訂正有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 66,820 | 57,609 |
受取手形及び売掛金 | ※2 38,183 | 24,092 |
商品及び製品 | 25,606 | 22,768 |
仕掛品 | 1,455 | 1,196 |
原材料及び貯蔵品 | 14,708 | 13,212 |
繰延税金資産 | 2,245 | 664 |
その他 | 5,352 | 4,071 |
貸倒引当金 | △389 | △400 |
流動資産合計 | 153,982 | 123,214 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 20,314 | 18,138 |
減価償却累計額 | △10,258 | △9,794 |
建物及び構築物(純額) | 10,055 | 8,343 |
機械装置及び運搬具 | 13,592 | 10,746 |
減価償却累計額 | △10,601 | △8,964 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,990 | 1,781 |
工具、器具及び備品 | 26,156 | 23,086 |
減価償却累計額 | △24,433 | △21,919 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,722 | 1,166 |
土地 | ※3 6,343 | ※3 6,331 |
リース資産 | 513 | 697 |
減価償却累計額 | △340 | △203 |
リース資産(純額) | 173 | 493 |
その他(純額) | 19 | 87 |
有形固定資産合計 | 21,306 | 18,203 |
無形固定資産 | ||
特許権 | 4,020 | 3,297 |
その他 | 2,097 | 1,562 |
無形固定資産合計 | 6,117 | 4,860 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ※1 2,814 | ※1 2,418 |
繰延税金資産 | 339 | 206 |
退職給付に係る資産 | 1,716 | 1,555 |
その他 | 2,900 | 4,003 |
貸倒引当金 | △276 | △271 |
投資その他の資産合計 | 7,496 | 7,912 |
固定資産合計 | 34,920 | 30,976 |
資産合計 | 188,902 | 154,191 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 31,625 | 15,604 |
短期借入金 | 4,012 | 5,118 |
未払金 | 14,683 | 34,149 |
リース債務 | 126 | 251 |
未払法人税等 | 485 | 783 |
賞与引当金 | 212 | 236 |
製品保証引当金 | 985 | 689 |
為替予約 | - | 18 |
その他 | 3,118 | 2,971 |
流動負債合計 | 55,248 | 59,823 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,683 | 6,009 |
リース債務 | 290 | 737 |
繰延税金負債 | 1,345 | 811 |
再評価に係る繰延税金負債 | 226 | 205 |
役員退職慰労引当金 | 1,093 | 1,106 |
退職給付に係る負債 | 548 | 395 |
その他 | 247 | 662 |
固定負債合計 | 10,435 | 9,927 |
負債合計 | 65,683 | 69,751 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 31,307 | 31,307 |
資本剰余金 | 33,272 | 33,301 |
利益剰余金 | 89,903 | 54,789 |
自己株式 | △24,341 | △24,341 |
株主資本合計 | 130,142 | 95,058 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 421 | 160 |
為替換算調整勘定 | △8,913 | △12,204 |
退職給付に係る調整累計額 | 365 | 314 |
その他の包括利益累計額合計 | △8,127 | △11,729 |
新株予約権 | 142 | 145 |
非支配株主持分 | 1,061 | 965 |
純資産合計 | 123,218 | 84,439 |
負債純資産合計 | 188,902 | 154,191 |