有価証券報告書-第108期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,446 | 1,672 |
受取手形及び売掛金 | 6,963 | 7,054 |
有価証券 | 143 | 138 |
商品及び製品 | 161 | 232 |
仕掛品 | 2,248 | 1,576 |
原材料 | 180 | 220 |
繰延税金資産 | 106 | 102 |
その他 | 125 | 80 |
貸倒引当金 | -76 | -60 |
流動資産合計 | 11,299 | 11,018 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,410 | 5,414 |
減価償却累計額 | -3,580 | -3,667 |
建物及び構築物(純額) | 1,829 | 1,746 |
機械装置及び運搬具 | 1,322 | 1,322 |
減価償却累計額 | -1,148 | -1,178 |
機械装置及び運搬具(純額) | 173 | 144 |
工具 | 1,486 | 1,277 |
減価償却累計額 | -1,394 | -1,197 |
工具 | 92 | 79 |
土地 | 504 | 504 |
リース資産 | 132 | 132 |
減価償却累計額 | -21 | -45 |
リース資産(純額) | 110 | 86 |
建設仮勘定 | 10 | 13 |
有形固定資産合計 | 2,720 | 2,575 |
無形固定資産 | 132 | 131 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,208 | 1,177 |
繰延税金資産 | 7 | 2 |
その他 | 84 | 79 |
貸倒引当金 | -5 | -5 |
投資その他の資産合計 | 1,294 | 1,254 |
固定資産合計 | 4,147 | 3,961 |
資産合計 | 15,447 | 14,980 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,939 | 4,362 |
短期借入金 | 2,749 | 2,451 |
未払法人税等 | 31 | 37 |
その他 | 1,559 | 1,146 |
流動負債合計 | 9,279 | 7,997 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 46 | 41 |
退職給付引当金 | 1,691 | 1,704 |
その他 | 223 | 252 |
固定負債合計 | 1,961 | 1,999 |
負債合計 | 11,241 | 9,997 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,323 | 2,323 |
資本剰余金 | 1,618 | 1,640 |
利益剰余金 | 840 | 1,151 |
自己株式 | -570 | -52 |
株主資本合計 | 4,210 | 5,063 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 0 | -85 |
為替換算調整勘定 | -5 | 5 |
その他の包括利益累計額合計 | -4 | -80 |
純資産合計 | 4,206 | 4,983 |
負債純資産合計 | 15,447 | 14,980 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,035 | 1,396 |
受取手形 | 371 | 175 |
売掛金 | 5,408 | 5,504 |
有価証券 | 143 | 138 |
製品 | 109 | 95 |
仕掛品 | 1,940 | 1,411 |
原材料 | 66 | 86 |
前払費用 | 10 | 11 |
繰延税金資産 | 90 | 90 |
関係会社短期貸付金 | 346 | 267 |
未収入金 | 96 | 60 |
その他 | 33 | 24 |
貸倒引当金 | -3 | -1 |
流動資産合計 | 9,648 | 9,261 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,783 | 4,792 |
減価償却累計額 | -3,167 | -3,246 |
建物(純額) | 1,616 | 1,546 |
構築物 | 288 | 288 |
減価償却累計額 | -264 | -269 |
構築物(純額) | 24 | 19 |
機械及び装置 | 1,177 | 1,180 |
減価償却累計額 | -1,029 | -1,058 |
機械及び装置(純額) | 147 | 121 |
車両運搬具 | 16 | 16 |
減価償却累計額 | -16 | -16 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 1,095 | 906 |
減価償却累計額 | -1,026 | -849 |
工具 | 68 | 56 |
土地 | 483 | 483 |
リース資産 | 107 | 107 |
減価償却累計額 | -13 | -33 |
リース資産(純額) | 93 | 74 |
建設仮勘定 | 6 | 11 |
有形固定資産合計 | 2,441 | 2,313 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 5 | 4 |
商標権 | 1 | 1 |
実用新案権 | 0 | 0 |
リース資産 | 22 | 16 |
電話加入権 | 8 | 8 |
電気通信施設利用権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 38 | 30 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,044 | 1,009 |
関係会社株式 | 527 | 487 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 7 | 7 |
従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 1,287 | 1,143 |
敷金及び保証金 | 43 | 38 |
その他 | 16 | 16 |
貸倒引当金 | -398 | -433 |
関係会社投資損失引当金 | -169 | -129 |
投資その他の資産合計 | 2,358 | 2,139 |
固定資産合計 | 4,838 | 4,483 |
資産合計 | 14,487 | 13,745 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 439 | 1,122 |
買掛金 | 4,091 | 2,687 |
短期借入金 | 2,300 | 2,000 |
未払金 | 162 | 178 |
未払費用 | 355 | 385 |
未払法人税等 | 27 | 33 |
未払消費税等 | 17 | 70 |
前受金 | 746 | 169 |
預り金 | 67 | 79 |
その他 | 58 | 62 |
流動負債合計 | 8,268 | 6,789 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 58 | 73 |
退職給付引当金 | 1,430 | 1,494 |
その他 | 107 | 79 |
固定負債合計 | 1,595 | 1,648 |
負債合計 | 9,864 | 8,437 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,323 | 2,323 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,603 | 1,603 |
その他資本剰余金 | 14 | 37 |
資本剰余金合計 | 1,618 | 1,640 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 580 | - |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 674 | 1,480 |
利益剰余金合計 | 1,254 | 1,480 |
自己株式 | -570 | -52 |
株主資本合計 | 4,625 | 5,392 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2 | -84 |
その他の包括利益累計額合計 | -2 | -84 |
純資産合計 | 4,622 | 5,307 |
負債純資産合計 | 14,487 | 13,745 |