訂正有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2019/03/28 9:58
【資料】
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【項目】
139項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金33,35617,626
受取手形※2 53※2 23
売掛金※1 30,988※1 43,838
商品及び製品35269
原材料及び貯蔵品2,3551,820
前払費用1,4211,598
繰延税金資産1,7221,649
短期貸付金※1 2,829※1 5,454
その他809380
貸倒引当金△30△1,100
流動資産合計73,86071,363
固定資産
有形固定資産
建物3,0482,901
構築物5447
機械及び装置3837
車両運搬具00
工具、器具及び備品244232
土地4,0374,034
リース資産16491
有形固定資産合計7,5877,345
無形固定資産
特許権2,0784,654
ソフトウエア285260
リース資産92
その他124633
無形固定資産合計2,4985,550

(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券2,3691,863
関係会社株式25,56626,347
長期貸付金※1 14,480※1 17,216
長期前払費用1,3101,453
前払年金費用868916
その他1,139346
貸倒引当金△10,529△13,792
投資その他の資産合計35,20534,351
固定資産合計45,29147,247
資産合計119,151118,611
負債の部
流動負債
買掛金※1 14,948※1 19,162
リース債務10760
未払金※1 7,535※1 6,460
未払費用※1 4,653※1 6,612
未払法人税等1499
預り金※1 720※1 708
製品保証引当金16984
その他30698
流動負債合計28,45433,285
固定負債
長期借入金-5,146
リース債務9846
繰延税金負債804955
役員退職慰労引当金1,0691,069
その他0469
固定負債合計1,9737,686
負債合計30,42740,972

(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金31,30731,307
資本剰余金
資本準備金32,83332,833
その他資本剰余金438438
資本剰余金合計33,27233,272
利益剰余金
利益準備金209209
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金510501
別途積立金23,40023,400
繰越利益剰余金23,85612,571
利益剰余金合計47,97636,682
自己株式△24,341△24,341
株主資本合計88,21576,921
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金386585
評価・換算差額等合計386585
新株予約権122132
純資産合計88,72377,639
負債純資産合計119,151118,611

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