訂正有価証券報告書-第59期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 2,608 | ※2 3,581 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 10,384 | ※1 12,840 |
| 商品及び製品 | 4,230 | 6,082 |
| 仕掛品 | 1,055 | 1,188 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,850 | 3,767 |
| 繰延税金資産 | 540 | 193 |
| 未収還付法人税等 | 226 | 313 |
| その他 | 1,438 | 1,890 |
| 貸倒引当金 | △58 | △270 |
| 流動資産合計 | 23,277 | 29,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 10,211 | ※2 11,756 |
| 機械装置及び運搬具 | 26,664 | 33,880 |
| 工具、器具及び備品 | 4,108 | 4,748 |
| 土地 | ※2 1,292 | ※2 1,393 |
| リース資産 | 958 | 1,166 |
| 建設仮勘定 | 1,046 | 1,582 |
| 減価償却累計額 | △29,508 | △36,391 |
| 有形固定資産合計 | 14,773 | 18,136 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,402 | 2,671 |
| 借地権 | 312 | 550 |
| ソフトウエア | 95 | 109 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 61 |
| その他 | 353 | 334 |
| 無形固定資産合計 | 3,164 | 3,727 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 535 | 534 |
| 繰延税金資産 | 4,058 | 3,773 |
| その他 | 865 | 896 |
| 投資その他の資産合計 | 5,459 | 5,204 |
| 固定資産合計 | 23,397 | 27,068 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 24 | 17 |
| 株式交付費 | - | 11 |
| 社債発行費 | 89 | 57 |
| 繰延資産合計 | 114 | 86 |
| 資産合計 | 46,790 | 56,743 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※1 3,474 | ※1 6,393 |
| 短期借入金 | 10,163 | 10,843 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,000 | 770 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,395 | ※2 4,523 |
| 未払金 | 604 | 1,187 |
| 未払費用 | 1,574 | 2,316 |
| 未払法人税等 | 260 | 405 |
| 繰延税金負債 | 1 | 23 |
| その他 | 792 | 889 |
| 流動負債合計 | 20,267 | 27,352 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,650 | 5,420 |
| 長期借入金 | ※2 9,011 | 6,335 |
| 繰延税金負債 | 85 | 748 |
| 退職給付引当金 | 805 | 1,269 |
| リース債務 | 534 | 623 |
| その他 | 570 | 483 |
| 固定負債合計 | 16,655 | 14,880 |
| 負債合計 | 36,923 | 42,233 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,216 | 8,143 |
| 資本剰余金 | 7,029 | 7,956 |
| 利益剰余金 | 7,269 | 4,836 |
| 自己株式 | △1,524 | △1,524 |
| 株主資本合計 | 19,991 | 19,412 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 25 | 46 |
| 為替換算調整勘定 | △10,806 | △5,914 |
| その他の包括利益累計額合計 | △10,781 | △5,868 |
| 少数株主持分 | 656 | 966 |
| 純資産合計 | 9,866 | 14,510 |
| 負債純資産合計 | 46,790 | 56,743 |