |
| 未払費用 | 682 | 570 |
| 未払法人税等 | 73 | 103 |
| 未払消費税等 | 0 | 513 |
| 前受金 | 167 | 46 |
| 預り金 | 2,163 | 2,666 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 38 |
| 賞与引当金 | 564 | 560 |
| 受注損失引当金 | 337 | 309 |
| その他 | 1,172 | 206 |
| 流動負債計 | 22,782 | 15,446 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,930 | 12,961 |
| 長期未払金 | 35 | 20 |
| 繰延税金負債 | 1,827 | 1,575 |
| 退職給付引当金 | 3,106 | 3,205 |
| 資産除去債務 | 21 | - |
| その他 | - | 4 |
| 固定負債計 | 13,921 | 17,767 |
| 負債の部合計 | 36,703 | 33,213 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,998 | 4,998 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,177 | 3,177 |
| 資本剰余金合計 | 3,177 | 3,177 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 533 | 533 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,600 | 1,600 |
| 繰越利益剰余金 | 4,495 | 4,730 |
| 利益剰余金合計 | 6,629 | 6,864 |
| 自己株式 | -480 | -1,280 |
| 株主資本合計 | 14,324 | 13,759 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,743 | 6,916 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,743 | 6,916 |
| 純資産の部合計 | 22,068 | 20,675 |
| 負債・純資産合計 | 58,772 | 53,889 |