有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 62,351 | 60,160 |
受取手形及び売掛金 | 16,678 | 18,007 |
有価証券 | 6,252 | 6,463 |
商品及び製品 | 4,126 | 3,970 |
仕掛品 | 2,376 | 2,734 |
原材料及び貯蔵品 | 5,900 | 6,350 |
繰延税金資産 | 83 | 172 |
その他 | 1,001 | 1,058 |
貸倒引当金 | -94 | -195 |
流動資産計 | 98,676 | 98,722 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 41,757 | 43,550 |
減価償却累計額 | -29,514 | -30,435 |
建物及び構築物(純額) | 12,242 | 13,115 |
機械装置及び運搬具 | 59,264 | 62,716 |
減価償却累計額 | -51,240 | -52,414 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,023 | 10,301 |
工具 | 8,541 | 8,574 |
減価償却累計額 | -7,931 | -7,851 |
工具 | 609 | 723 |
土地 | 16,375 | 16,533 |
リース資産 | 183 | 204 |
減価償却累計額 | -73 | -93 |
リース資産(純額) | 109 | 111 |
建設仮勘定 | 1,900 | 1,774 |
有形固定資産合計 | 39,262 | 42,559 |
無形固定資産 | 1,143 | 1,101 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,439 | 7,067 |
長期貸付金 | 1 | 0 |
退職給付に係る資産 | - | 189 |
繰延税金資産 | 198 | 217 |
その他 | 853 | 1,100 |
貸倒引当金 | -155 | -99 |
投資その他の資産合計 | 8,337 | 8,475 |
固定資産計 | 48,743 | 52,136 |
資産の部合計 | 147,420 | 150,859 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,872 | 4,828 |
短期借入金 | 439 | 15 |
リース債務 | 33 | 38 |
未払費用 | 5,584 | 2,543 |
未払法人税等 | 422 | 574 |
繰延税金負債 | 43 | 30 |
賞与引当金 | 749 | 1,223 |
その他 | 1,563 | 1,329 |
流動負債計 | 12,709 | 10,583 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 15 | - |
リース債務 | 84 | 78 |
繰延税金負債 | 911 | 886 |
退職給付引当金 | 3,209 | - |
役員退職慰労引当金 | 36 | 40 |
退職給付に係る負債 | - | 1,906 |
その他 | 379 | 328 |
固定負債計 | 4,636 | 3,240 |
負債の部合計 | 17,345 | 13,824 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 22,558 | 22,558 |
資本剰余金 | 21,594 | 21,594 |
利益剰余金 | 89,983 | 90,802 |
自己株式 | -3,276 | -3,278 |
株主資本合計 | 130,860 | 131,677 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 639 | 703 |
為替換算調整勘定 | -8,706 | -4,739 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 690 |
その他の包括利益累計額合計 | -8,067 | -3,345 |
少数株主持分 | 7,281 | 8,702 |
純資産の部合計 | 130,074 | 137,035 |
負債・純資産合計 | 147,420 | 150,859 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 39,224 | 36,990 |
受取手形 | 2,997 | 2,815 |
売掛金 | 11,154 | 12,176 |
有価証券 | 5,791 | 6,158 |
商品及び製品 | 1,757 | 1,552 |
仕掛品 | 735 | 706 |
原材料及び貯蔵品 | 1,084 | 1,142 |
前払費用 | 78 | 99 |
その他 | 1,215 | 1,842 |
貸倒引当金 | -30 | -34 |
流動資産計 | 64,008 | 63,451 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,701 | 3,322 |
構築物 | 623 | 534 |
機械及び装置 | 1,493 | 1,779 |
車両運搬具 | 7 | 5 |
工具 | 136 | 143 |
土地 | 11,725 | 11,492 |
リース資産 | 105 | 98 |
建設仮勘定 | 227 | 187 |
有形固定資産合計 | 18,019 | 17,564 |
無形固定資産 | | |
特許実施権 | 3 | 1 |
借地権 | 81 | 81 |
施設利用権 | 5 | 4 |
ソフトウエア | 181 | 141 |
その他 | 40 | 31 |
無形固定資産合計 | 313 | 261 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,402 | 6,058 |
関係会社株式 | 19,328 | 19,067 |
関係会社出資金 | 4,061 | 4,061 |
長期貸付金 | 1 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 3,546 | 3,045 |
破産更生債権等 | 100 | 75 |
その他 | 160 | 211 |
貸倒引当金 | -89 | -434 |
投資その他の資産合計 | 33,510 | 32,085 |
固定資産計 | 51,843 | 49,910 |
資産の部合計 | 115,852 | 113,361 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 594 | 741 |
買掛金 | 3,394 | 4,008 |
リース債務 | 31 | 33 |
未払金 | 132 | 236 |
未払費用 | 4,108 | 1,462 |
未払法人税等 | 78 | 107 |
前受金 | 1 | 1 |
預り金 | 116 | 102 |
賞与引当金 | 620 | 1,036 |
資産除去債務 | - | 16 |
その他 | 419 | 122 |
流動負債計 | 9,497 | 7,870 |
固定負債 | | |
リース債務 | 78 | 66 |
長期未払金 | 97 | 94 |
繰延税金負債 | 715 | 694 |
退職給付引当金 | 2,072 | 1,234 |
資産除去債務 | 147 | 123 |
固定負債計 | 3,111 | 2,212 |
負債の部合計 | 12,609 | 10,083 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 22,558 | 22,558 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 21,594 | 21,594 |
資本剰余金合計 | 21,594 | 21,594 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,275 | 2,275 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 596 | 596 |
別途積立金 | 99,700 | 99,700 |
繰越利益剰余金 | -40,822 | -40,812 |
利益剰余金合計 | 61,748 | 61,759 |
自己株式 | -3,276 | -3,278 |
株主資本合計 | 102,625 | 102,634 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 617 | 644 |
その他の包括利益累計額合計 | 617 | 644 |
純資産の部合計 | 103,242 | 103,278 |
負債・純資産合計 | 115,852 | 113,361 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 3 | 5 |