太洋テクノレックス(6663)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 | 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,411,465 | 3,519,300 |
| 売上原価 | 2,467,156 | 2,509,221 |
| 売上総利益 | 944,309 | 1,010,078 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,086,182 | 1,064,166 |
| 全事業営業損失(△) | -141,873 | -54,088 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,560 | 1,581 |
| 受取配当金 | 6,666 | 9,538 |
| 為替差益 | 108 | - |
| 助成金収入 | 9,262 | 3,777 |
| 作業くず売却益 | 22,687 | 91 |
| その他 | 9,672 | 9,406 |
| 営業外収益計 | 49,958 | 24,395 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,595 | 10,871 |
| 債権売却損 | 3,595 | 3,534 |
| 保険解約損 | 2,237 | - |
| 為替差損 | - | 2,735 |
| その他 | 732 | 409 |
| 営業外費用計 | 16,161 | 17,550 |
| 当期経常損失(△) | -108,076 | -47,242 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 137 |
| 補助金収入 | 98,723 | 8,366 |
| 特別利益計 | 98,723 | 8,503 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 130 | 40 |
| 減損損失 | 14,479 | 3,206 |
| 固定資産圧縮損 | 98,723 | 8,366 |
| 投資有価証券評価損 | 75 | - |
| 特別損失計 | 113,409 | 11,612 |
| 税引前当年度純損失(△) | -122,762 | -50,352 |
| 法人税 | 9,295 | 15,799 |
| 法人税等調整額 | -5,442 | 15,170 |
| 法人税等合計 | 3,852 | 30,969 |
| 四半期純損失(△) | -126,615 | -81,322 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -78 | -1,541 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -126,536 | -79,780 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 | 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,960,337 | 3,011,257 |
| 売上原価 | 2,175,555 | 2,187,022 |
| 売上総利益 | 784,781 | 824,235 |
| 販売費及び一般管理費 | 953,911 | 937,387 |
| 全事業営業損失(△) | -169,129 | -113,151 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 17,148 | 20,610 |
| 作業くず売却益 | 22,408 | - |
| その他 | 29,075 | 13,102 |
| 営業外収益計 | 68,631 | 33,712 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,869 | 11,119 |
| 債権売却損 | 3,595 | 3,534 |
| その他 | 2,970 | 409 |
| 営業外費用計 | 16,435 | 15,063 |
| 当期経常損失(△) | -116,933 | -94,502 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 137 |
| 補助金収入 | 98,723 | 8,366 |
| 特別利益計 | 98,723 | 8,503 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 130 | 40 |
| 減損損失 | 14,479 | 3,206 |
| 固定資産圧縮損 | 98,723 | 8,366 |
| 投資有価証券評価損 | 75 | - |
| 特別損失計 | 113,409 | 11,612 |
| 税引前当年度純損失(△) | -131,619 | -97,611 |
| 法人税 | 4,244 | 4,995 |
| 法人税等調整額 | -4,079 | 14,302 |
| 法人税等合計 | 164 | 19,298 |
| 四半期純損失(△) | -131,783 | -116,909 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 | 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 49,112 | 4,673 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 61,584 | 55,094 |
| 給料及び手当 | 429,881 | 418,799 |
| 退職給付費用 | 27,447 | 21,859 |
| 支払手数料 | 93,358 | 105,206 |
| 製品保証引当金繰入額 | 720 | 74 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 66,990 | 85,079 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 | 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 旅費及び交通費 | 20,962 | 21,061 |
| 支払手数料 | 96,982 | 110,696 |
| 役員報酬 | 61,584 | 55,094 |
| 給料及び手当 | 349,198 | 330,019 |
| 法定福利費 | 69,152 | 66,789 |
| 減価償却費 | 21,569 | 23,811 |
| 研究開発費 | 66,990 | 85,079 |
| 製品保証引当金繰入額 | 720 | 74 |