テクノ・セブン(6852)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,252,374 | 2,143,760 |
| 売上原価 | 1,616,836 | 1,528,077 |
| 売上総利益 | 635,538 | 615,682 |
| 販売費及び一般管理費 | 420,094 | 334,523 |
| 営業利益 | 215,443 | 281,159 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 1,059 | 1,764 |
| 受取手数料 | 367 | 391 |
| 業務受託料 | 23,379 | 9,465 |
| 助成金収入 | 4,481 | - |
| その他 | 3,164 | 889 |
| 営業外収益合計 | 32,452 | 12,511 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31,407 | 22,239 |
| 手形売却損 | 1,732 | 1,308 |
| 支払保証料 | 130 | 42 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 5,285 |
| その他 | 5,519 | 2,159 |
| 営業外費用合計 | 38,789 | 31,035 |
| 経常利益 | 209,107 | 262,634 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,008 | 11,109 |
| 貸倒引当金戻入額 | 9,698 | - |
| 賞与引当金戻入額 | 30,318 | - |
| 事業譲渡益 | 86,808 | - |
| 固定資産売却益 | 184 | - |
| 特別利益合計 | 128,017 | 11,109 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 782 | 3,132 |
| 投資有価証券売却損 | 1,490 | - |
| 固定資産除却損 | 1,679 | 48 |
| 事務所移転費用 | 2,593 | - |
| 事業撤退損 | 5,342 | - |
| 減損損失 | 1,262 | - |
| ソフトウエア評価損 | 6,006 | - |
| 特別損失合計 | 19,155 | 3,180 |
| 税引前当期純利益 | 317,969 | 270,564 |
| 法人税 | 80,032 | 122,167 |
| 法人税等調整額 | -262 | -24,551 |
| 法人税等合計 | 79,769 | 97,616 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 238,199 | 172,947 |
| 少数株主利益 | 37,628 | 9,920 |
| 当期純利益 | 200,571 | 163,027 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 674,328 | 665,197 |
| 商品売上高 | 103,167 | 100,479 |
| ソフトウエア開発売上高 | 215,036 | 265,059 |
| 不動産賃貸収入 | 105,218 | 104,229 |
| 売上高合計 | 1,097,750 | 1,134,965 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 75,201 | 39,348 |
| 当期製品製造原価 | 661,756 | 732,074 |
| 合計 | 736,958 | 771,423 |
| 製品期末たな卸高 | 39,348 | 43,871 |
| 製品他勘定振替高 | 458 | 42 |
| 製品売上原価 | 697,151 | 727,508 |
| 商品期首たな卸高 | 2,445 | 2,960 |
| 当期商品仕入高 | 98,717 | 97,549 |
| 合計 | 101,162 | 100,510 |
| 商品期末たな卸高 | 2,960 | 3,068 |
| 商品売上原価 | 98,201 | 97,442 |
| 不動産賃貸原価 | 39,124 | 35,695 |
| 売上原価合計 | 834,477 | 860,646 |
| 売上総利益 | 263,272 | 274,318 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 336 | 129 |
| アフターサービス料 | 2,459 | 2,258 |
| 荷造運搬費 | 2,777 | 2,520 |
| 広告宣伝費 | 6,253 | 4,526 |
| 役員報酬 | 14,647 | 13,980 |
| 給料及び手当 | 35,173 | 43,222 |
| 賞与 | 631 | 1,486 |
| 退職給付費用 | 3,976 | 2,460 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 775 | 1,178 |
| 賞与引当金繰入額 | 718 | 2,249 |
| 法定福利費 | 6,850 | 8,511 |
| 福利厚生費 | 678 | 230 |
| 通信費 | 1,683 | 1,147 |
| 旅費及び交通費 | 3,901 | 4,037 |
| 交際費 | 57 | 25 |
| 事務用品費 | 1,443 | 526 |
| 消耗品費 | 207 | 405 |
| 修繕費 | 1,106 | 547 |
| 水道光熱費 | 1,159 | 1,176 |
| 減価償却費 | 386 | 602 |
| 賃借料 | 490 | 499 |
| 支払手数料 | 70,041 | 69,959 |
| 保険料 | 359 | 338 |
| 租税公課 | 6,668 | 8,475 |
| 地代家賃 | 9,492 | 7,965 |
| 会議費 | 335 | 240 |
| 諸会費 | 411 | 426 |
| 雑費 | 3,178 | 2,186 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 176,201 | 181,313 |
| 営業利益 | 87,070 | 93,004 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 350 | 525 |
| 受取手数料 | 283 | 386 |
| 業務受託料 | 5,086 | 37,662 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 3,098 |
| その他 | 2,239 | 236 |
| 営業外収益合計 | 7,960 | 41,908 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24,578 | 17,838 |
| 手形売却損 | 358 | 4 |
| 支払保証料 | 130 | 42 |
| その他 | 4,233 | 1,331 |
| 営業外費用合計 | 29,301 | 19,216 |
| 経常利益 | 65,730 | 115,697 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 230 |
| 賞与引当金戻入額 | 6,464 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 6,098 | - |
| その他 | 842 | - |
| 特別利益合計 | 13,405 | 230 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,679 | 48 |
| 減損損失 | 1,262 | - |
| ソフトウエア評価損 | 6,006 | - |
| 特別損失合計 | 8,948 | 48 |
| 税引前当期純利益 | 70,187 | 115,878 |
| 法人税 | 24,885 | 57,676 |
| 法人税等調整額 | 2,077 | -21,015 |
| 法人税等合計 | 26,962 | 36,661 |
| 当期純利益 | 43,224 | 79,217 |