テクノ・セブン(6852)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,143,760 | 2,385,788 |
| 売上原価 | 1,528,077 | 1,707,096 |
| 売上総利益 | 615,682 | 678,692 |
| 販売費及び一般管理費 | 334,523 | 351,850 |
| 営業利益 | 281,159 | 326,841 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 1,764 | 2,033 |
| 業務受託料 | 9,465 | 2,688 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 741 |
| その他 | 1,281 | 1,175 |
| 営業外収益合計 | 12,511 | 6,638 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 22,239 | 20,053 |
| 手形売却損 | 1,308 | 1,308 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,285 | - |
| その他 | 2,201 | 1,272 |
| 営業外費用合計 | 31,035 | 22,634 |
| 経常利益 | 262,634 | 310,845 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 11,109 | 1,413 |
| 特別利益合計 | 11,109 | 1,413 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 48 | 248 |
| 投資有価証券売却損 | - | 72 |
| 投資有価証券評価損 | 3,132 | - |
| 特別損失合計 | 3,180 | 320 |
| 税引前当期純利益 | 270,564 | 311,938 |
| 法人税 | 122,167 | 124,212 |
| 法人税等調整額 | -24,551 | -109 |
| 法人税等合計 | 97,616 | 124,102 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 172,947 | 187,836 |
| 少数株主利益 | 9,920 | 15,586 |
| 当期純利益 | 163,027 | 172,250 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 665,197 | 643,147 |
| 商品売上高 | 100,479 | 84,041 |
| ソフトウエア開発売上高 | 265,059 | 476,576 |
| 不動産賃貸収入 | 104,229 | 100,754 |
| 売上高合計 | 1,134,965 | 1,304,520 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 39,348 | 43,871 |
| 当期製品製造原価 | 732,074 | 922,942 |
| 合計 | 771,423 | 966,813 |
| 製品期末たな卸高 | 43,871 | 60,552 |
| 製品他勘定振替高 | 42 | - |
| 製品売上原価 | 727,508 | 906,261 |
| 商品期首たな卸高 | 2,960 | 3,068 |
| 当期商品仕入高 | 97,549 | 83,906 |
| 合計 | 100,510 | 86,975 |
| 商品期末たな卸高 | 3,068 | 2,089 |
| 商品売上原価 | 97,442 | 84,885 |
| 不動産賃貸原価 | 35,695 | 32,341 |
| 売上原価合計 | 860,646 | 1,023,488 |
| 売上総利益 | 274,318 | 281,032 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 129 | 46 |
| アフターサービス料 | 2,258 | 1,713 |
| 荷造運搬費 | 2,520 | 2,663 |
| 広告宣伝費 | 4,526 | 6,667 |
| 役員報酬 | 13,980 | 11,640 |
| 給料及び手当 | 43,222 | 50,804 |
| 賞与 | 1,486 | 1,486 |
| 退職給付費用 | 2,460 | 2,831 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,178 | 1,244 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,249 | 2,156 |
| 法定福利費 | 8,511 | 10,036 |
| 福利厚生費 | 230 | 253 |
| 通信費 | 1,147 | 1,897 |
| 旅費及び交通費 | 4,037 | 4,531 |
| 交際費 | 25 | 82 |
| 事務用品費 | 526 | 617 |
| 消耗品費 | 405 | 334 |
| 修繕費 | 547 | 1,031 |
| 水道光熱費 | 1,176 | 1,253 |
| 減価償却費 | 602 | 350 |
| 賃借料 | 499 | 473 |
| 支払手数料 | 69,959 | 67,959 |
| 保険料 | 338 | 353 |
| 租税公課 | 8,475 | 5,904 |
| 地代家賃 | 7,965 | 8,885 |
| 会議費 | 240 | 213 |
| 諸会費 | 426 | 980 |
| 雑費 | 2,186 | 2,808 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 181,313 | 189,223 |
| 営業利益 | 93,004 | 91,808 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 525 | 707 |
| 受取手数料 | 386 | 347 |
| 業務受託料 | 37,662 | 45,768 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,098 | 2,283 |
| その他 | 236 | 578 |
| 営業外収益合計 | 41,908 | 49,685 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,838 | 17,598 |
| 手形売却損 | 4 | - |
| 支払保証料 | 42 | 32 |
| その他 | 1,331 | 508 |
| 営業外費用合計 | 19,216 | 18,139 |
| 経常利益 | 115,697 | 123,355 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 230 | 189 |
| 特別利益合計 | 230 | 189 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 48 | 7 |
| 特別損失合計 | 48 | 7 |
| 税引前当期純利益 | 115,878 | 123,537 |
| 法人税 | 57,676 | 56,174 |
| 法人税等調整額 | -21,015 | 1,113 |
| 法人税等合計 | 36,661 | 57,287 |
| 当期純利益 | 79,217 | 66,249 |