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訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/07/12 10:44
【資料】
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【項目】
162項目
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金22,7605,512
売掛金※1 935※1 1,009
リース投資資産1,3951,319
たな卸資産00
前渡金64-
前払費用297228
関係会社短期貸付金-8,582
その他※1 492※1 4,766
流動資産合計25,94321,416
固定資産
有形固定資産
建物3231
構築物6167
機械及び装置461425
車両及び運搬具00
工具、器具及び備品1852
土地33,10533,105
建設仮勘定4402
有形固定資産合計34,11733,682
無形固定資産
特許権1522
ソフトウエア127246
その他166
無形固定資産合計143334
投資その他の資産
投資有価証券8,19416,996
関係会社株式56,82565,501
関係会社長期貸付金-10,479
長期前払費用0-
その他110109
投資その他の資産合計65,12993,085
固定資産合計99,389127,101
資産合計125,332148,517


(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
短期借入金-※1 22,106
1年内返済予定の長期借入金3535
未払金※1 1,148※1 479
未払費用188126
未払法人税等32-
前受金493390
預り金※1 5,136※1 3,551
訴訟関連費用引当金12733
流動負債合計7,15926,720
固定負債
長期借入金3863,825
役員退職慰労引当金6060
繰延税金負債3,5063,148
その他1010
固定負債合計3,9627,043
負債合計11,12133,763
純資産の部
株主資本
資本金12,20312,203
資本剰余金
資本準備金22,32522,325
その他資本剰余金11,25311,253
資本剰余金合計33,57833,578
利益剰余金
利益準備金3,0513,051
その他利益剰余金
別途積立金34,86534,865
圧縮記帳積立金4444
繰越利益剰余金30,22531,785
利益剰余金合計68,18569,745
自己株式△997△997
株主資本合計112,969114,529
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,242225
評価・換算差額等合計1,242225
純資産合計114,211114,754
負債純資産合計125,332148,517

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