日本インター(6974)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月21日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,086 | 1,255 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,652 | 6,851 |
| 商品及び製品 | 5,101 | 2,096 |
| 仕掛品 | 3,110 | 2,177 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,906 | 1,185 |
| 前払費用 | 69 | 64 |
| 短期貸付金 | 1 | 0 |
| 未収入金 | 462 | 270 |
| 繰延税金資産 | 3 | 2 |
| その他 | 10 | 8 |
| 貸倒引当金 | -3 | -23 |
| 流動資産合計 | 19,400 | 13,891 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,528 | 6,889 |
| 減価償却累計額 | -4,804 | -5,081 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,724 | 1,808 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,440 | 12,126 |
| 減価償却累計額 | -10,987 | -11,252 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,452 | 874 |
| 土地 | 1,348 | 936 |
| リース資産 | 1,506 | 915 |
| 減価償却累計額 | -178 | -425 |
| リース資産(純額) | 1,328 | 490 |
| 建設仮勘定 | 54 | 17 |
| その他 | 2,233 | 2,237 |
| 減価償却累計額 | -2,077 | -2,139 |
| その他(純額) | 155 | 97 |
| 有形固定資産合計 | 8,064 | 4,224 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 7 | 7 |
| ソフトウエア | 15 | 5 |
| その他 | 40 | 36 |
| 無形固定資産合計 | 63 | 49 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,050 | 1,553 |
| 長期貸付金 | 0 | 45 |
| 長期前払費用 | 104 | 104 |
| 繰延税金資産 | 49 | 11 |
| その他 | 271 | 498 |
| 貸倒引当金 | -1 | -25 |
| 投資その他の資産合計 | 1,475 | 2,188 |
| 固定資産合計 | 9,603 | 6,461 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 0 | - |
| 社債発行費 | 46 | 24 |
| 繰延資産合計 | 47 | 24 |
| 資産合計 | 29,050 | 20,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,052 | 4,930 |
| 短期借入金 | 5,488 | 10,163 |
| 1年内償還予定の社債 | 3,350 | 2,100 |
| リース債務 | 200 | 237 |
| 未払法人税等 | 30 | 24 |
| 未払費用 | 384 | 296 |
| 賞与引当金 | 183 | 129 |
| 未払金 | 166 | 196 |
| リース資産減損勘定 | - | 300 |
| その他 | 53 | 34 |
| 流動負債合計 | 14,909 | 18,414 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 4,850 | 2,750 |
| 長期借入金 | 2,860 | 720 |
| リース債務 | 1,149 | 1,090 |
| 繰延税金負債 | - | 230 |
| 退職給付引当金 | 872 | 562 |
| 長期リース資産減損勘定 | - | 888 |
| 事業整理損失引当金 | - | 305 |
| その他 | 213 | 156 |
| 固定負債合計 | 9,946 | 6,704 |
| 負債合計 | 24,855 | 25,118 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,041 | 4,041 |
| 資本剰余金 | 4,077 | 4,077 |
| 利益剰余金 | -3,070 | -12,266 |
| 自己株式 | -508 | -508 |
| 株主資本合計 | 4,540 | -4,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26 | 337 |
| 為替換算調整勘定 | -371 | -422 |
| 評価・換算差額等合計 | -344 | -84 |
| 純資産合計 | 4,195 | -4,740 |
| 負債純資産合計 | 29,050 | 20,377 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,530 | 790 |
| 受取手形 | 1,448 | 340 |
| 売掛金 | 4,763 | 5,976 |
| 商品及び製品 | 4,930 | 1,888 |
| 仕掛品 | 2,476 | 1,545 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,478 | 939 |
| 前払費用 | 62 | 55 |
| 関係会社短期貸付金 | 902 | 10 |
| 未収入金 | 1,200 | 1,119 |
| その他 | 7 | 9 |
| 貸倒引当金 | -3 | -27 |
| 流動資産合計 | 18,798 | 12,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,312 | 5,836 |
| 減価償却累計額 | -4,194 | -4,438 |
| 建物(純額) | 3,117 | 1,398 |
| 構築物 | 376 | 315 |
| 減価償却累計額 | -225 | -234 |
| 構築物(純額) | 150 | 80 |
| 機械及び装置 | 10,362 | 10,031 |
| 減価償却累計額 | -9,084 | -9,276 |
| 機械及び装置(純額) | 1,277 | 755 |
| 車両運搬具 | 6 | 6 |
| 減価償却累計額 | -4 | -5 |
| 車両運搬具(純額) | 1 | 1 |
| 工具 | 2,097 | 2,105 |
| 減価償却累計額 | -1,956 | -2,017 |
| 工具 | 141 | 88 |
| 土地 | 1,038 | 667 |
| リース資産 | 1,506 | 976 |
| 減価償却累計額 | -178 | -425 |
| リース資産(純額) | 1,328 | 551 |
| 建設仮勘定 | 30 | 16 |
| 有形固定資産合計 | 7,087 | 3,558 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 7 | 7 |
| ソフトウエア | 14 | 4 |
| その他 | 20 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 43 | 32 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 946 | 1,395 |
| 関係会社株式 | 304 | 659 |
| 関係会社出資金 | 67 | 67 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 10 | - |
| 破産更生債権等 | - | 0 |
| 長期前払費用 | 2 | 5 |
| 敷金 | 112 | 111 |
| その他 | 120 | 351 |
| 貸倒引当金 | -1 | -2 |
| 投資その他の資産合計 | 1,563 | 2,588 |
| 固定資産合計 | 8,693 | 6,179 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 45 | 24 |
| 繰延資産合計 | 45 | 24 |
| 資産合計 | 27,537 | 18,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 243 | 1,006 |
| 買掛金 | 4,692 | 3,743 |
| 短期借入金 | 4,794 | 7,195 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240 | 2,140 |
| 1年内償還予定の社債 | 3,000 | 2,100 |
| リース債務 | 200 | 237 |
| 未払金 | 156 | 192 |
| 未払費用 | 331 | 248 |
| 未払法人税等 | 22 | 11 |
| 前受金 | 0 | 3 |
| 預り金 | 17 | 5 |
| 賞与引当金 | 159 | 109 |
| 設備関係支払手形 | 8 | 9 |
| リース資産減損勘定 | - | 276 |
| 流動負債合計 | 13,868 | 17,279 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 4,850 | 2,750 |
| 長期借入金 | 2,860 | 720 |
| リース債務 | 1,149 | 1,090 |
| 繰延税金負債 | 18 | 230 |
| 退職給付引当金 | 656 | 363 |
| 長期リース資産減損勘定 | - | 800 |
| その他 | 213 | 156 |
| 固定負債合計 | 9,747 | 6,111 |
| 負債合計 | 23,615 | 23,390 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,041 | 4,041 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,010 | 4,010 |
| その他資本剰余金 | 67 | 67 |
| 資本剰余金合計 | 4,077 | 4,077 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 333 | 333 |
| その他利益剰余金 | | |
| 技術研究積立金 | 13 | 13 |
| 固定資産圧縮積立金 | 11 | 10 |
| 別途積立金 | 2,100 | 2,100 |
| 繰越利益剰余金 | -6,173 | -14,942 |
| 利益剰余金合計 | -3,715 | -12,485 |
| 自己株式 | -508 | -508 |
| 株主資本合計 | 3,894 | -4,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26 | 337 |
| 評価・換算差額等合計 | 26 | 337 |
| 純資産合計 | 3,921 | -4,537 |
| 負債純資産合計 | 27,537 | 18,852 |