テクノ・セブン(6852)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,454,693 | 2,404,262 |
| 売上原価 | 2,562,149 | 1,827,765 |
| 売上総利益 | 892,543 | 576,497 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費及び一般管理費合計 | 738,564 | 597,552 |
| 販売費及び一般管理費 | 738,564 | 597,552 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 153,979 | -21,055 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 2,269 | 976 |
| 還付消費税等 | 2,660 | 61 |
| 作業くず売却益 | 3,039 | 19 |
| 受取手数料 | 485 | 250 |
| 業務受託料 | 1,746 | 18,687 |
| 助成金収入 | - | 19,285 |
| その他 | 3,044 | 1,912 |
| 営業外収益合計 | 13,247 | 41,190 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 39,749 | 35,487 |
| 手形売却損 | 2,701 | 2,278 |
| 支払保証料 | 1,048 | 413 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 17,797 |
| その他 | 2,789 | 396 |
| 営業外費用合計 | 46,289 | 56,372 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 120,936 | -36,237 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 490 | 45 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 3,358 |
| 賞与引当金戻入額 | 6,387 | 23,313 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 1,116 | - |
| 特別利益合計 | 7,994 | 26,717 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 12,241 | 14,145 |
| 投資有価証券売却損 | 1,884 | - |
| 固定資産除却損 | 1,227 | 476 |
| 事業撤退損 | - | 147,754 |
| 特別退職金 | - | 31,894 |
| 減損損失 | 4,965 | 20,370 |
| 特別損失合計 | 20,318 | 214,640 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 108,612 | -224,160 |
| 法人税 | 30,229 | 10,430 |
| 法人税等調整額 | 13,866 | 17,458 |
| 法人税等合計 | 44,095 | 27,889 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 11,826 | -55,125 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 52,689 | -196,924 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 882,613 | 804,833 |
| 商品売上高 | 358,477 | 145,106 |
| ソフトウエア開発売上高 | 350,359 | 215,407 |
| 不動産賃貸収入 | 103,565 | 104,430 |
| 売上高合計 | 1,695,015 | 1,269,777 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 74,055 | 145,940 |
| 当期製品製造原価 | 1,061,714 | 782,448 |
| 合計 | 1,135,770 | 928,389 |
| 製品期末たな卸高 | 145,940 | 75,201 |
| 製品他勘定振替高 | 3,204 | 1,047 |
| 製品売上原価 | 986,624 | 852,139 |
| 商品期首たな卸高 | 3,233 | 3,686 |
| 当期商品仕入高 | 337,027 | 132,682 |
| 合計 | 340,260 | 136,368 |
| 商品期末たな卸高 | 3,686 | 2,445 |
| 商品売上原価 | 336,574 | 133,923 |
| 不動産賃貸原価 | 50,219 | 44,191 |
| 売上原価合計 | 1,373,418 | 1,030,254 |
| 売上総利益 | 321,597 | 239,522 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | - | 564 |
| アフターサービス料 | 3,176 | 2,463 |
| 輸出諸掛 | 21 | - |
| 荷造運搬費 | 2,942 | 2,900 |
| 広告宣伝費 | 2,580 | 10,873 |
| 役員報酬 | 10,002 | 8,700 |
| 給料及び手当 | 82,147 | 68,033 |
| 退職給付費用 | 11,022 | 11,736 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 152 | 608 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,290 | 1,113 |
| 貸倒引当金繰入額 | 38,533 | 812 |
| 法定福利費 | 11,714 | 9,183 |
| 福利厚生費 | 138 | 356 |
| 通信費 | 1,539 | 2,098 |
| 旅費及び交通費 | 4,535 | 1,593 |
| 交際費 | 981 | 100 |
| 事務用品費 | 1,825 | 1,263 |
| 消耗品費 | 552 | 347 |
| 修繕費 | 241 | 727 |
| 水道光熱費 | 932 | 1,346 |
| 減価償却費 | 1,119 | 690 |
| 賃借料 | 951 | 1,250 |
| 支払手数料 | 64,385 | 59,551 |
| 保険料 | 923 | 895 |
| 租税公課 | 9,169 | 11,460 |
| 地代家賃 | 16,835 | 15,673 |
| 会議費 | 320 | 96 |
| 諸会費 | 696 | 438 |
| 雑費 | 2,508 | 1,909 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 273,242 | 216,763 |
| 営業利益 | 48,354 | 22,759 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 840 | 337 |
| 受取手数料 | 15 | 2 |
| 業務受託料 | 9,546 | 7,583 |
| 還付消費税等 | 916 | 61 |
| 仲介手数料 | 485 | - |
| その他 | 691 | 1,759 |
| 営業外収益合計 | 12,495 | 9,744 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 29,373 | 26,965 |
| 手形売却損 | 901 | 844 |
| 支払保証料 | 1,048 | 413 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 17,797 |
| その他 | 145 | 308 |
| 営業外費用合計 | 31,469 | 46,328 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 29,381 | -13,825 |
| 特別利益 | ||
| 賞与引当金戻入額 | - | 8,234 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 1,116 | - |
| 特別利益合計 | 1,116 | 8,234 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 6,926 | - |
| 固定資産除却損 | - | 454 |
| 特別退職金 | - | 6,400 |
| 減損損失 | 4,965 | - |
| 特別損失合計 | 11,891 | 6,854 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 18,605 | -12,444 |
| 法人税 | 5,201 | 7,000 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,403 | -19,444 |