トーハツの損益計算書

【提出】
2009年6月26日 12:07
【資料】
有価証券報告書-第105期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
売上高30,125,18726,756,502
売上原価25,680,86123,158,346
売上総利益4,444,3253,598,155
販売費及び一般管理費3,014,2062,777,049
営業利益1,430,119821,105
営業外収益
受取利息69,36511,598
業務受託料13,400
為替差益59,685
物品売却益14,829
その他152,21360,738
営業外収益合計234,979146,851
営業外費用
支払利息259,066244,722
たな卸資産処分損108,104
為替差損166,107
出向者費用25,434
リワーク費用32,75113,269
クレーム費用3,2072,480
その他69,00558,936
営業外費用合計663,676319,409
経常利益1,001,422648,548
特別利益
貸倒引当金戻入額19,097
その他973
特別利益合計20,071
特別損失
固定資産除却損123,62315,089
有価証券評価損6,720
たな卸資産評価損54,514
工場移転費用57,910
工場処分費用18,000
役員退職慰労金9,778
その他25,1608,143
特別損失合計261,20857,732
税引前当期純利益740,213610,886
法人税308,670203,786
法人税等還付税額-35,134
法人税等調整額-17,419-21,138
法人税等合計291,250147,513
少数株主利益30,026383
当期純利益418,936462,990

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
売上高
商品売上高9,698,6839,061,566
製品売上高4,417,8884,168,862
不動産賃貸収入2,299,5202,255,644
売上高合計16,416,09115,486,073
売上原価
商品期首たな卸高1,134,0521,735,299
製品期首たな卸高780,702969,088
当期製品製造原価3,235,6282,599,722
当期商品仕入高9,950,1859,095,526
合計15,100,56914,399,636
他勘定振替高122,6975,603
商品期末たな卸高1,735,2991,545,997
製品期末たな卸高969,088954,188
不動産賃貸原価823,971845,292
売上原価合計13,097,45612,739,139
売上総利益3,318,6342,746,933
販売費
及び一般管理費
運送費及び保管費422,801373,795
広告宣伝費135,347124,306
販売奨励金3,7143,495
販売手数料7,7906,468
サービス費29,29830,843
役員報酬107,76071,898
給料及び手当451,574542,616
従業員賞与95,44887,250
賞与引当金繰入額41,90679,129
役員退職慰労引当金繰入額23,99311,776
退職給付費用51,98419,538
法定福利費91,929105,036
旅費及び交通費99,588115,837
通信費19,48620,270
保険料28,41429,120
賃借料63,42686,855
修繕費8,32212,842
事務用消耗品費17,75227,840
水道光熱費14,66724,831
交際費11,76216,743
租税公課50,69981,639
減価償却費120,020126,234
貸倒引当金繰入額7,4661,800
雑費319,099269,338
販売費及び一般管理費合計2,224,2542,269,508
営業利益1,094,380477,424
営業外収益
受取利息及び配当金26,47712,937
業務受託料143,52980,097
為替差益73,037
受取保険金29,16930,215
その他45,32639,161
営業外収益合計244,502235,449
営業外費用
支払利息201,900194,522
為替差損166,053
たな卸資産処分損79,333
たな卸資産評価損4,873
貸与資産減価償却費1,3411,237
出向者費用25,43431,469
手形売却損21,86120,031
その他30,02760,453
営業外費用合計530,825307,715
経常利益808,057405,158
特別利益
抱合せ株式消滅差益97,149
保険解約返戻金820
固定資産売却益152
特別利益合計97,149973
特別損失
固定資産除却損122,2694,826
投資有価証券評価損6,720
役員退職慰労金9,778
工場移転費用57,910
たな卸資産評価損54,514
その他4,174
特別損失合計234,69325,500
税引前当期純利益670,513380,630
法人税267,134169,196
法人税等還付税額-35,134
法人税等調整額-10,434-4,878
法人税等合計256,699129,182
当期純利益413,813251,448

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