訂正有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 40,136 | 32,390 |
受取手形及び売掛金 | 15,571 | 9,953 |
商品及び製品 | 15,459 | 13,251 |
仕掛品 | 1,149 | 516 |
原材料及び貯蔵品 | 9,644 | 9,841 |
繰延税金資産 | 489 | 468 |
その他 | 3,900 | 2,379 |
貸倒引当金 | △847 | △1,021 |
流動資産合計 | 85,503 | 67,779 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 14,832 | 13,012 |
減価償却累計額 | △8,691 | △8,606 |
建物及び構築物(純額) | 6,140 | 4,406 |
機械装置及び運搬具 | 8,748 | 7,132 |
減価償却累計額 | △7,354 | △7,130 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,394 | 1 |
工具、器具及び備品 | 19,455 | 14,860 |
減価償却累計額 | △18,173 | △14,835 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,281 | 25 |
土地 | 3,592 | 3,479 |
リース資産 | 597 | 595 |
減価償却累計額 | △230 | △331 |
リース資産(純額) | 367 | 263 |
その他(純額) | 187 | 17 |
有形固定資産合計 | 12,963 | 8,193 |
無形固定資産 | ||
特許権 | 2,576 | - |
その他 | 765 | 93 |
無形固定資産合計 | 3,342 | 93 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ※1 1,425 | ※1 1,285 |
繰延税金資産 | 454 | 225 |
退職給付に係る資産 | 1,543 | 1,840 |
その他 | 3,703 | 1,090 |
貸倒引当金 | △252 | △239 |
投資その他の資産合計 | 6,875 | 4,203 |
固定資産合計 | 23,181 | 12,491 |
資産合計 | 108,685 | 80,270 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 18,603 | 11,808 |
未払金 | 7,280 | 10,372 |
リース債務 | 242 | 236 |
未払法人税等 | 813 | 664 |
製品保証引当金 | 481 | 981 |
その他 | 2,154 | 2,780 |
流動負債合計 | 29,575 | 26,842 |
固定負債 | ||
リース債務 | 514 | 282 |
繰延税金負債 | 595 | 655 |
役員退職慰労引当金 | 1,047 | 1,025 |
退職給付に係る負債 | 15 | 3 |
その他 | 281 | 744 |
固定負債合計 | 2,453 | 2,711 |
負債合計 | 32,028 | 29,553 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 31,307 | 31,307 |
資本剰余金 | 33,603 | 33,603 |
利益剰余金 | 47,020 | 21,970 |
自己株式 | △24,341 | △24,341 |
株主資本合計 | 87,590 | 62,539 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 11 | 13 |
為替換算調整勘定 | △11,206 | △12,305 |
退職給付に係る調整累計額 | 111 | 451 |
その他の包括利益累計額合計 | △11,082 | △11,840 |
新株予約権 | 149 | 17 |
純資産合計 | 76,656 | 50,717 |
負債純資産合計 | 108,685 | 80,270 |