山王(3441)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,334,511 | 7,524,045 |
| 売上原価 | 6,078,048 | 6,611,326 |
| 売上総利益 | 1,256,462 | 912,719 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,219,818 | 1,367,833 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 36,644 | -455,114 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 25,549 | 31,382 |
| 受取賃貸料 | 9,857 | 12,947 |
| 為替差益 | 13,114 | 29,992 |
| その他 | 18,715 | 29,787 |
| 営業外収益計 | 67,235 | 104,110 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 39,235 | 45,558 |
| 保険解約損 | 7,628 | - |
| その他 | 14,937 | 18,446 |
| 営業外費用計 | 61,800 | 64,004 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 42,079 | -415,008 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 35,626 | - |
| 特別利益計 | 35,626 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 406 |
| 減損損失 | 4,275 | 997,855 |
| 事業構造改善費用 | 1,697 | - |
| お別れの会関連費用 | - | 4,108 |
| 特別損失計 | 5,973 | 1,002,371 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 71,732 | -1,417,379 |
| 法人税 | 29,678 | 31,736 |
| 法人税等調整額 | 12,098 | 3,163 |
| 法人税等合計 | 41,777 | 34,899 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | 29,955 | -1,452,279 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 29,955 | -1,452,279 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,411,139 | 4,325,314 |
| 売上原価 | 3,495,730 | 3,692,339 |
| 売上総利益 | 915,409 | 632,975 |
| 販売費・一般管理費 | 862,018 | 985,555 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 53,391 | -352,580 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,672 | 4,704 |
| 受取配当金 | 3,523 | 6,185 |
| 技術指導料 | 133,095 | 110,003 |
| 為替差益 | 5,744 | 22,556 |
| 受取賃貸料 | 9,857 | 12,947 |
| その他 | 11,846 | 17,046 |
| 営業外収益計 | 167,739 | 173,444 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31,767 | 35,362 |
| 社債利息 | 272 | - |
| 保険解約損 | 7,628 | - |
| その他 | 10,764 | 13,224 |
| 営業外費用計 | 50,433 | 48,586 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 170,697 | -227,722 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 35,626 | 760 |
| 特別利益計 | 35,626 | 760 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 4,275 | 4,149 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 1,070,081 |
| 事業構造改善費用 | 1,697 | - |
| お別れの会関連費用 | - | 4,108 |
| 特別損失計 | 5,973 | 1,078,339 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 200,351 | -1,305,302 |
| 法人税 | 13,611 | 13,698 |
| 法人税等合計 | 13,611 | 13,698 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 186,739 | -1,319,000 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 28,650 | 69,815 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 283,491 | 346,661 |
| 退職給付費用 | 12,970 | 26,903 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 18,650 | 4,175 |
| 減価償却費 | 43,708 | 38,832 |
| 運搬費 | 163,402 | 160,278 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,084 | -2,084 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 62,125 | 43,519 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 242,817 | 297,155 |
| 退職給付費用 | 12,116 | 26,468 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 18,650 | 4,175 |
| 減価償却費 | 9,004 | 16,776 |
| 運搬費 | 126,109 | 122,355 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,084 | -2,084 |