有価証券報告書-第70期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,386 | 10,192 |
受取手形及び売掛金 | 25,382 | 27,635 |
短期貸付金 | 1,528 | 1,463 |
商品及び製品 | 14,396 | 12,643 |
仕掛品 | 1,731 | 887 |
原材料及び貯蔵品 | 8,985 | 7,688 |
繰延税金資産 | 2,003 | 2,716 |
未収入金 | 1,775 | 1,297 |
立替金 | - | 1,180 |
その他 | 1,774 | 1,107 |
貸倒引当金 | -403 | -429 |
流動資産合計 | 66,561 | 66,382 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,821 | 19,097 |
減価償却累計額 | -9,385 | -9,910 |
建物及び構築物(純額) | 9,435 | 9,186 |
機械装置及び運搬具 | 15,477 | 14,310 |
減価償却累計額 | -11,300 | -11,160 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,176 | 3,149 |
工具 | 28,826 | 28,749 |
減価償却累計額 | -25,933 | -26,758 |
工具 | 2,892 | 1,991 |
土地 | 9,177 | 9,106 |
リース資産 | 845 | 1,227 |
減価償却累計額 | -209 | -552 |
リース資産(純額) | 635 | 674 |
建設仮勘定 | 897 | 0 |
有形固定資産合計 | 27,215 | 24,110 |
無形固定資産 | | |
のれん | 7,345 | 6,399 |
ソフトウエア | 10,480 | 9,775 |
その他 | 363 | 512 |
無形固定資産合計 | 18,189 | 16,687 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,259 | 2,366 |
長期前払費用 | 1,425 | 1,164 |
繰延税金資産 | 560 | 641 |
その他 | 1,469 | 1,401 |
貸倒引当金 | -41 | -41 |
投資その他の資産合計 | 5,674 | 5,533 |
固定資産合計 | 51,079 | 46,331 |
資産合計 | 117,641 | 112,714 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 22,786 | 28,489 |
短期借入金 | 21,085 | 1,917 |
未払金 | 7,288 | 4,786 |
リース債務 | 388 | 440 |
未払費用 | 7,224 | 6,603 |
未払法人税等 | 698 | 1,052 |
賞与引当金 | 1,322 | 1,236 |
製品保証引当金 | 1,175 | 748 |
その他 | 793 | 572 |
流動負債合計 | 62,761 | 45,848 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 32,410 | 44,239 |
リース債務 | 276 | 264 |
繰延税金負債 | 17 | 14 |
再評価に係る繰延税金負債 | 644 | 644 |
退職給付引当金 | 9,226 | 10,029 |
役員退職慰労引当金 | 288 | 273 |
製品保証引当金 | 747 | 433 |
長期未払金 | - | 1,318 |
その他 | 2,132 | 334 |
固定負債合計 | 45,744 | 57,553 |
負債合計 | 108,506 | 103,401 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 26,100 | 26,100 |
資本剰余金 | 2,669 | 2,669 |
利益剰余金 | -12,141 | -11,592 |
自己株式 | -117 | -120 |
株主資本合計 | 16,510 | 17,057 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -134 | 68 |
繰延ヘッジ損益 | -5 | 3 |
土地再評価差額金 | 812 | 812 |
為替換算調整勘定 | -8,224 | -8,822 |
評価・換算差額等合計 | -7,552 | -7,937 |
少数株主持分 | 176 | 193 |
純資産合計 | 9,135 | 9,312 |
負債純資産合計 | 117,641 | 112,714 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,805 | 2,246 |
受取手形 | 183 | 151 |
売掛金 | 11,773 | 22,427 |
商品及び製品 | 4,627 | 5,001 |
仕掛品 | - | 99 |
原材料及び貯蔵品 | 3,742 | 4,205 |
前渡金 | 13 | 1 |
前払費用 | 528 | 571 |
繰延税金資産 | 800 | 1,937 |
関係会社短期貸付金 | 8,791 | 2,062 |
未収入金 | 6,463 | 2,666 |
立替金 | - | 1,337 |
その他 | 615 | 149 |
貸倒引当金 | -1 | -149 |
流動資産合計 | 39,342 | 42,710 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,872 | 11,585 |
減価償却累計額 | -5,665 | -6,270 |
建物(純額) | 5,207 | 5,315 |
構築物 | 852 | 1,224 |
減価償却累計額 | -499 | -590 |
構築物(純額) | 352 | 633 |
機械及び装置 | 2,203 | 4,176 |
減価償却累計額 | -1,631 | -3,424 |
機械及び装置(純額) | 572 | 752 |
車両運搬具 | 68 | 74 |
減価償却累計額 | -44 | -58 |
車両運搬具(純額) | 23 | 15 |
工具 | 12,324 | 18,753 |
減価償却累計額 | -11,629 | -17,849 |
工具 | 694 | 904 |
土地 | 8,150 | 8,150 |
リース資産 | 693 | 1,110 |
減価償却累計額 | -167 | -502 |
リース資産(純額) | 525 | 608 |
建設仮勘定 | 697 | - |
有形固定資産合計 | 16,224 | 16,379 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 5,933 |
特許権 | 276 | 418 |
ソフトウエア | 8,806 | 9,705 |
その他 | 19 | 23 |
無形固定資産合計 | 9,102 | 16,081 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 920 | 1,067 |
関係会社株式 | 34,341 | 25,773 |
長期前払費用 | 1,337 | 1,088 |
その他 | 953 | 1,035 |
貸倒引当金 | -26 | -26 |
投資その他の資産合計 | 37,526 | 28,938 |
固定資産合計 | 62,853 | 61,399 |
資産合計 | 102,195 | 104,110 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,400 | 1,446 |
買掛金 | 12,822 | 21,284 |
短期借入金 | 7,983 | 1,624 |
関係会社短期借入金 | 5,775 | 6,021 |
1年内返済予定の長期借入金 | 12,000 | 250 |
リース債務 | 362 | 429 |
未払金 | 6,872 | 4,051 |
未払費用 | 1,936 | 4,242 |
未払法人税等 | 66 | 94 |
前受金 | 0 | 5 |
預り金 | 181 | 212 |
賞与引当金 | 541 | 784 |
製品保証引当金 | 185 | 256 |
その他 | 117 | 140 |
流動負債合計 | 50,245 | 40,842 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 12,000 | 23,950 |
関係会社長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
再評価に係る繰延税金負債 | 584 | 584 |
役員退職慰労引当金 | 288 | 273 |
リース債務 | 192 | 211 |
長期未払金 | 1,395 | 1,312 |
繰延税金負債 | - | 7 |
退職給付引当金 | 5,687 | 7,439 |
その他 | 33 | 33 |
固定負債合計 | 40,182 | 53,812 |
負債合計 | 90,427 | 94,655 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 26,100 | 26,100 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,667 | 2,667 |
資本剰余金合計 | 2,667 | 2,667 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 180 | 180 |
その他利益剰余金 | -17,642 | -20,152 |
繰越利益剰余金 | -17,642 | -20,152 |
利益剰余金合計 | -17,462 | -19,972 |
自己株式 | -117 | -120 |
株主資本合計 | 11,187 | 8,675 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -139 | 50 |
繰延ヘッジ損益 | -5 | 3 |
土地再評価差額金 | 725 | 725 |
評価・換算差額等合計 | 580 | 778 |
純資産合計 | 11,767 | 9,454 |
負債純資産合計 | 102,195 | 104,110 |