太洋テクノレックス(6663)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年12月20日 | 自 2018年12月21日 至 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,582,357 | 3,896,341 |
| 売上原価 | 3,263,750 | 2,834,274 |
| 売上総利益 | 1,318,606 | 1,062,066 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,196,519 | 1,175,836 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 122,086 | -113,769 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,980 | 2,005 |
| 受取配当金 | 5,795 | 5,940 |
| 受取保険金 | - | 7,617 |
| 保険解約返戻金 | 819 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 309 | 1,150 |
| 作業くず売却益 | 5,609 | 17,260 |
| その他 | 17,656 | 13,948 |
| 営業外収益計 | 32,171 | 47,923 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,153 | 9,074 |
| 債権売却損 | 4,062 | 4,032 |
| 為替差損 | 6,916 | 7,651 |
| その他 | 2,485 | 1,243 |
| 営業外費用計 | 23,617 | 22,001 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 130,640 | -87,848 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,776 | 42,967 |
| 投資有価証券売却益 | - | 887 |
| 特別利益計 | 1,776 | 43,855 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 323 | 76 |
| 減損損失 | 6,439 | 15,298 |
| 投資有価証券評価損 | 10 | 1,357 |
| 特別損失計 | 6,774 | 16,732 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 125,642 | -60,724 |
| 法人税 | 55,221 | 14,581 |
| 法人税等調整額 | -13,153 | 138,654 |
| 法人税等合計 | 42,068 | 153,236 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 83,573 | -213,961 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 14,231 | -397 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 69,341 | -213,563 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年12月20日 | 自 2018年12月21日 至 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,411,140 | 3,747,652 |
| 売上原価 | 3,242,142 | 2,857,294 |
| 売上総利益 | 1,168,998 | 890,357 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,081,607 | 1,040,332 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 87,390 | -149,974 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 10,859 | 10,926 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | - | 19,000 |
| 作業くず売却益 | 5,266 | 17,132 |
| その他 | 26,231 | 24,312 |
| 営業外収益計 | 42,357 | 71,371 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,054 | 8,307 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 24,000 | - |
| 債権売却損 | 3,816 | 3,774 |
| その他 | 2,145 | 2,495 |
| 営業外費用計 | 39,016 | 14,577 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 90,731 | -93,181 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,776 | 42,851 |
| 投資有価証券売却益 | - | 887 |
| 特別利益計 | 1,776 | 43,739 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 316 | 76 |
| 減損損失 | 6,439 | 15,298 |
| 投資有価証券評価損 | 10 | 1,357 |
| 特別損失計 | 6,767 | 16,732 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 85,740 | -66,174 |
| 法人税 | 49,236 | 4,644 |
| 法人税等調整額 | -10,967 | 128,996 |
| 法人税等合計 | 38,268 | 133,641 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 47,471 | -199,816 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年12月20日 | 自 2018年12月21日 至 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 49,788 | 21,195 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 68,255 | 69,937 |
| 給料及び手当 | 443,920 | 469,016 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,398 | - |
| 退職給付費用 | 33,588 | 27,457 |
| 支払手数料 | 111,297 | 80,770 |
| 製品保証引当金繰入額 | 2,260 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 57 | 15 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 69,692 | 74,187 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年12月20日 | 自 2018年12月21日 至 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 旅費及び交通費 | 41,725 | 38,823 |
| 支払手数料 | 181,600 | 116,854 |
| 役員報酬 | 54,167 | 59,872 |
| 給料及び手当 | 356,054 | 392,326 |
| 法定福利費 | 68,646 | 65,345 |
| 減価償却費 | 7,428 | 8,247 |
| 研究開発費 | 67,710 | 72,426 |
| 製品保証引当金繰入額 | 2,260 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,398 | - |