トーハツ

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トーハツの損益計算書

【提出】
2018年6月28日 11:25
【資料】
有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高27,793,95428,935,163
売上原価21,830,14522,699,412
売上総利益5,963,8086,235,750
販売費及び一般管理費3,953,3963,970,080
全事業営業利益2,010,4112,265,670
営業外収益
受取利息6,4302,383
業務受託料12,60012,600
物品売却益6,5239,609
受取賃貸料15,67516,422
受取手数料18,58620,401
その他48,83034,267
営業外収益計108,64695,684
営業外費用
支払利息70,02471,364
為替差損197,86336,719
休止固定資産費用21,31220,913
出向者費用17,19813,199
リワーク費用92838,101
その他76,01459,360
営業外費用計383,340239,659
当期経常利益1,735,7172,121,696
特別利益
固定資産売却益4,539215
投資有価証券売却益48,833-
その他500713
特別利益計53,872928
特別損失
固定資産除却損6,704943
固定資産売却損1,338-
減損損失-195,856
その他239-
特別損失計8,282196,799
税引前当年度純利益1,781,3071,925,824
法人税442,899623,035
法人税等調整額9,657-91,620
法人税等合計452,556531,415
四半期純利益1,328,7511,394,409
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)-29,6145,360
親会社株主に帰属する四半期純利益1,358,3651,389,048

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高
商品及び製品売上高15,078,37416,700,081
不動産賃貸収入1,975,0871,974,617
売上高合計17,053,46218,674,698
売上原価
商品及び製品売上原価11,423,18712,520,846
不動産賃貸原価648,223668,587
売上原価合計12,071,41013,189,433
売上総利益4,982,0515,485,264
販売費及び一般管理費3,351,0053,307,348
全事業営業利益1,631,0462,177,916
営業外収益
受取利息及び配当金10,2766,137
業務受託料130,357140,241
その他119,954109,570
営業外収益計260,587255,948
営業外費用
支払利息41,38944,791
為替差損193,68633,723
手形売却損14,67314,697
その他166,566148,404
営業外費用計416,316241,617
当期経常利益1,475,3172,192,247
特別利益
固定資産売却益4,539215
投資有価証券売却益48,833-
その他-213
特別利益計53,372428
特別損失
固定資産除却損3,320902
固定資産売却損1,338-
減損損失-195,856
特別損失計4,659196,758
税引前当年度純利益1,524,0301,995,918
法人税413,301638,580
法人税等調整額30,046-81,742
法人税等合計443,347556,837
四半期純利益1,080,6821,439,080

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-34,32535,540
主要な販売費
及び一般管理費
給料及び手当734,078741,874
運送費及び保管料347,256369,282
賞与引当金繰入額84,76775,763
退職給付費用53,59041,509
役員退職慰労引当金繰入額13,67514,140
貸倒引当金繰入額-5,32986
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費1,106,797945,123

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
運賃及び荷造費333,509357,820
給料及び手当528,416533,185
減価償却費92,14387,463
賞与引当金繰入額84,76775,763
退職給付費用53,59041,509
役員退職慰労引当金繰入額13,67514,140
貸倒引当金繰入額-5,444-9,920

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