有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,421 | 11,611 |
受取手形及び売掛金 | 24,931 | 30,717 |
商品及び製品 | 11,996 | 13,286 |
仕掛品 | 859 | 1,681 |
原材料及び貯蔵品 | 7,971 | 7,417 |
繰延税金資産 | 2,738 | 3,865 |
短期貸付金 | 1,438 | 5,583 |
未収入金 | 2,427 | 1,346 |
その他 | 1,173 | 1,538 |
貸倒引当金 | -277 | -217 |
流動資産合計 | 60,679 | 76,832 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,655 | 18,149 |
減価償却累計額 | -10,432 | -10,587 |
建物及び構築物(純額) | 8,222 | 7,562 |
機械装置及び運搬具 | 13,460 | 14,043 |
減価償却累計額 | -10,926 | -11,182 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,533 | 2,860 |
工具 | 27,912 | 27,819 |
減価償却累計額 | -26,353 | -26,312 |
工具 | 1,559 | 1,507 |
土地 | 8,997 | 9,106 |
リース資産 | 1,649 | 2,255 |
減価償却累計額 | -979 | -1,434 |
リース資産(純額) | 670 | 820 |
建設仮勘定 | 4 | 1,252 |
有形固定資産合計 | 21,987 | 23,110 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,483 | 4,567 |
ソフトウエア | 9,799 | 11,961 |
その他 | 618 | 816 |
無形固定資産合計 | 15,901 | 17,345 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,339 | 2,469 |
長期前払費用 | 925 | 1,036 |
繰延税金資産 | 473 | 629 |
その他 | 1,496 | 1,407 |
貸倒引当金 | -33 | -10 |
投資その他の資産合計 | 5,200 | 5,532 |
固定資産合計 | 43,089 | 45,989 |
資産合計 | 103,769 | 122,821 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 23,704 | 32,153 |
短期借入金 | 20,643 | 621 |
未払金 | 5,369 | 7,534 |
リース債務 | 385 | 422 |
未払費用 | 6,818 | 7,645 |
未払法人税等 | 697 | 769 |
賞与引当金 | 1,779 | 1,914 |
製品保証引当金 | 417 | 327 |
災害損失引当金 | 384 | - |
その他 | 712 | 755 |
流動負債合計 | 60,913 | 52,142 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 20,717 | 40,423 |
リース債務 | 349 | 460 |
長期未払金 | 1,540 | 1,417 |
繰延税金負債 | 8 | 39 |
再評価に係る繰延税金負債 | 644 | 569 |
退職給付引当金 | 9,874 | 10,097 |
役員退職慰労引当金 | 194 | 194 |
製品保証引当金 | 375 | 409 |
その他 | 421 | 487 |
固定負債合計 | 34,127 | 54,099 |
負債合計 | 95,041 | 106,242 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 26,100 | 26,100 |
資本剰余金 | 2,669 | 2,669 |
利益剰余金 | -10,335 | -2,803 |
自己株式 | -124 | -125 |
株主資本合計 | 18,310 | 25,841 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 96 | 331 |
繰延ヘッジ損益 | -7 | -6 |
土地再評価差額金 | 939 | 1,014 |
為替換算調整勘定 | -10,803 | -10,795 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,775 | -9,455 |
少数株主持分 | 194 | 193 |
純資産合計 | 8,728 | 16,579 |
負債純資産合計 | 103,769 | 122,821 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,805 | 6,262 |
受取手形 | 252 | 242 |
売掛金 | 17,852 | 23,527 |
商品及び製品 | 4,633 | 5,326 |
原材料及び貯蔵品 | 3,808 | 3,715 |
前渡金 | 1 | 0 |
前払費用 | 390 | 396 |
繰延税金資産 | 1,940 | 3,130 |
関係会社短期貸付金 | 3,962 | 8,236 |
未収入金 | 3,869 | 3,200 |
その他 | 421 | 576 |
貸倒引当金 | -14 | -12 |
流動資産合計 | 38,924 | 54,602 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,535 | 10,922 |
減価償却累計額 | -6,603 | -6,476 |
建物(純額) | 4,931 | 4,445 |
構築物 | 1,232 | 1,228 |
減価償却累計額 | -684 | -753 |
構築物(純額) | 547 | 475 |
機械及び装置 | 3,843 | 3,606 |
減価償却累計額 | -3,371 | -3,285 |
機械及び装置(純額) | 471 | 320 |
車両運搬具 | 83 | 87 |
減価償却累計額 | -61 | -63 |
車両運搬具(純額) | 21 | 24 |
工具 | 18,323 | 18,045 |
減価償却累計額 | -17,669 | -17,557 |
工具 | 653 | 488 |
土地 | 8,077 | 8,077 |
リース資産 | 1,556 | 2,109 |
減価償却累計額 | -945 | -1,399 |
リース資産(純額) | 611 | 710 |
有形固定資産合計 | 15,315 | 14,541 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,086 | 4,238 |
特許権 | 495 | 557 |
ソフトウエア | 9,752 | 10,723 |
その他 | 56 | 47 |
無形固定資産合計 | 15,391 | 15,566 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,066 | 1,193 |
関係会社株式 | 24,971 | 26,757 |
関係会社長期貸付金 | - | 484 |
長期前払費用 | 861 | 987 |
その他 | 1,121 | 1,079 |
貸倒引当金 | -6 | -133 |
投資その他の資産合計 | 28,014 | 30,368 |
固定資産合計 | 58,721 | 60,477 |
資産合計 | 97,646 | 115,079 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,178 | 1,051 |
買掛金 | 16,585 | 24,294 |
短期借入金 | 352 | 329 |
関係会社短期借入金 | 8,467 | 9,457 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,250 | 250 |
リース債務 | 362 | 384 |
未払金 | 4,486 | 5,789 |
未払費用 | 4,084 | 4,658 |
未払法人税等 | 87 | 93 |
前受金 | 26 | 73 |
預り金 | 237 | 252 |
賞与引当金 | 1,230 | 1,297 |
製品保証引当金 | 110 | 20 |
災害損失引当金 | 364 | - |
その他 | 212 | 203 |
流動負債合計 | 58,036 | 48,157 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 500 | 20,250 |
関係会社長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
再評価に係る繰延税金負債 | 584 | 511 |
役員退職慰労引当金 | 194 | 194 |
リース債務 | 317 | 391 |
長期未払金 | 1,534 | 1,411 |
繰延税金負債 | 6 | 35 |
退職給付引当金 | 7,174 | 7,342 |
資産除去債務 | 73 | 121 |
その他 | 33 | 33 |
固定負債合計 | 30,419 | 50,291 |
負債合計 | 88,455 | 98,449 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 26,100 | 26,100 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,667 | 2,667 |
資本剰余金合計 | 2,667 | 2,667 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 180 | 180 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -20,558 | -13,419 |
利益剰余金合計 | -20,378 | -13,239 |
自己株式 | -124 | -125 |
株主資本合計 | 8,265 | 15,402 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 80 | 309 |
繰延ヘッジ損益 | -7 | -6 |
土地再評価差額金 | 851 | 924 |
その他の包括利益累計額合計 | 925 | 1,227 |
純資産合計 | 9,190 | 16,630 |
負債純資産合計 | 97,646 | 115,079 |