有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | ※1 301,014 | ※1 296,192 | |||||||||
| 売上原価 | 254,473 | 254,649 | |||||||||
| 売上総利益 | 46,540 | 41,542 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※2 39,735 | ※2 39,131 | |||||||||
| 営業利益 | 6,805 | 2,411 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | ※1 8,431 | ※1 3,061 | |||||||||
| その他 | 319 | 393 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 8,751 | 3,454 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ※1 1,663 | ※1 1,673 | |||||||||
| 為替差損 | 255 | 938 | |||||||||
| 借入関連費用 | 427 | 366 | |||||||||
| 遊休資産維持費用 | 431 | 315 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 179 | - | |||||||||
| 株式交付費償却 | 86 | 84 | |||||||||
| その他 | 163 | 25 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 3,208 | 3,405 | |||||||||
| 経常利益 | 12,348 | 2,460 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 子会社清算益 | 290 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | ※3 2 | ※3 1,357 | |||||||||
| 事業構造改善費用引当金戻入額 | - | 372 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 254 | - | |||||||||
| その他 | - | 2 | |||||||||
| 特別利益合計 | 547 | 1,732 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損及び廃棄損 | ※4 29 | ※4 107 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | ※5 4,548 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 5,040 | - | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 2,981 | 1,443 | |||||||||
| 減損損失 | 674 | 1 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 1,650 | 3,421 | |||||||||
| その他 | 914 | 82 | |||||||||
| 特別損失合計 | 15,837 | 5,056 | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,942 | △863 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 589 | 764 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 1,978 | 2 | |||||||||
| 法人税等合計 | 2,568 | 766 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △5,510 | △1,630 | |||||||||