明星電気(6709)の損益計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,458,734 | 6,527,080 |
| 売上原価 | 6,332,255 | 5,296,114 |
| 売上総利益 | 1,126,479 | 1,230,965 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,373,490 | 1,207,206 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -247,011 | 23,758 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,531 | 1,555 |
| 受取配当金 | - | 6 |
| 受取賃貸料 | 16,108 | 16,247 |
| 為替差益 | 4,102 | - |
| その他 | 6,479 | 5,766 |
| 営業外収益計 | 28,222 | 23,575 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,940 | 4,634 |
| 株式管理費用 | 9,720 | 8,433 |
| 支払手数料 | 3,688 | 4,670 |
| 固定資産売却損 | 5,998 | 2,010 |
| 為替差損 | - | 5,393 |
| その他 | 2,044 | 2,330 |
| 営業外費用計 | 26,391 | 27,473 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -245,180 | 19,860 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 703 | - |
| 特別損失計 | 703 | - |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -245,884 | 19,860 |
| 法人税 | 13,627 | 27,711 |
| 法人税等調整額 | 134,757 | -17,517 |
| 法人税等合計 | 148,385 | 10,193 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -394,269 | 9,667 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -394,269 | 9,667 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,458,734 | 6,527,080 |
| 売上原価 | 6,351,764 | 5,319,179 |
| 売上総利益 | 1,106,970 | 1,207,901 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,354,263 | 1,184,180 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -247,292 | 23,720 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,531 | 1,555 |
| 受取配当金 | - | 6 |
| 受取賃貸料 | 16,288 | 16,427 |
| 為替差益 | 4,102 | - |
| その他 | 6,257 | 5,588 |
| 営業外収益計 | 28,179 | 23,577 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,940 | 4,634 |
| 支払手数料 | 3,688 | 4,670 |
| 売上債権売却損 | 233 | 104 |
| 株式管理費用 | 9,720 | 8,433 |
| 固定資産売却損 | 5,998 | 2,010 |
| 為替差損 | - | 5,393 |
| その他 | 1,809 | 2,223 |
| 営業外費用計 | 26,391 | 27,470 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -245,504 | 19,827 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 703 | - |
| 特別損失計 | 703 | - |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -246,207 | 19,827 |
| 法人税 | 13,417 | 27,501 |
| 法人税等調整額 | 134,757 | -17,517 |
| 法人税等合計 | 148,175 | 9,983 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -394,383 | 9,843 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 56,404 | 38,743 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員・従業員給与手当 | 484,383 | 442,950 |
| 賞与引当金繰入額 | 82,220 | 79,435 |
| 退職給付費用 | 21,710 | 18,628 |
| 貸倒引当金繰入額 | -3 | -764 |
| 製品保証引当金繰入額 | 12,994 | -534 |
| 減価償却費 | 26,752 | 19,628 |
| 営業支援費 | 214,085 | 195,069 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 154,040 | 138,237 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員・従業員給与手当 | 475,442 | 434,964 |
| 賞与引当金繰入額 | 80,105 | 76,941 |
| 退職給付費用 | 21,070 | 18,402 |
| 貸倒引当金繰入額 | -3 | -764 |
| 製品保証引当金繰入額 | 12,994 | -534 |
| 減価償却費 | 26,752 | 19,628 |
| 営業支援費 | 214,085 | 195,069 |