ローヤル電機(6593)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,347,533 | 4,586,561 |
| 売上原価 | 3,002,456 | 3,783,622 |
| 売上総利益 | 345,076 | 802,938 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送配達費 | 44,599 | 45,900 |
| 給与手当等 | 195,141 | 171,180 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,632 | 11,546 |
| 退職給付費用 | 16,382 | 13,757 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,046 | 4,760 |
| 業務委託費 | 89,960 | 106,631 |
| その他 | 380,014 | 392,179 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 736,776 | 745,955 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -391,699 | 56,983 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 554 | 175 |
| 受取配当金 | 4,958 | 5,574 |
| 持分法による投資利益 | 11,099 | 6,950 |
| 受取家賃 | 10,747 | 10,512 |
| 有価証券評価益 | 2,159 | - |
| 助成金収入 | 19,926 | - |
| 還付加算金 | 9,678 | - |
| その他 | 13,522 | 24,565 |
| 営業外収益合計 | 72,647 | 47,777 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,703 | 4,699 |
| 有価証券評価損 | - | 408 |
| 為替差損 | 26,719 | 27,350 |
| その他 | 4,713 | 4,662 |
| 営業外費用合計 | 36,136 | 37,121 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -355,189 | 67,639 |
| 特別利益 | ||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 46,195 | 1,968 |
| 事業譲渡益 | - | 9,523 |
| 受取保険金 | - | 7,500 |
| 特別利益合計 | 46,195 | 18,992 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,532 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 15,643 |
| 特別退職金 | - | 64,933 |
| 特別損失合計 | 1,532 | 80,577 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -310,526 | 6,054 |
| 法人税 | 14,061 | 17,479 |
| 法人税等調整額 | 64,839 | -16,507 |
| 法人税等合計 | 78,901 | 971 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 5,082 |
| 少数株主損失(△) | -827 | -557 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -388,600 | 5,640 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上 | 1,929,630 | 2,446,110 |
| 商品売上 | 459,374 | 583,807 |
| 営業投資有価証券売上 | 73,093 | 61,295 |
| その他の売上高 | - | 6,000 |
| 売上高合計 | 2,462,098 | 3,097,213 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 71,503 | 83,322 |
| 商品期首たな卸高 | 103,038 | 57,546 |
| 当期製品製造原価 | 1,808,493 | 2,170,897 |
| 当期商品仕入高 | 297,727 | 393,977 |
| 合計 | 2,280,762 | 2,705,744 |
| 製品期末たな卸高 | 83,322 | 70,697 |
| 商品期末たな卸高 | 57,546 | 60,296 |
| 製品及び商品売上原価 | 2,139,893 | 2,574,749 |
| 不動産売上原価 | 6,267 | 10,869 |
| 営業投資有価証券売上原価 | 9,401 | 8,395 |
| 売上原価合計 | 2,155,562 | 2,594,014 |
| 売上総利益 | 306,536 | 503,199 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送配達費 | 42,080 | 40,763 |
| 役員報酬 | 27,275 | 36,576 |
| 給与手当 | 123,309 | 97,784 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,826 | 7,143 |
| 退職給付費用 | 9,656 | 11,252 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,489 | 4,760 |
| 旅費交通費 | 27,847 | 23,389 |
| 減価償却費 | 10,089 | 6,685 |
| 賃借料 | 30,364 | 31,896 |
| 開発研究費 | 2,974 | 11,500 |
| 支払手数料 | 44,564 | 27,635 |
| 業務委託費 | 53,390 | 59,153 |
| 事務委託費 | - | 28,952 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,923 | 855 |
| その他 | 90,265 | 71,102 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 473,057 | 459,453 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -166,521 | 43,746 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,374 | 7,122 |
| 有価証券評価益 | 2,159 | - |
| 受取配当金 | 12,458 | 5,574 |
| 仕入割引 | 1,475 | 2,374 |
| 為替差益 | - | 501 |
| 受取家賃 | 12,527 | 11,729 |
| 助成金収入 | 17,715 | - |
| 還付加算金 | 9,678 | - |
| その他 | 7,998 | 22,564 |
| 営業外収益合計 | 69,389 | 49,866 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,283 | 2,671 |
| 有価証券評価損 | - | 408 |
| 売上割引 | 1,480 | 1,994 |
| 為替差損 | 1,307 | - |
| 支払補償費 | - | 2,200 |
| その他 | 3,175 | 51 |
| 営業外費用合計 | 9,246 | 7,325 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -106,378 | 86,287 |
| 特別利益 | ||
| 事業譲渡益 | - | 9,523 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 6,010 | - |
| 特別利益合計 | 6,010 | 9,523 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,359 | - |
| 特別退職金 | - | 64,933 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 15,479 |
| 特別損失合計 | 1,359 | 80,413 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -101,727 | 15,397 |
| 法人税 | 7,149 | 4,927 |
| 法人税等調整額 | 35,496 | -26,663 |
| 法人税等合計 | 42,645 | -21,735 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -144,372 | 37,132 |