テクノ・セブン(6852)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,404,262 | 2,252,374 |
| 売上原価 | 1,827,765 | 1,616,836 |
| 売上総利益 | 576,497 | 635,538 |
| 販売費及び一般管理費 | 597,552 | 420,094 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -21,055 | 215,443 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 976 | 1,059 |
| 還付消費税等 | 61 | - |
| 作業くず売却益 | 19 | - |
| 受取手数料 | 250 | 367 |
| 業務受託料 | 18,687 | 23,379 |
| 助成金収入 | 19,285 | 4,481 |
| その他 | 1,912 | 3,164 |
| 営業外収益合計 | 41,190 | 32,452 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 35,487 | 31,407 |
| 手形売却損 | 2,278 | 1,732 |
| 支払保証料 | 413 | 130 |
| 貸倒引当金繰入額 | 17,797 | - |
| その他 | 396 | 5,519 |
| 営業外費用合計 | 56,372 | 38,789 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -36,237 | 209,107 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 45 | 1,008 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,358 | 9,698 |
| 賞与引当金戻入額 | 23,313 | 30,318 |
| 事業譲渡益 | - | 86,808 |
| 固定資産売却益 | - | 184 |
| 特別利益合計 | 26,717 | 128,017 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 14,145 | 782 |
| 投資有価証券売却損 | - | 1,490 |
| 固定資産除却損 | 476 | 1,679 |
| 事務所移転費用 | - | 2,593 |
| 事業撤退損 | 147,754 | 5,342 |
| 特別退職金 | 31,894 | - |
| 減損損失 | 20,370 | 1,262 |
| ソフトウエア評価損 | - | 6,006 |
| 特別損失合計 | 214,640 | 19,155 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -224,160 | 317,969 |
| 法人税 | 10,430 | 80,032 |
| 法人税等調整額 | 17,458 | -262 |
| 法人税等合計 | 27,889 | 79,769 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 238,199 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -55,125 | 37,628 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -196,924 | 200,571 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 804,833 | 674,328 |
| 商品売上高 | 145,106 | 103,167 |
| ソフトウエア開発売上高 | 215,407 | 215,036 |
| 不動産賃貸収入 | 104,430 | 105,218 |
| 売上高合計 | 1,269,777 | 1,097,750 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 145,940 | 75,201 |
| 当期製品製造原価 | 782,448 | 661,756 |
| 合計 | 928,389 | 736,958 |
| 製品期末たな卸高 | 75,201 | 39,348 |
| 製品他勘定振替高 | 1,047 | 458 |
| 製品売上原価 | 852,139 | 697,151 |
| 商品期首たな卸高 | 3,686 | 2,445 |
| 当期商品仕入高 | 132,682 | 98,717 |
| 合計 | 136,368 | 101,162 |
| 商品期末たな卸高 | 2,445 | 2,960 |
| 商品売上原価 | 133,923 | 98,201 |
| 不動産賃貸原価 | 44,191 | 39,124 |
| 売上原価合計 | 1,030,254 | 834,477 |
| 売上総利益 | 239,522 | 263,272 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 564 | 336 |
| アフターサービス料 | 2,463 | 2,459 |
| 荷造運搬費 | 2,900 | 2,777 |
| 広告宣伝費 | 10,873 | 6,253 |
| 役員報酬 | 8,700 | 14,647 |
| 給料及び手当 | 68,033 | 35,173 |
| 退職給付費用 | 11,736 | 3,976 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 608 | 775 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,113 | 1,350 |
| 貸倒引当金繰入額 | 812 | - |
| 法定福利費 | 9,183 | 6,850 |
| 福利厚生費 | 356 | 678 |
| 通信費 | 2,098 | 1,683 |
| 旅費及び交通費 | 1,593 | 3,901 |
| 交際費 | 100 | 57 |
| 事務用品費 | 1,263 | 1,443 |
| 消耗品費 | 347 | 207 |
| 修繕費 | 727 | 1,106 |
| 水道光熱費 | 1,346 | 1,159 |
| 減価償却費 | 690 | 386 |
| 賃借料 | 1,250 | 490 |
| 支払手数料 | 59,551 | 70,041 |
| 保険料 | 895 | 359 |
| 租税公課 | 11,460 | 6,668 |
| 地代家賃 | 15,673 | 9,492 |
| 会議費 | 96 | 335 |
| 諸会費 | 438 | 411 |
| 雑費 | 1,909 | 3,178 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 216,763 | 176,201 |
| 営業利益 | 22,759 | 87,070 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 337 | 350 |
| 受取手数料 | 2 | 283 |
| 業務受託料 | 7,583 | 5,086 |
| 還付消費税等 | 61 | - |
| その他 | 1,759 | 2,239 |
| 営業外収益合計 | 9,744 | 7,960 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 26,965 | 24,578 |
| 手形売却損 | 844 | 358 |
| 支払保証料 | 413 | 130 |
| 貸倒引当金繰入額 | 17,797 | - |
| その他 | 308 | 4,233 |
| 営業外費用合計 | 46,328 | 29,301 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -13,825 | 65,730 |
| 特別利益 | ||
| 賞与引当金戻入額 | 8,234 | 6,464 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 6,098 |
| その他 | - | 842 |
| 特別利益合計 | 8,234 | 13,405 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 454 | 1,679 |
| 特別退職金 | 6,400 | - |
| 減損損失 | - | 1,262 |
| ソフトウエア評価損 | - | 6,006 |
| 特別損失合計 | 6,854 | 8,948 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -12,444 | 70,187 |
| 法人税 | 7,000 | 24,885 |
| 法人税等調整額 | - | 2,077 |
| 法人税等合計 | 7,000 | 26,962 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -19,444 | 43,224 |