訂正有価証券報告書-第107期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 製品売上高 | 3,967,526 | 4,274,545 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 70,959 | 72,025 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | 3,166,923 | 3,358,198 | |||||||||
| 合計 | 3,237,882 | 3,430,223 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 72,025 | 60,578 | |||||||||
| 売上原価合計 | 3,165,857 | 3,369,645 | |||||||||
| 売上総利益 | 801,668 | 904,900 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 200 | 21,653 | |||||||||
| 給料手当及び賞与 | 348,323 | 378,715 | |||||||||
| 退職給付費用 | 41,163 | 39,923 | |||||||||
| 法定福利及び厚生費 | 91,342 | 95,082 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,430 | 14,864 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,833 | 15,900 | |||||||||
| その他 | 319,030 | 309,315 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 828,323 | 875,455 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △26,655 | 29,445 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 65 | 53 | |||||||||
| 受取配当金 | 5,103 | 4,941 | |||||||||
| 為替差益 | 3,199 | 4,897 | |||||||||
| 受取保険金 | 3,849 | 3,437 | |||||||||
| スクラップ売却益 | 1,489 | 1,786 | |||||||||
| 雑収入 | 1,973 | 2,087 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 15,679 | 17,202 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 10,890 | 7,849 | |||||||||
| 手形売却損 | 4 | 13 | |||||||||
| 雑損失 | 750 | 701 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 11,645 | 8,564 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △22,620 | 38,083 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産処分損 | ※1 773 | ※1 253 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 3,115 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,888 | 253 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △26,509 | 37,830 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,154 | 10,127 | |||||||||
| 法人税等合計 | 2,154 | 10,127 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △28,663 | 27,702 | |||||||||