トーハツの損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 30,125,187 | 26,756,502 |
| 売上原価 | 25,680,861 | 23,158,346 |
| 売上総利益 | 4,444,325 | 3,598,155 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,014,206 | 2,777,049 |
| 営業利益 | 1,430,119 | 821,105 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 69,365 | 11,598 |
| 業務受託料 | 13,400 | - |
| 為替差益 | - | 59,685 |
| 物品売却益 | - | 14,829 |
| その他 | 152,213 | 60,738 |
| 営業外収益合計 | 234,979 | 146,851 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 259,066 | 244,722 |
| たな卸資産処分損 | 108,104 | - |
| 為替差損 | 166,107 | - |
| 出向者費用 | 25,434 | - |
| リワーク費用 | 32,751 | 13,269 |
| クレーム費用 | 3,207 | 2,480 |
| その他 | 69,005 | 58,936 |
| 営業外費用合計 | 663,676 | 319,409 |
| 経常利益 | 1,001,422 | 648,548 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | - | 19,097 |
| その他 | - | 973 |
| 特別利益合計 | - | 20,071 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 123,623 | 15,089 |
| 有価証券評価損 | - | 6,720 |
| たな卸資産評価損 | 54,514 | - |
| 工場移転費用 | 57,910 | - |
| 工場処分費用 | - | 18,000 |
| 役員退職慰労金 | - | 9,778 |
| その他 | 25,160 | 8,143 |
| 特別損失合計 | 261,208 | 57,732 |
| 税引前当期純利益 | 740,213 | 610,886 |
| 法人税 | 308,670 | 203,786 |
| 法人税等還付税額 | - | -35,134 |
| 法人税等調整額 | -17,419 | -21,138 |
| 法人税等合計 | 291,250 | 147,513 |
| 少数株主利益 | 30,026 | 383 |
| 当期純利益 | 418,936 | 462,990 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 9,698,683 | 9,061,566 |
| 製品売上高 | 4,417,888 | 4,168,862 |
| 不動産賃貸収入 | 2,299,520 | 2,255,644 |
| 売上高合計 | 16,416,091 | 15,486,073 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,134,052 | 1,735,299 |
| 製品期首たな卸高 | 780,702 | 969,088 |
| 当期製品製造原価 | 3,235,628 | 2,599,722 |
| 当期商品仕入高 | 9,950,185 | 9,095,526 |
| 合計 | 15,100,569 | 14,399,636 |
| 他勘定振替高 | 122,697 | 5,603 |
| 商品期末たな卸高 | 1,735,299 | 1,545,997 |
| 製品期末たな卸高 | 969,088 | 954,188 |
| 不動産賃貸原価 | 823,971 | 845,292 |
| 売上原価合計 | 13,097,456 | 12,739,139 |
| 売上総利益 | 3,318,634 | 2,746,933 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 422,801 | 373,795 |
| 広告宣伝費 | 135,347 | 124,306 |
| 販売奨励金 | 3,714 | 3,495 |
| 販売手数料 | 7,790 | 6,468 |
| サービス費 | 29,298 | 30,843 |
| 役員報酬 | 107,760 | 71,898 |
| 給料及び手当 | 451,574 | 542,616 |
| 従業員賞与 | 95,448 | 87,250 |
| 賞与引当金繰入額 | 41,906 | 79,129 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23,993 | 11,776 |
| 退職給付費用 | 51,984 | 19,538 |
| 法定福利費 | 91,929 | 105,036 |
| 旅費及び交通費 | 99,588 | 115,837 |
| 通信費 | 19,486 | 20,270 |
| 保険料 | 28,414 | 29,120 |
| 賃借料 | 63,426 | 86,855 |
| 修繕費 | 8,322 | 12,842 |
| 事務用消耗品費 | 17,752 | 27,840 |
| 水道光熱費 | 14,667 | 24,831 |
| 交際費 | 11,762 | 16,743 |
| 租税公課 | 50,699 | 81,639 |
| 減価償却費 | 120,020 | 126,234 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,466 | 1,800 |
| 雑費 | 319,099 | 269,338 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,224,254 | 2,269,508 |
| 営業利益 | 1,094,380 | 477,424 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 26,477 | 12,937 |
| 業務受託料 | 143,529 | 80,097 |
| 為替差益 | - | 73,037 |
| 受取保険金 | 29,169 | 30,215 |
| その他 | 45,326 | 39,161 |
| 営業外収益合計 | 244,502 | 235,449 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 201,900 | 194,522 |
| 為替差損 | 166,053 | - |
| たな卸資産処分損 | 79,333 | - |
| たな卸資産評価損 | 4,873 | - |
| 貸与資産減価償却費 | 1,341 | 1,237 |
| 出向者費用 | 25,434 | 31,469 |
| 手形売却損 | 21,861 | 20,031 |
| その他 | 30,027 | 60,453 |
| 営業外費用合計 | 530,825 | 307,715 |
| 経常利益 | 808,057 | 405,158 |
| 特別利益 | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | 97,149 | - |
| 保険解約返戻金 | - | 820 |
| 固定資産売却益 | - | 152 |
| 特別利益合計 | 97,149 | 973 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 122,269 | 4,826 |
| 投資有価証券評価損 | - | 6,720 |
| 役員退職慰労金 | - | 9,778 |
| 工場移転費用 | 57,910 | - |
| たな卸資産評価損 | 54,514 | - |
| その他 | - | 4,174 |
| 特別損失合計 | 234,693 | 25,500 |
| 税引前当期純利益 | 670,513 | 380,630 |
| 法人税 | 267,134 | 169,196 |
| 法人税等還付税額 | - | -35,134 |
| 法人税等調整額 | -10,434 | -4,878 |
| 法人税等合計 | 256,699 | 129,182 |
| 当期純利益 | 413,813 | 251,448 |