トーハツの損益計算書

【提出】
2016年6月29日 11:04
【資料】
有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
売上高27,740,43827,765,410
売上原価22,749,33722,833,250
売上総利益4,991,1004,932,160
販売費及び一般管理費3,055,7032,935,372
全事業営業利益1,935,3971,996,788
営業外収益
受取利息3,9002,126
為替差益214,856
業務受託料12,60012,600
物品売却益11,1858,352
受取賃貸料14,81116,132
受取手数料16,20320,030
その他37,23140,101
営業外収益計310,78899,343
営業外費用
支払利息89,13976,255
為替差損157,730
休止固定資産費用20,44949,714
出向者費用54,48730,873
その他41,85554,056
営業外費用計205,933368,631
当期経常利益2,040,2521,727,500
特別利益
固定資産売却益1,1393,250
リワーク費用修正額24,990
保険解約返戻金1,422
その他500773
特別利益計3,06129,013
特別損失
固定資産除却損30,5224,497
役員退職慰労金17,7801,425
投資有価証券評価損29,999
その他1031,355
特別損失計48,40637,277
税引前当年度純利益1,994,9071,719,236
法人税697,386505,467
法人税等調整額77740,009
法人税等合計698,163545,477
四半期純利益1,296,7431,173,759
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)-45,01776,065
親会社株主に帰属する四半期純利益1,341,7611,097,694

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
売上高
商品及び製品売上高15,938,78915,289,168
不動産賃貸収入2,272,2272,123,337
売上高合計18,211,01717,412,505
売上原価
商品及び製品売上原価13,043,69912,580,207
不動産賃貸原価736,741645,796
売上原価合計13,780,44013,226,003
売上総利益4,430,5764,186,502
販売費及び一般管理費2,527,6322,339,366
全事業営業利益1,902,9441,847,135
営業外収益
受取利息及び配当金8,4567,472
為替差益226,885
業務受託料132,116128,264
その他102,088165,852
営業外収益計469,546301,589
営業外費用
支払利息64,61451,290
為替差損138,442
手形売却損15,67017,279
その他175,464170,144
営業外費用計255,749377,157
当期経常利益2,116,7411,771,567
特別利益
固定資産売却益5511,535
保険解約返戻金1,422
その他273
特別利益計1,9741,808
特別損失
固定資産除却損21,0043,241
その他17,88332,279
特別損失計38,88735,521
税引前当年度純利益2,079,8271,737,855
法人税689,086495,430
法人税等調整額28,61722,847
法人税等合計717,704518,277
四半期純利益1,362,1231,219,577

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額24,30639,334
主要な販売費
及び一般管理費
給料及び手当699,806756,508
運送費及び保管料395,608373,575
賞与引当金繰入額179,304174,450
退職給付費用25,12328,671
役員退職慰労引当金繰入額13,80821,672
貸倒引当金繰入額14,702-2,611
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費727,5361,131,413

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
運賃及び荷造費387,246359,027
給料及び手当541,062537,686
減価償却費91,50791,412
賞与引当金繰入額92,44887,806
退職給付費用25,12328,671
役員退職慰労引当金繰入額13,80812,772
貸倒引当金繰入額22,099-2,165

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