訂正有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | ※1 194,615 | ※1 141,885 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 1,360 | 1,742 |
| 当期商品及び製品仕入高 | ※1 13,851 | ※1 15,269 |
| 当期製品製造原価 | 176,445 | 123,289 |
| 合計 | 191,658 | 140,302 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 1,742 | 1,693 |
| 商品及び製品売上原価 | 189,916 | 138,609 |
| 売上総利益 | 4,699 | 3,276 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び賞与 | 2,030 | 2,004 |
| 減価償却費 | 98 | 79 |
| 研究開発費 | 676 | 669 |
| 支払手数料 | 781 | 858 |
| その他 | 2,141 | 2,048 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,728 | 5,659 |
| 営業損失(△) | △1,029 | △2,383 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 16 |
| 有価証券利息 | 13 | 6 |
| 受取配当金 | ※1 395 | ※1 405 |
| 為替差益 | 6,160 | 3,277 |
| 雑収入 | 294 | 304 |
| 営業外収益合計 | 6,881 | 4,009 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 賃貸費用 | 74 | 70 |
| 貸倒引当金繰入額 | ※1 19 | ※1 14 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 105 | 95 |
| 経常利益 | 5,746 | 1,530 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※2 325 | ※2 7 |
| 投資有価証券売却益 | - | 218 |
| その他 | 11 | - |
| 特別利益合計 | 337 | 226 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | ※3 1 | ※3 7 |
| 減損損失 | 478 | 2,552 |
| 貸倒引当金繰入額 | ※4 557 | ※4 383 |
| 関係会社債務保証損失引当金繰入額 | 21 | 841 |
| 関係会社株式評価損 | - | 2,458 |
| その他 | 769 | 15 |
| 特別損失合計 | 1,828 | 6,258 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,254 | △4,501 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 408 | 35 |
| 法人税等調整額 | 952 | 1,724 |
| 法人税等合計 | 1,361 | 1,759 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,893 | △6,261 |