有価証券報告書-第64期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,254 | 16,999 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 9,340 | ※1 9,100 |
| 有価証券 | 194 | 109 |
| 商品及び製品 | 1,742 | 1,806 |
| 仕掛品 | 396 | 351 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,324 | 2,107 |
| その他 | 477 | 446 |
| 貸倒引当金 | △15 | △16 |
| 流動資産合計 | 31,715 | 30,904 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 10,846 | 10,868 |
| 減価償却累計額 | △7,089 | △7,337 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,756 | 3,530 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,465 | 8,707 |
| 減価償却累計額 | △5,716 | △5,792 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,748 | 2,914 |
| 工具、器具及び備品 | 2,086 | 2,123 |
| 減価償却累計額 | △1,676 | △1,689 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 409 | 434 |
| 土地 | 1,574 | 2,602 |
| 使用権資産 | - | 345 |
| 減価償却累計額 | - | △58 |
| 使用権資産(純額) | - | 287 |
| 建設仮勘定 | 61 | 153 |
| 有形固定資産合計 | 8,551 | 9,922 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 263 | 235 |
| ソフトウエア仮勘定 | 17 | 16 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 280 | 251 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,589 | 2,673 |
| 繰延税金資産 | 191 | 217 |
| その他 | 866 | 881 |
| 貸倒引当金 | △39 | △38 |
| 投資その他の資産合計 | 3,608 | 3,734 |
| 固定資産合計 | 12,440 | 13,908 |
| 資産合計 | 44,156 | 44,813 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※1 5,960 | ※1 5,820 |
| 短期借入金 | 1,020 | 1,020 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2 | - |
| 未払法人税等 | 172 | 237 |
| 賞与引当金 | 362 | 351 |
| その他 | 1,171 | 1,234 |
| 流動負債合計 | 8,688 | 8,664 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 524 | 598 |
| 退職給付に係る負債 | 549 | 576 |
| その他 | 70 | 318 |
| 固定負債合計 | 1,145 | 1,492 |
| 負債合計 | 9,833 | 10,157 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,331 | 2,331 |
| 資本剰余金 | 2,450 | 2,450 |
| 利益剰余金 | 30,220 | 31,005 |
| 自己株式 | △1,512 | △2,236 |
| 株主資本合計 | 33,489 | 33,550 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 558 | 887 |
| 為替換算調整勘定 | 354 | 237 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △79 | △18 |
| その他の包括利益累計額合計 | 832 | 1,106 |
| 純資産合計 | 34,322 | 34,656 |
| 負債純資産合計 | 44,156 | 44,813 |