有価証券報告書-第39期(2022/09/01-2023/08/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,277 | 5,927 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 2,603 | ※1 2,827 |
| 製品 | 1,233 | 1,482 |
| 仕掛品 | 2,483 | 2,069 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,210 | 8,099 |
| 前払費用 | 86 | 111 |
| 未収入金 | 1,113 | 1,383 |
| その他 | 15 | 12 |
| 流動資産合計 | 17,023 | 21,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,522 | 1,968 |
| 減価償却累計額 | △803 | △865 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 719 | ※2 1,103 |
| 機械装置及び運搬具 | - | 291 |
| 減価償却累計額 | - | △51 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | - | 240 |
| 車両運搬具 | 47 | - |
| 減価償却累計額 | △43 | - |
| 車両運搬具(純額) | 3 | - |
| 工具、器具及び備品 | 1,880 | 2,020 |
| 減価償却累計額 | △1,154 | △1,315 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 725 | 705 |
| 土地 | ※2 368 | ※2 368 |
| 使用権資産 | 202 | 207 |
| 減価償却累計額 | △21 | △27 |
| 使用権資産(純額) | 180 | 180 |
| 建設仮勘定 | 1,378 | 2,351 |
| 有形固定資産合計 | 3,376 | 4,949 |
| 無形固定資産 | 211 | 190 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1 | 1 |
| 繰延税金資産 | 140 | 100 |
| その他 | 94 | 115 |
| 貸倒引当金 | △14 | △19 |
| 投資その他の資産合計 | 221 | 197 |
| 固定資産合計 | 3,809 | 5,337 |
| 資産合計 | 20,833 | 27,250 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 623 | 379 |
| 短期借入金 | 5,200 | 7,700 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 420 | ※2 608 |
| 未払金 | 486 | 899 |
| 未払費用 | 196 | 144 |
| 未払法人税等 | 765 | 105 |
| その他 | 45 | 110 |
| 流動負債合計 | 7,737 | 9,967 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 500 | 580 |
| 長期借入金 | ※2 3,281 | ※2 5,705 |
| 繰延税金負債 | 21 | 20 |
| 退職給付に係る負債 | 35 | 0 |
| 資産除去債務 | 101 | 103 |
| その他 | 1 | 1 |
| 固定負債合計 | 3,940 | 6,410 |
| 負債合計 | 11,678 | 16,378 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 835 | 835 |
| 資本剰余金 | 717 | 678 |
| 利益剰余金 | 7,186 | 8,727 |
| 自己株式 | △19 | △5 |
| 株主資本合計 | 8,719 | 10,236 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 426 | 632 |
| その他の包括利益累計額合計 | 426 | 632 |
| 非支配株主持分 | 8 | 1 |
| 純資産合計 | 9,155 | 10,871 |
| 負債純資産合計 | 20,833 | 27,250 |