有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 10:51
【資料】
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【項目】
156項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金1,055996
受取手形※3 108※3 96
売掛金※2 6,570※2 6,261
商品及び製品749750
仕掛品2,0432,234
原材料及び貯蔵品266291
短期貸付金724
その他の流動資産※2 126※2 58
貸倒引当金△2△2
流動資産合計10,98910,692
固定資産
有形固定資産
建物※1 1,125※1 1,180
構築物4356
機械及び装置682764
車両運搬具1721
工具、器具及び備品209233
土地1,0111,011
建設仮勘定343
有形固定資産合計3,1243,271
無形固定資産
ソフトウエア5664
その他55
無形固定資産合計6270
投資その他の資産
投資有価証券3,9783,163
関係会社株式413372
関係会社出資金4343
長期貸付金12
繰延税金資産-7
その他投資460
投資その他の資産合計4,4833,590
固定資産合計7,6706,931
資産合計18,66017,624

(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形※2,※3 232※2,※3 250
買掛金※2 5,497※2 5,236
短期借入金580560
1年内返済予定の長期借入金00
未払金※2 548※2 497
未払費用275272
未払法人税等2828
未払消費税等722
前受金277
預り金119110
賞与引当金426439
役員賞与引当金4858
製品保証引当金174103
設備関係支払手形※3 143※3 144
その他-3
流動負債合計8,1097,736
固定負債
長期借入金00
繰延税金負債126-
退職給付引当金1,2731,296
長期未払金429194
役員退職慰労引当金115148
資産除去債務129129
債務保証損失引当金45-
固定負債合計2,1201,770
負債合計10,2309,507
純資産の部
株主資本
資本金1,0801,080
資本剰余金
資本準備金117117
資本剰余金合計117117
利益剰余金
利益準備金171171
その他利益剰余金
別途積立金800800
繰越利益剰余金3,7053,950
利益剰余金合計4,6764,921
自己株式△9△9
株主資本合計5,8656,110
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金2,5632,006
評価・換算差額等合計2,5632,006
純資産合計8,4298,117
負債純資産合計18,66017,624

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