KI HD(6747)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 44,819 | 46,788 |
| 売上原価 | 36,136 | 36,731 |
| 売上総利益 | 8,683 | 10,056 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 2,576 | 2,674 |
| 一般管理費 | 2,605 | 2,486 |
| 販売費・一般管理費計 | 5,181 | 5,161 |
| 全事業営業利益 | 3,502 | 4,895 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 53 | 54 |
| 受取配当金 | 56 | 60 |
| 為替差益 | 102 | - |
| 受取賃貸料 | 35 | 34 |
| その他 | 221 | 100 |
| 営業外収益計 | 469 | 250 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 243 | 214 |
| その他 | 24 | 54 |
| 営業外費用計 | 267 | 269 |
| 当期経常利益 | 3,704 | 4,875 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
| 特別利益計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 1 | 0 |
| たな卸資産評価損 | - | 268 |
| 特別損失計 | 1 | 268 |
| 税引前当年度純利益 | 3,703 | 4,607 |
| 法人税 | 777 | 1,040 |
| 法人税等調整額 | 4 | -489 |
| 法人税等合計 | 781 | 550 |
| 四半期純利益 | 2,921 | 4,056 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,021 | 3,120 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 900 | 936 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 482 | 316 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | 716 | -199 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | 608 | 407 |
| その他の包括利益合計 | 1,807 | 525 |
| 包括利益 | 4,729 | 4,582 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 3,495 | 3,745 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 1,234 | 836 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 324 | 436 |
| 売上原価 | 339 | 381 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | -15 | 54 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 1 | 9 |
| 一般管理費 | 821 | 810 |
| 販売費・一般管理費計 | 823 | 820 |
| 全事業営業損失(△) | -838 | -765 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 1,298 | 2,418 |
| 業務受託料 | 457 | 457 |
| 受取賃貸料 | 526 | 526 |
| 雑収入 | 118 | 38 |
| 営業外収益計 | 2,400 | 3,440 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 242 | 214 |
| 賃貸収入原価 | 283 | 271 |
| 雑支出 | 21 | 27 |
| 営業外費用計 | 548 | 513 |
| 当期経常利益 | 1,013 | 2,160 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
| 特別利益計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 0 | 0 |
| たな卸資産評価損 | - | 268 |
| 特別損失計 | 0 | 268 |
| 税引前当年度純利益 | 1,013 | 1,891 |
| 法人税 | -214 | -429 |
| 法人税等調整額 | - | -375 |
| 法人税等合計 | -214 | -804 |
| 四半期純利益 | 1,227 | 2,696 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 0 | 369 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与手当・賞与 | 1,082 | 1,243 |
| 賞与引当金繰入額 | 181 | 91 |
| 退職給付費用 | 96 | 84 |
| 給与手当・賞与 | 620 | 685 |
| 賞与引当金繰入額 | 86 | 42 |
| 退職給付費用 | 44 | 32 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 46 | 47 |
| 貸倒引当金繰入額 | 40 | 39 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 477 | 411 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 8 |
| 減価償却費 | 0 | - |
| 給与手当・賞与 | 315 | 343 |
| 賞与引当金繰入額 | 51 | 23 |
| 退職給付費用 | 30 | 22 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 27 | 33 |
| 役員報酬 | 166 | 160 |
| 減価償却費 | 45 | 48 |
| 修繕費 | 97 | 78 |
| 公租公課 | 85 | 92 |