有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円) | ||||||||
株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
繰越利益剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 1,119,600 | 669,600 | 669,600 | 112,500 | 4,395,943 | 4,508,443 | △216 | 6,297,427 |
当期変動額 | ||||||||
剰余金の配当 | △148,493 | △148,493 | △148,493 | |||||
当期純利益 | 1,198,279 | 1,198,279 | 1,198,279 | |||||
自己株式の取得 | ||||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | 1,049,785 | 1,049,785 | - | 1,049,785 |
当期末残高 | 1,119,600 | 669,600 | 669,600 | 112,500 | 5,445,729 | 5,558,229 | △216 | 7,347,213 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 388,298 | 3,241 | 391,540 | 6,688,967 |
当期変動額 | ||||
剰余金の配当 | △148,493 | |||
当期純利益 | 1,198,279 | |||
自己株式の取得 | ||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △145,113 | △3,241 | △148,355 | △148,355 |
当期変動額合計 | △145,113 | △3,241 | △148,355 | 901,430 |
当期末残高 | 243,184 | - | 243,184 | 7,590,398 |
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円) | ||||||||
株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
繰越利益剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 1,119,600 | 669,600 | 669,600 | 112,500 | 5,445,729 | 5,558,229 | △216 | 7,347,213 |
当期変動額 | ||||||||
剰余金の配当 | △131,993 | △131,993 | △131,993 | |||||
当期純利益 | 551,364 | 551,364 | 551,364 | |||||
自己株式の取得 | △35,968 | △35,968 | ||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | 419,370 | 419,370 | △35,968 | 383,402 |
当期末残高 | 1,119,600 | 669,600 | 669,600 | 112,500 | 5,865,100 | 5,977,600 | △36,184 | 7,730,615 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 243,184 | - | 243,184 | 7,590,398 |
当期変動額 | ||||
剰余金の配当 | △131,993 | |||
当期純利益 | 551,364 | |||
自己株式の取得 | △35,968 | |||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 26,210 | 26,210 | 26,210 | |
当期変動額合計 | 26,210 | - | 26,210 | 409,612 |
当期末残高 | 269,394 | - | 269,394 | 8,000,010 |