訂正有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,796 | 7,717 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 7,992 | 8,299 | |||||||||
| 商品及び製品 | 7,836 | 7,259 | |||||||||
| 仕掛品 | 673 | 548 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,470 | 3,541 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,229 | 1,234 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 218 | 554 | |||||||||
| その他 | 2,760 | 2,249 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △76 | △117 | |||||||||
| 流動資産合計 | 30,902 | 31,288 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 8,844 | ※1 11,335 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,365 | △2,809 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 6,478 | 8,526 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | ※3 3,138 | ※3 3,679 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,636 | △2,183 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,501 | 1,496 | |||||||||
| レンタル資産 | 4,698 | 7,277 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,082 | △1,859 | |||||||||
| レンタル資産(純額) | 3,616 | 5,418 | |||||||||
| 土地 | ※1 4,531 | ※1 4,507 | |||||||||
| リース資産 | 1,029 | 1,009 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △348 | △503 | |||||||||
| リース資産(純額) | 681 | 505 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 657 | 24 | |||||||||
| その他 | 2,510 | 3,216 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,813 | △2,331 | |||||||||
| その他(純額) | 697 | 884 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,163 | 21,364 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 647 | 626 | |||||||||
| のれん | 365 | 4,696 | |||||||||
| その他 | 134 | 136 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,147 | 5,459 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 332 | 370 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 510 | 387 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 602 | 960 | |||||||||
| その他 | 508 | 503 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △115 | △105 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,839 | 2,116 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,150 | 28,940 | |||||||||
| 資産合計 | 52,052 | 60,229 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 4,021 | 2,830 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 4,350 | ※1 1,767 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,899 | ※1 4,148 | |||||||||
| リース債務 | 195 | 192 | |||||||||
| 未払法人税等 | 389 | 525 | |||||||||
| 賞与引当金 | 435 | 504 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 25 | - | |||||||||
| 製品保証引当金 | 765 | 943 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 12 | 8 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 50 | |||||||||
| その他 | 2,791 | 2,567 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,886 | 13,539 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 10,144 | ※1 18,941 | |||||||||
| リース債務 | 684 | 462 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 107 | 181 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 419 | 433 | |||||||||
| 修繕引当金 | 21 | 8 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 274 | 176 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 84 | 57 | |||||||||
| その他 | 337 | 422 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,073 | 20,683 | |||||||||
| 負債合計 | 27,960 | 34,223 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,155 | 5,155 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,539 | 5,539 | |||||||||
| 利益剰余金 | 11,261 | 12,091 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,955 | 22,786 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 60 | 79 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 10 | 31 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,946 | 2,958 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 107 | 148 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,124 | 3,217 | |||||||||
| 少数株主持分 | 11 | 2 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,092 | 26,005 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 52,052 | 60,229 | |||||||||