有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 1,092,335 | 808,855 |
| 製品売上高 | 19,504,938 | 18,089,960 |
| 売上高合計 | 20,597,274 | 18,898,816 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | - | - |
| 当期商品仕入高 | ※1 1,081,432 | ※1 803,861 |
| 当期製品製造原価 | ※1 17,589,181 | ※1 16,519,886 |
| 合計 | 18,670,614 | 17,323,747 |
| 製品期末たな卸高 | - | - |
| 売上原価 | ※5 18,670,614 | ※5 17,323,747 |
| 売上総利益 | 1,926,660 | 1,575,068 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 232,845 | 244,154 |
| 役員報酬 | 96,150 | 97,500 |
| 従業員給料 | 359,731 | 371,752 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 9,200 | 2,300 |
| 退職給付費用 | 33,058 | 28,182 |
| 法定福利及び厚生費 | 71,928 | 77,359 |
| 支払報酬 | 33,323 | 34,233 |
| 旅費及び交通費 | 39,430 | 42,586 |
| 賃借料 | 11,965 | 15,739 |
| 研究開発費 | ※2 151,156 | ※2 125,589 |
| 減価償却費 | 16,931 | 22,992 |
| その他 | 192,272 | 226,103 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,247,994 | 1,288,493 |
| 営業利益 | 678,665 | 286,575 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 12 |
| 受取配当金 | 1,122 | 1,009 |
| 助成金収入 | 10,052 | 144 |
| 受取補償金 | 2,815 | 1,172 |
| 受取賃貸料 | 4,308 | 4,308 |
| スクラップ売却益 | 2,655 | 951 |
| 雑収入 | 2,615 | 2,611 |
| 営業外収益合計 | 23,574 | 10,209 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,166 | 8,848 |
| 売上割引 | 5,747 | 5,321 |
| 賃貸費用 | 2,149 | 2,089 |
| その他 | 16 | 890 |
| 営業外費用合計 | 17,079 | 17,149 |
| 経常利益 | 685,160 | 279,634 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※3 439 | ※3 449 |
| 投資有価証券売却益 | - | 781 |
| 特別利益合計 | 439 | 1,231 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※4 1,711 | ※4 1,880 |
| 特別損失合計 | 1,711 | 1,880 |
| 税引前当期純利益 | 683,889 | 278,985 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 237,498 | 89,789 |
| 法人税等調整額 | △812 | 11,149 |
| 法人税等合計 | 236,686 | 100,939 |
| 当期純利益 | 447,203 | 178,046 |