クラリオン(6796)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,608 | 9,386 |
| 受取手形及び売掛金 | 48,227 | 25,382 |
| 短期貸付金 | 1,806 | 1,528 |
| たな卸資産 | 27,133 | - |
| 商品及び製品 | - | 14,396 |
| 仕掛品 | - | 1,731 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 8,985 |
| 繰延税金資産 | 3,699 | 2,003 |
| 未収入金 | - | 1,775 |
| その他 | 3,227 | 1,774 |
| 貸倒引当金 | -488 | -403 |
| 流動資産合計 | 96,215 | 66,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 20,812 | 18,821 |
| 減価償却累計額 | -11,299 | -9,385 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,513 | 9,435 |
| 機械装置及び運搬具 | 16,518 | 15,477 |
| 減価償却累計額 | -12,369 | -11,300 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,149 | 4,176 |
| 工具 | 32,100 | 28,826 |
| 減価償却累計額 | -28,720 | -25,933 |
| 工具 | 3,380 | 2,892 |
| 土地 | 9,370 | 9,177 |
| リース資産 | - | 845 |
| 減価償却累計額 | - | -209 |
| リース資産(純額) | - | 635 |
| 建設仮勘定 | 1,155 | 897 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 27,568 | 27,215 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 8,358 | 7,345 |
| ソフトウエア | 9,651 | 10,480 |
| その他 | 322 | 363 |
| 無形固定資産合計 | 18,332 | 18,189 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,344 | 2,259 |
| 長期前払費用 | - | 1,425 |
| 繰延税金資産 | 3,352 | 560 |
| その他 | 3,123 | 1,469 |
| 貸倒引当金 | -95 | -41 |
| 投資その他の資産合計 | 8,724 | 5,674 |
| 固定資産合計 | 54,625 | 51,079 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 150,841 | 117,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 38,729 | 22,786 |
| 短期借入金 | 23,376 | 21,085 |
| 未払金 | - | 7,288 |
| リース債務 | - | 388 |
| 未払法人税等 | 1,310 | 698 |
| 未払費用 | 10,701 | 7,224 |
| 賞与引当金 | 1,590 | 1,322 |
| 製品保証引当金 | 2,288 | 1,175 |
| その他 | 6,768 | 793 |
| 流動負債合計 | 84,763 | 62,761 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 19,462 | 32,410 |
| リース債務 | - | 276 |
| 繰延税金負債 | 60 | 17 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 644 | 644 |
| 退職給付引当金 | 10,562 | 9,226 |
| 役員退職慰労引当金 | 430 | 288 |
| 製品保証引当金 | 1,010 | 747 |
| その他 | 1,781 | 2,132 |
| 固定負債合計 | 33,952 | 45,744 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 118,716 | 108,506 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26,100 | 26,100 |
| 資本剰余金 | 2,669 | 2,669 |
| 利益剰余金 | 8,379 | -12,141 |
| 自己株式 | -94 | -117 |
| 株主資本合計 | 37,054 | 16,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 132 | -134 |
| 繰延ヘッジ損益 | -6 | -5 |
| 土地再評価差額金 | 813 | 812 |
| 為替換算調整勘定 | -6,071 | -8,224 |
| 評価・換算差額等合計 | -5,132 | -7,552 |
| 少数株主持分 | 202 | 176 |
| 純資産合計 | 32,125 | 9,135 |
| 負債純資産合計 | 150,841 | 117,641 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,144 | 1,805 |
| 受取手形 | 536 | 183 |
| 売掛金 | 23,878 | 11,773 |
| 商品 | 3,399 | - |
| 製品 | 2,442 | - |
| 商品及び製品 | - | 4,627 |
| 原材料 | 2,633 | - |
| 貯蔵品 | 1,473 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 3,742 |
| 前渡金 | 48 | 13 |
| 前払費用 | 463 | 528 |
| 繰延税金資産 | 1,509 | 800 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 8,791 |
| 未収入金 | 11,295 | 6,463 |
| その他 | 670 | 615 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 流動資産合計 | 49,495 | 39,342 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,652 | 10,872 |
| 減価償却累計額 | -5,437 | -5,665 |
| 建物(純額) | 5,215 | 5,207 |
| 構築物 | 669 | 852 |
| 減価償却累計額 | -464 | -499 |
| 構築物(純額) | 205 | 352 |
| 機械及び装置 | 2,244 | 2,203 |
| 減価償却累計額 | -1,583 | -1,631 |
| 機械及び装置(純額) | 660 | 572 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 66 | 68 |
| 減価償却累計額 | -45 | -44 |
| 車両運搬具(純額) | 20 | 23 |
| 工具 | 13,462 | 12,324 |
| 減価償却累計額 | -12,679 | -11,629 |
| 工具 | 782 | 694 |
| 土地 | 8,151 | 8,150 |
| リース資産 | - | 693 |
| 減価償却累計額 | - | -167 |
| リース資産(純額) | - | 525 |
| 建設仮勘定 | 872 | 697 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 15,907 | 16,224 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 227 | 276 |
| 借地権 | 1 | - |
| ソフトウエア | 8,378 | 8,806 |
| その他 | 14 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 8,621 | 9,102 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,589 | 920 |
| 関係会社株式 | 42,321 | 34,341 |
| 長期前払費用 | 1,494 | 1,337 |
| 繰延税金資産 | 2,372 | - |
| その他 | 1,089 | 953 |
| 貸倒引当金 | -78 | -26 |
| 投資その他の資産合計 | 48,789 | 37,526 |
| 固定資産合計 | 73,318 | 62,853 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 122,814 | 102,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 6,179 | 1,400 |
| 買掛金 | 17,755 | 12,822 |
| 短期借入金 | 5,925 | 7,983 |
| 関係会社短期借入金 | 11,041 | 5,775 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,200 | 12,000 |
| リース債務 | - | 362 |
| 未払金 | 4,139 | 6,872 |
| 未払費用 | 3,465 | 1,936 |
| 未払法人税等 | 96 | 66 |
| 前受金 | 7 | 0 |
| 預り金 | 478 | 181 |
| 賞与引当金 | 464 | 541 |
| 製品保証引当金 | 361 | 185 |
| その他 | 46 | 117 |
| 流動負債合計 | 60,160 | 50,245 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,000 | 12,000 |
| 関係会社長期借入金 | 7,000 | 20,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 584 | 584 |
| 役員退職慰労引当金 | 367 | 288 |
| リース債務 | - | 192 |
| 長期未払金 | 1,401 | 1,395 |
| 退職給付引当金 | 7,001 | 5,687 |
| その他 | 33 | 33 |
| 固定負債合計 | 28,389 | 40,182 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 88,549 | 90,427 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26,100 | 26,100 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,667 | 2,667 |
| 資本剰余金合計 | 2,667 | 2,667 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 120 | 180 |
| その他利益剰余金 | 4,625 | -17,642 |
| 繰越利益剰余金 | 4,625 | -17,642 |
| 利益剰余金合計 | 4,745 | -17,462 |
| 自己株式 | -94 | -117 |
| 株主資本合計 | 33,419 | 11,187 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 126 | -139 |
| 繰延ヘッジ損益 | -6 | -5 |
| 土地再評価差額金 | 725 | 725 |
| 評価・換算差額等合計 | 845 | 580 |
| 純資産合計 | 34,264 | 11,767 |
| 負債純資産合計 | 122,814 | 102,195 |