訂正有価証券報告書-第85期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 製品売上高 | 7,024,100 | 6,497,714 | |||||||||
| 不動産賃貸収入 | 149,801 | 143,362 | |||||||||
| 売上高合計 | 7,173,902 | 6,641,077 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 239,519 | 138,713 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | 5,655,412 | 5,401,490 | |||||||||
| 合計 | 5,894,932 | 5,540,203 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 139,229 | 150,608 | |||||||||
| 棚卸資産評価損 | 516 | 689 | |||||||||
| 製品売上原価 | 5,756,219 | 5,390,284 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 73,242 | 79,316 | |||||||||
| 売上原価合計 | 5,829,461 | 5,469,601 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,344,440 | 1,171,475 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 販売手数料 | 33,644 | 33,045 | |||||||||
| 荷造運搬費 | 79,607 | 68,790 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 2,453 | 1,896 | |||||||||
| 役員報酬 | 73,740 | 63,987 | |||||||||
| 給料及び手当 | 299,906 | 305,487 | |||||||||
| 賞与 | 44,584 | 46,562 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 49,786 | 51,389 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 10,000 | 18,000 | |||||||||
| 退職給付費用 | 7,223 | 7,691 | |||||||||
| 法定福利費 | 62,881 | 60,287 | |||||||||
| 福利厚生費 | 1,085 | 1,425 | |||||||||
| 租税公課 | 20,875 | 30,153 | |||||||||
| 通信費 | 3,332 | 3,069 | |||||||||
| 交際費 | 18,114 | 18,983 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 22,136 | 21,485 | |||||||||
| 諸会費 | 4,004 | 3,775 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 3,551 | 3,423 | |||||||||
| 修繕費 | 353 | - | |||||||||
| 賃借料 | 9,958 | 9,633 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,921 | 45,804 | |||||||||
| 保険料 | 3,944 | 3,054 | |||||||||
| 保守管理費 | 21,158 | 22,617 | |||||||||
| 決算費 | 24,488 | 24,334 | |||||||||
| 研究開発費 | 22,125 | 22,572 | |||||||||
| 雑費 | 79,146 | 43,605 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 944,025 | 911,077 | |||||||||
| 営業利益 | 400,414 | 260,397 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 68 | 67 | |||||||||
| 受取配当金 | 15,001 | 15,512 | |||||||||
| 受取補償金 | 9,066 | 7,000 | |||||||||
| 雑収入 | 7,689 | 8,101 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 31,826 | 30,681 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 28,764 | 25,926 | |||||||||
| 為替差損 | 11,136 | 4,883 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 39,900 | 30,809 | |||||||||
| 経常利益 | 392,340 | 260,270 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※ 0 | ※ 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 392,340 | 260,270 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 137,237 | 103,409 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 232 | 1,559 | |||||||||
| 法人税等合計 | 137,470 | 104,968 | |||||||||
| 当期純利益 | 254,870 | 155,302 | |||||||||