日本インター(6974)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 31,987 | 30,652 |
| 売上原価 | 29,221 | 29,794 |
| 売上総利益 | 2,765 | 858 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,057 | 4,078 |
| 営業損失(△) | -2,292 | -3,220 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 5 |
| 受取配当金 | 37 | 22 |
| 仕入割引 | 20 | 15 |
| 物品売却益 | 56 | 39 |
| 受取賃貸料 | 10 | 9 |
| 雑収入 | 34 | 34 |
| 営業外収益合計 | 162 | 126 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 322 | 376 |
| たな卸資産廃棄損 | 73 | 2 |
| 社債発行費償却 | 22 | 20 |
| 長期前払費用償却 | 66 | - |
| 為替差損 | 206 | 144 |
| 雑支出 | 68 | 141 |
| 営業外費用合計 | 758 | 686 |
| 経常損失(△) | -2,888 | -3,780 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 11 | - |
| 賞与引当金戻入額 | - | 32 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 2 |
| 前期損益修正益 | - | 5 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 11 | 41 |
| 特別損失 | ||
| 事業再生損失 | - | 4,841 |
| 減損損失 | - | 80 |
| 早期割増退職金 | - | 291 |
| 退職給付費用 | - | 85 |
| 再就職支援費用 | - | 25 |
| 固定資産整理損 | - | 40 |
| 固定資産除却損 | 80 | 7 |
| 投資有価証券評価損 | 563 | - |
| 一時帰休費用 | 288 | - |
| その他 | 36 | 6 |
| 特別損失合計 | 968 | 5,380 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -3,845 | -9,118 |
| 法人税 | 21 | 21 |
| 法人税等調整額 | 1,747 | 55 |
| 法人税等合計 | 1,769 | 77 |
| 当期純損失(△) | -5,614 | -9,196 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 15,670 | - |
| 製品売上高 | 14,681 | - |
| 売上高合計 | 30,351 | 28,517 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,733 | - |
| 製品期首たな卸高 | 2,670 | - |
| 商品及び製品期首たな卸高 | - | 4,930 |
| 当期商品仕入高 | 14,622 | 14,301 |
| 当期製品製造原価 | 14,227 | 10,566 |
| 合計 | 33,253 | 29,798 |
| 他勘定振替高 | 38 | 77 |
| 商品期末たな卸高 | 1,983 | - |
| 製品期末たな卸高 | 2,947 | - |
| 商品及び製品期末たな卸高 | - | 1,888 |
| 売上原価合計 | 28,284 | 27,832 |
| 売上高 | 30,351 | 28,517 |
| 売上総利益 | 2,067 | 685 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 227 | 221 |
| 広告宣伝費 | 23 | 3 |
| 交際費 | 56 | 16 |
| 旅費及び交通費 | 161 | 101 |
| 通信費 | 44 | 39 |
| 役員報酬 | 124 | 65 |
| 給料 | 1,458 | 1,083 |
| 賞与引当金繰入額 | 103 | 63 |
| 退職給付費用 | 139 | 149 |
| 法定福利費 | 195 | 161 |
| 福利厚生費 | 167 | 148 |
| 賃借料 | 361 | 283 |
| 地代家賃 | 70 | 70 |
| 試験研究費 | 152 | 111 |
| 租税公課 | 54 | 32 |
| 事務用消耗品費 | 18 | 9 |
| 減価償却費 | 276 | 173 |
| 業務委託費 | 346 | 468 |
| その他 | 476 | 399 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,458 | 3,604 |
| 営業損失(△) | -2,390 | -2,918 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 5 |
| 受取配当金 | 37 | 22 |
| 仕入割引 | 20 | 15 |
| 設備賃貸料 | 98 | 69 |
| 受取補償金 | 5 | - |
| その他 | 39 | 24 |
| 営業外収益合計 | 230 | 137 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 138 | 204 |
| 社債利息 | 118 | 95 |
| 長期前払費用償却 | 66 | - |
| 為替差損 | 81 | 121 |
| たな卸資産廃棄損 | 8 | 1 |
| 減価償却費 | 90 | 76 |
| 社債発行費償却 | 20 | 20 |
| その他 | 89 | 150 |
| 営業外費用合計 | 614 | 670 |
| 経常損失(△) | -2,773 | -3,451 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 12 | - |
| 賞与引当金戻入額 | - | 32 |
| 投資有価証券売却益 | - | 2 |
| 固定資産売却益 | - | 0 |
| 特別利益合計 | 12 | 35 |
| 特別損失 | ||
| 事業再生損失 | - | 4,835 |
| 減損損失 | - | 54 |
| 早期割増退職金 | - | 292 |
| 退職給付費用 | - | 85 |
| 再就職支援費用 | - | 24 |
| 固定資産整理損 | - | 40 |
| 固定資産除却損 | 79 | 7 |
| たな卸資産廃棄損 | 0 | - |
| 投資有価証券評価損 | 563 | - |
| 関係会社株式評価損 | 939 | - |
| 一時帰休費用 | 288 | - |
| その他 | 34 | - |
| 特別損失合計 | 1,906 | 5,339 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -4,667 | -8,755 |
| 法人税 | 15 | 14 |
| 法人税等調整額 | 1,701 | - |
| 法人税等合計 | 1,716 | 14 |
| 当期純損失(△) | -6,384 | -8,770 |