トーハツの損益計算書

【提出】
2017年6月29日 11:33
【資料】
有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
売上高27,765,41027,793,954
売上原価22,833,25021,830,145
売上総利益4,932,1605,963,808
販売費及び一般管理費2,935,3723,953,396
全事業営業利益1,996,7882,010,411
営業外収益
受取利息2,1266,430
業務受託料12,60012,600
物品売却益8,3526,523
受取賃貸料16,13215,675
受取手数料20,03018,586
その他40,10148,830
営業外収益計99,343108,646
営業外費用
支払利息76,25570,024
為替差損157,730197,863
休止固定資産費用49,71421,312
出向者費用30,87317,198
その他54,05676,942
営業外費用計368,631383,340
当期経常利益1,727,5001,735,717
特別利益
固定資産売却益3,2504,539
リワーク費用修正額24,990
投資有価証券売却益48,833
その他773500
特別利益計29,01353,872
特別損失
固定資産除却損4,4976,704
固定資産売却損1,338
役員退職慰労金1,425
投資有価証券評価損29,999
その他1,355239
特別損失計37,2778,282
税引前当年度純利益1,719,2361,781,307
法人税505,467442,899
法人税等調整額40,0099,657
法人税等合計545,477452,556
四半期純利益1,173,7591,328,751
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)76,065-29,614
親会社株主に帰属する四半期純利益1,097,6941,358,365

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
売上高
商品及び製品売上高15,289,16815,078,374
不動産賃貸収入2,123,3371,975,087
売上高合計17,412,50517,053,462
売上原価
商品及び製品売上原価12,580,20711,423,187
不動産賃貸原価645,796648,223
売上原価合計13,226,00312,071,410
売上総利益4,186,5024,982,051
販売費及び一般管理費2,339,3663,351,005
全事業営業利益1,847,1351,631,046
営業外収益
受取利息及び配当金7,47210,276
業務受託料128,264130,357
その他165,852119,954
営業外収益計301,589260,587
営業外費用
支払利息51,29041,389
為替差損138,442193,686
手形売却損17,27914,673
その他170,144166,566
営業外費用計377,157416,316
当期経常利益1,771,5671,475,317
特別利益
固定資産売却益1,5354,539
投資有価証券売却益48,833
その他273
特別利益計1,80853,372
特別損失
固定資産除却損3,2413,320
固定資産売却損1,338
その他32,279
特別損失計35,5214,659
税引前当年度純利益1,737,8551,524,030
法人税495,430413,301
法人税等調整額22,84730,046
法人税等合計518,277443,347
四半期純利益1,219,5771,080,682

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額39,334-34,325
主要な販売費
及び一般管理費
給料及び手当756,508734,078
運送費及び保管料373,575347,256
賞与引当金繰入額87,80684,767
退職給付費用28,67153,590
役員退職慰労引当金繰入額21,67213,675
貸倒引当金繰入額-2,611-5,329
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費1,131,4131,106,797

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
運賃及び荷造費359,027333,509
給料及び手当537,686528,416
減価償却費91,41292,143
賞与引当金繰入額87,80684,767
退職給付費用28,67153,590
役員退職慰労引当金繰入額12,77213,675
貸倒引当金繰入額-2,165-5,444

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