トーハツの損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 27,740,438 | 27,765,410 |
| 売上原価 | 22,749,337 | 22,833,250 |
| 売上総利益 | 4,991,100 | 4,932,160 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,055,703 | 2,935,372 |
| 全事業営業利益 | 1,935,397 | 1,996,788 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,900 | 2,126 |
| 為替差益 | 214,856 | - |
| 業務受託料 | 12,600 | 12,600 |
| 物品売却益 | 11,185 | 8,352 |
| 受取賃貸料 | 14,811 | 16,132 |
| 受取手数料 | 16,203 | 20,030 |
| その他 | 37,231 | 40,101 |
| 営業外収益計 | 310,788 | 99,343 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 89,139 | 76,255 |
| 為替差損 | - | 157,730 |
| 休止固定資産費用 | 20,449 | 49,714 |
| 出向者費用 | 54,487 | 30,873 |
| その他 | 41,855 | 54,056 |
| 営業外費用計 | 205,933 | 368,631 |
| 当期経常利益 | 2,040,252 | 1,727,500 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,139 | 3,250 |
| リワーク費用修正額 | - | 24,990 |
| 保険解約返戻金 | 1,422 | - |
| その他 | 500 | 773 |
| 特別利益計 | 3,061 | 29,013 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 30,522 | 4,497 |
| 役員退職慰労金 | 17,780 | 1,425 |
| 投資有価証券評価損 | - | 29,999 |
| その他 | 103 | 1,355 |
| 特別損失計 | 48,406 | 37,277 |
| 税引前当年度純利益 | 1,994,907 | 1,719,236 |
| 法人税 | 697,386 | 505,467 |
| 法人税等調整額 | 777 | 40,009 |
| 法人税等合計 | 698,163 | 545,477 |
| 四半期純利益 | 1,296,743 | 1,173,759 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | -45,017 | 76,065 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,341,761 | 1,097,694 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 15,938,789 | 15,289,168 |
| 不動産賃貸収入 | 2,272,227 | 2,123,337 |
| 売上高合計 | 18,211,017 | 17,412,505 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品売上原価 | 13,043,699 | 12,580,207 |
| 不動産賃貸原価 | 736,741 | 645,796 |
| 売上原価合計 | 13,780,440 | 13,226,003 |
| 売上総利益 | 4,430,576 | 4,186,502 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,527,632 | 2,339,366 |
| 全事業営業利益 | 1,902,944 | 1,847,135 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 8,456 | 7,472 |
| 為替差益 | 226,885 | - |
| 業務受託料 | 132,116 | 128,264 |
| その他 | 102,088 | 165,852 |
| 営業外収益計 | 469,546 | 301,589 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 64,614 | 51,290 |
| 為替差損 | - | 138,442 |
| 手形売却損 | 15,670 | 17,279 |
| その他 | 175,464 | 170,144 |
| 営業外費用計 | 255,749 | 377,157 |
| 当期経常利益 | 2,116,741 | 1,771,567 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 551 | 1,535 |
| 保険解約返戻金 | 1,422 | - |
| その他 | - | 273 |
| 特別利益計 | 1,974 | 1,808 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 21,004 | 3,241 |
| その他 | 17,883 | 32,279 |
| 特別損失計 | 38,887 | 35,521 |
| 税引前当年度純利益 | 2,079,827 | 1,737,855 |
| 法人税 | 689,086 | 495,430 |
| 法人税等調整額 | 28,617 | 22,847 |
| 法人税等合計 | 717,704 | 518,277 |
| 四半期純利益 | 1,362,123 | 1,219,577 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 24,306 | 39,334 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 699,806 | 756,508 |
| 運送費及び保管料 | 395,608 | 373,575 |
| 賞与引当金繰入額 | 179,304 | 174,450 |
| 退職給付費用 | 25,123 | 28,671 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,808 | 21,672 |
| 貸倒引当金繰入額 | 14,702 | -2,611 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 727,536 | 1,131,413 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 387,246 | 359,027 |
| 給料及び手当 | 541,062 | 537,686 |
| 減価償却費 | 91,507 | 91,412 |
| 賞与引当金繰入額 | 92,448 | 87,806 |
| 退職給付費用 | 25,123 | 28,671 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,808 | 12,772 |
| 貸倒引当金繰入額 | 22,099 | -2,165 |