トーハツの損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 26,756,502 | 20,446,562 |
| 売上原価 | 23,158,346 | 17,424,173 |
| 売上総利益 | 3,598,155 | 3,022,389 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,777,049 | 2,283,249 |
| 営業利益 | 821,105 | 739,139 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11,598 | 4,747 |
| 業務受託料 | - | 10,751 |
| 為替差益 | 59,685 | - |
| 物品売却益 | 14,829 | - |
| 受取賃貸料 | - | 13,233 |
| 受取手数料 | - | 19,457 |
| その他 | 60,738 | 50,516 |
| 営業外収益合計 | 146,851 | 98,705 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 244,722 | 222,036 |
| 為替差損 | - | 57,693 |
| リワーク費用 | 13,269 | - |
| クレーム費用 | 2,480 | - |
| 休止固定資産費用 | - | 44,380 |
| その他 | 58,936 | 65,949 |
| 営業外費用合計 | 319,409 | 390,060 |
| 経常利益 | 648,548 | 447,784 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 795,812 |
| 貸倒引当金戻入額 | 19,097 | 4,697 |
| その他 | 973 | 15,579 |
| 特別利益合計 | 20,071 | 816,090 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 15,089 | 17,085 |
| 有価証券評価損 | 6,720 | - |
| 前期損益修正損 | - | 27,831 |
| 環境対策費 | - | 12,740 |
| 事業所閉鎖損失 | - | 18,728 |
| 工場処分費用 | 18,000 | - |
| 役員退職慰労金 | 9,778 | - |
| その他 | 8,143 | 3,400 |
| 特別損失合計 | 57,732 | 79,785 |
| 税引前当期純利益 | 610,886 | 1,184,089 |
| 法人税 | 203,786 | 203,734 |
| 法人税等還付税額 | -35,134 | - |
| 法人税等調整額 | -21,138 | 193,262 |
| 法人税等合計 | 147,513 | 396,996 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 383 | -3,223 |
| 当期純利益 | 462,990 | 790,316 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 9,061,566 | 5,845,806 |
| 製品売上高 | 4,168,862 | 4,052,913 |
| 不動産賃貸収入 | 2,255,644 | 2,240,330 |
| 売上高合計 | 15,486,073 | 12,139,050 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,735,299 | 1,545,997 |
| 製品期首たな卸高 | 969,088 | 954,188 |
| 当期製品製造原価 | 2,599,722 | 2,240,227 |
| 当期商品仕入高 | 9,095,526 | 6,078,236 |
| 合計 | 14,399,636 | 10,818,649 |
| 他勘定振替高 | 5,603 | 15,914 |
| 商品期末たな卸高 | 1,545,997 | 1,287,155 |
| 製品期末たな卸高 | 954,188 | 637,758 |
| 不動産賃貸原価 | 845,292 | 812,398 |
| 売上原価合計 | 12,739,139 | 9,690,219 |
| 売上総利益 | 2,746,933 | 2,448,830 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 373,795 | 218,981 |
| 広告宣伝費 | 124,306 | 93,041 |
| 販売奨励金 | 3,495 | 5,323 |
| 販売手数料 | 6,468 | 11,049 |
| サービス費 | 30,843 | 49,229 |
| 役員報酬 | 71,898 | 65,190 |
| 給料及び手当 | 542,616 | 487,441 |
| 従業員賞与 | 87,250 | 69,892 |
| 賞与引当金繰入額 | 79,129 | 16,828 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,776 | 12,210 |
| 退職給付費用 | 19,538 | 82,118 |
| 法定福利費 | 105,036 | 79,355 |
| 旅費及び交通費 | 115,837 | 103,334 |
| 通信費 | 20,270 | 20,828 |
| 保険料 | 29,120 | 17,169 |
| 賃借料 | 86,855 | 70,224 |
| 修繕費 | 12,842 | 7,993 |
| 事務用消耗品費 | 27,840 | 20,399 |
| 水道光熱費 | 24,831 | 20,728 |
| 交際費 | 16,743 | 12,257 |
| 租税公課 | 81,639 | 60,633 |
| 減価償却費 | 126,234 | 119,017 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,800 | 29,387 |
| 雑費 | 269,338 | 213,158 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,269,508 | 1,885,796 |
| 営業利益 | 477,424 | 563,033 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 12,937 | 9,464 |
| 業務受託料 | 80,097 | 99,720 |
| 為替差益 | 73,037 | - |
| 受取保険金 | 30,215 | 31,323 |
| その他 | 39,161 | 43,907 |
| 営業外収益合計 | 235,449 | 184,414 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 194,522 | 180,882 |
| 為替差損 | - | 65,195 |
| 貸与資産減価償却費 | 1,237 | 1,180 |
| 出向者費用 | 31,469 | 61,120 |
| 手形売却損 | 20,031 | 15,115 |
| 休止固定資産費用 | - | 44,380 |
| その他 | 60,453 | 24,863 |
| 営業外費用合計 | 307,715 | 392,738 |
| 経常利益 | 405,158 | 354,710 |
| 特別利益 | ||
| 保険解約返戻金 | 820 | - |
| 固定資産売却益 | 152 | 795,812 |
| その他 | - | 15,579 |
| 特別利益合計 | 973 | 811,392 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 4,826 | 14,852 |
| 投資有価証券評価損 | 6,720 | - |
| 役員退職慰労金 | 9,778 | - |
| 前期損益修正損 | - | 27,831 |
| 環境対策費 | - | 12,740 |
| 事業所閉鎖損失 | - | 18,728 |
| その他 | 4,174 | - |
| 特別損失合計 | 25,500 | 74,152 |
| 税引前当期純利益 | 380,630 | 1,091,950 |
| 法人税 | 169,196 | 217,536 |
| 法人税等還付税額 | -35,134 | - |
| 法人税等調整額 | -4,878 | 180,786 |
| 法人税等合計 | 129,182 | 398,323 |
| 当期純利益 | 251,448 | 693,626 |