テクノ・セブン(6852)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,298,226 | 3,454,693 |
| 売上原価 | 3,272,150 | 2,562,149 |
| 売上総利益 | 1,026,076 | 892,543 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費及び一般管理費合計 | 730,704 | 738,564 |
| 販売費及び一般管理費 | 730,704 | 738,564 |
| 営業利益 | 295,372 | 153,979 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 2,121 | 2,269 |
| 還付消費税等 | - | 2,660 |
| 作業くず売却益 | 1,787 | 3,039 |
| 受取手数料 | 912 | 485 |
| 業務受託料 | - | 1,746 |
| その他 | 2,017 | 3,044 |
| 営業外収益合計 | 6,838 | 13,247 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 37,473 | 39,749 |
| 手形売却損 | 434 | 2,701 |
| 支払保証料 | 1,700 | 1,048 |
| その他 | 252 | 2,789 |
| 営業外費用合計 | 39,859 | 46,289 |
| 経常利益 | 262,350 | 120,936 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 32,330 | 490 |
| 貸倒引当金戻入額 | 624 | - |
| 賞与引当金戻入額 | 10,357 | 6,387 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 1,116 |
| 特別利益合計 | 43,311 | 7,994 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 12,367 | 12,241 |
| 投資有価証券売却損 | - | 1,884 |
| 固定資産除却損 | 8 | 1,227 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 19,766 | - |
| 減損損失 | - | 4,965 |
| 特別損失合計 | 32,141 | 20,318 |
| 税引前当期純利益 | 273,520 | 108,612 |
| 法人税 | 90,407 | 30,229 |
| 法人税等調整額 | -25,380 | 13,866 |
| 法人税等合計 | 65,027 | 44,095 |
| 少数株主利益 | 45,295 | 11,826 |
| 当期純利益 | 163,198 | 52,689 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 1,177,132 | 882,613 |
| 商品売上高 | 991,445 | 358,477 |
| ソフトウエア開発売上高 | 96,505 | 350,359 |
| 不動産賃貸収入 | 34,517 | 103,565 |
| 売上高合計 | 2,299,600 | 1,695,015 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 84,398 | 74,055 |
| 当期製品製造原価 | 854,731 | 1,061,714 |
| 合計 | 939,129 | 1,135,770 |
| 製品期末たな卸高 | 74,055 | 145,940 |
| 製品他勘定振替高 | 87 | 3,204 |
| 製品売上原価 | 864,986 | 986,624 |
| 商品期首たな卸高 | 8,909 | 3,233 |
| 当期商品仕入高 | 919,769 | 337,027 |
| 合計 | 928,678 | 340,260 |
| 商品期末たな卸高 | 3,233 | 3,686 |
| 商品売上原価 | 925,445 | 336,574 |
| 不動産賃貸原価 | 16,244 | 50,219 |
| 売上原価合計 | 1,806,676 | 1,373,418 |
| 売上総利益 | 492,924 | 321,597 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 826 | - |
| アフターサービス料 | 28,064 | 3,176 |
| 輸出諸掛 | 1,367 | 21 |
| 荷造運搬費 | 18,011 | 2,942 |
| 広告宣伝費 | 6,310 | 2,580 |
| 役員報酬 | 15,518 | 10,002 |
| 給料及び手当 | 111,139 | 82,147 |
| 退職給付費用 | 16,286 | 11,022 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,145 | 152 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 3,290 |
| 貸倒引当金繰入額 | 30,099 | 38,533 |
| 法定福利費 | 14,170 | 11,714 |
| 福利厚生費 | 525 | 138 |
| 通信費 | 6,462 | 1,539 |
| 旅費及び交通費 | 12,289 | 4,535 |
| 交際費 | 1,359 | 981 |
| 事務用品費 | 5,263 | 1,825 |
| 消耗品費 | 466 | 552 |
| 修繕費 | 1,262 | 241 |
| 水道光熱費 | 633 | 932 |
| 減価償却費 | 1,222 | 1,119 |
| 賃借料 | 3,836 | 951 |
| 支払手数料 | 58,455 | 64,385 |
| 保険料 | 1,112 | 923 |
| 租税公課 | 10,553 | 9,169 |
| 地代家賃 | 28,481 | 16,835 |
| 会議費 | 635 | 320 |
| 諸会費 | 861 | 696 |
| 雑費 | 1,669 | 2,508 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 378,033 | 273,242 |
| 営業利益 | 114,890 | 48,354 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 613 | 840 |
| 受取手数料 | 50 | 15 |
| 業務受託料 | 4,950 | 9,546 |
| 還付消費税等 | 69 | 916 |
| 仲介手数料 | 912 | 485 |
| その他 | 1,466 | 691 |
| 営業外収益合計 | 8,060 | 12,495 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24,278 | 29,373 |
| 手形売却損 | 434 | 901 |
| 支払保証料 | 1,700 | 1,048 |
| その他 | 252 | 145 |
| 営業外費用合計 | 26,664 | 31,469 |
| 経常利益 | 96,286 | 29,381 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 7,676 | - |
| 賞与引当金戻入額 | 10,357 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 1,116 |
| 特別利益合計 | 18,033 | 1,116 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 100 | 6,926 |
| 固定資産除却損 | 8 | - |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 19,766 | - |
| 減損損失 | - | 4,965 |
| 特別損失合計 | 19,874 | 11,891 |
| 税引前当期純利益 | 94,445 | 18,605 |
| 法人税 | 6,992 | 5,201 |
| 当期純利益 | 87,452 | 13,403 |