有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,664 | 4,595 |
受取手形及び売掛金 | 10,673 | 10,298 |
有価証券 | 36,000 | 33,000 |
商品及び製品 | 5,303 | 6,967 |
原材料及び貯蔵品 | 2,370 | 2,748 |
繰延税金資産 | 344 | 405 |
その他 | 1,126 | 700 |
貸倒引当金 | -6 | -2 |
流動資産計 | 60,476 | 58,712 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 447 | 586 |
減価償却累計額 | -295 | -407 |
建物及び構築物(純額) | 152 | 179 |
機械装置及び運搬具 | 91 | 103 |
減価償却累計額 | -81 | -84 |
機械装置及び運搬具(純額) | 9 | 18 |
工具 | 2,679 | 2,609 |
減価償却累計額 | -2,414 | -2,353 |
工具 | 265 | 256 |
土地 | 180 | 417 |
建設仮勘定 | 11 | - |
有形固定資産合計 | 619 | 871 |
無形固定資産 | ||
のれん | 53 | 582 |
その他 | 915 | 689 |
無形固定資産合計 | 968 | 1,271 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,558 | 5,901 |
繰延税金資産 | 50 | 28 |
その他 | 322 | 399 |
貸倒引当金 | -13 | -3 |
投資その他の資産合計 | 2,917 | 6,325 |
固定資産計 | 4,506 | 8,468 |
資産の部合計 | 64,982 | 67,181 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 11,759 | 13,583 |
電子記録債務 | 521 | 580 |
未払法人税等 | 155 | 1,227 |
未払金 | 2,407 | 2,001 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 13 |
繰延税金負債 | 3 | 1 |
役員賞与引当金 | 6 | 13 |
製品保証引当金 | 99 | 78 |
前受収益 | 2,251 | 2,340 |
その他 | 1,464 | 1,471 |
流動負債計 | 18,671 | 21,312 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 41 |
繰延税金負債 | 1,116 | 1,161 |
退職給付に係る負債 | 579 | 460 |
役員退職慰労引当金 | 574 | 621 |
リサイクル費用引当金 | 150 | 149 |
その他 | 86 | 77 |
固定負債計 | 2,507 | 2,512 |
負債の部合計 | 21,179 | 23,824 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,000 | 1,000 |
資本剰余金 | 774 | 902 |
利益剰余金 | 45,993 | 49,595 |
自己株式 | -3,831 | -8,184 |
株主資本合計 | 43,936 | 43,312 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 190 | 245 |
繰延ヘッジ損益 | -50 | -26 |
為替換算調整勘定 | -233 | -92 |
退職給付に係る調整累計額 | -40 | -83 |
その他の包括利益累計額合計 | -133 | 43 |
純資産の部合計 | 43,803 | 43,356 |
負債・純資産合計 | 64,982 | 67,181 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,564 | 3,288 |
営業未収入金 | 66 | 81 |
有価証券 | 36,000 | 33,000 |
前払費用 | 63 | 76 |
関係会社短期貸付金 | 1,804 | 754 |
繰延税金資産 | 16 | 37 |
未収還付法人税等 | 359 | - |
未収入金 | 129 | 870 |
その他 | 45 | 9 |
貸倒引当金 | -202 | -50 |
流動資産計 | 41,847 | 38,066 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 79 | 81 |
構築物 | 54 | 54 |
工具 | 108 | 134 |
土地 | 58 | 58 |
建設仮勘定 | 5 | - |
減価償却累計額 | -126 | -150 |
有形固定資産合計 | 180 | 178 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 572 | 441 |
ソフトウエア仮勘定 | 4 | 3 |
商標権 | 7 | 6 |
無形固定資産合計 | 584 | 450 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,828 | 732 |
関係会社株式 | 10,894 | 16,084 |
その他 | 234 | 208 |
貸倒引当金 | -9 | - |
投資その他の資産合計 | 12,947 | 17,026 |
固定資産計 | 13,713 | 17,655 |
資産の部合計 | 55,561 | 55,721 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 350 | 209 |
未払費用 | 5 | 4 |
未払法人税等 | 10 | 649 |
前受金 | 27 | 28 |
関係会社預り金 | 4,034 | 5,075 |
役員賞与引当金 | 6 | 13 |
その他 | 38 | 16 |
流動負債計 | 4,473 | 5,997 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 14 | 6 |
役員退職慰労引当金 | 215 | 228 |
繰延税金負債 | 1,300 | 1,274 |
その他 | 1 | 1 |
固定負債計 | 1,532 | 1,510 |
負債の部合計 | 6,006 | 7,508 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,000 | 1,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 250 | 250 |
その他資本剰余金 | 8,408 | 8,535 |
資本剰余金合計 | 8,658 | 8,785 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 43,635 | 46,523 |
利益剰余金合計 | 43,635 | 46,523 |
自己株式 | -3,831 | -8,184 |
株主資本合計 | 49,462 | 48,124 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 93 | 89 |
その他の包括利益累計額合計 | 93 | 89 |
純資産の部合計 | 49,555 | 48,213 |
負債・純資産合計 | 55,561 | 55,721 |