トーハツの損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 27,085,945 | 27,740,438 |
| 売上原価 | 22,457,176 | 22,749,337 |
| 売上総利益 | 4,628,768 | 4,991,100 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,659,365 | 3,055,703 |
| 全事業営業利益 | 1,969,403 | 1,935,397 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,218 | 3,900 |
| 為替差益 | 103,087 | 214,856 |
| 業務受託料 | 4,800 | 12,600 |
| 物品売却益 | 9,598 | 11,185 |
| 受取賃貸料 | 15,726 | 14,811 |
| 受取手数料 | 18,545 | 16,203 |
| その他 | 34,478 | 37,231 |
| 営業外収益計 | 188,454 | 310,788 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 109,965 | 89,139 |
| 休止固定資産費用 | 20,727 | 20,449 |
| 出向者費用 | 30,474 | 54,487 |
| その他 | 57,782 | 41,855 |
| 営業外費用計 | 218,949 | 205,933 |
| 当期経常利益 | 1,938,908 | 2,040,252 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,211 | 1,139 |
| リワーク費用修正額 | 5,662 | - |
| 保険解約返戻金 | - | 1,422 |
| その他 | 960 | 500 |
| 特別利益計 | 8,834 | 3,061 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 11,712 | 30,522 |
| 役員退職慰労金 | - | 17,780 |
| その他 | 564 | 103 |
| 特別損失計 | 12,277 | 48,406 |
| 税引前当年度純利益 | 1,935,465 | 1,994,907 |
| 法人税 | 673,609 | 697,386 |
| 法人税等調整額 | -51,642 | 777 |
| 法人税等合計 | 621,967 | 698,163 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 1,313,497 | 1,296,743 |
| 少数株主持分損失(△) | -221 | -45,017 |
| 当年度純利益 | 1,313,719 | 1,341,761 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 15,012,521 | 15,938,789 |
| 不動産賃貸収入 | 2,283,353 | 2,272,227 |
| 売上高合計 | 17,295,874 | 18,211,017 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品売上原価 | 12,350,009 | 13,043,699 |
| 不動産賃貸原価 | 763,938 | 736,741 |
| 売上原価合計 | 13,113,948 | 13,780,440 |
| 売上総利益 | 4,181,926 | 4,430,576 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,216,840 | 2,527,632 |
| 全事業営業利益 | 1,965,086 | 1,902,944 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 7,173 | 8,456 |
| 為替差益 | 112,039 | 226,885 |
| 業務受託料 | 120,070 | 132,116 |
| その他 | 103,642 | 102,088 |
| 営業外収益計 | 342,925 | 469,546 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 87,260 | 64,614 |
| 手形売却損 | 13,616 | 15,670 |
| その他 | 200,720 | 175,464 |
| 営業外費用計 | 301,597 | 255,749 |
| 当期経常利益 | 2,006,414 | 2,116,741 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 161 | 551 |
| 保険解約返戻金 | - | 1,422 |
| 特別利益計 | 161 | 1,974 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 11,390 | 21,004 |
| その他 | 564 | 17,883 |
| 特別損失計 | 11,955 | 38,887 |
| 税引前当年度純利益 | 1,994,621 | 2,079,827 |
| 法人税 | 664,726 | 689,086 |
| 法人税等調整額 | -11,448 | 28,617 |
| 法人税等合計 | 653,278 | 717,704 |
| 当年度純利益 | 1,341,343 | 1,362,123 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -18,816 | 24,306 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 605,671 | 699,806 |
| 運送費及び保管料 | 350,104 | 395,608 |
| 賞与引当金繰入額 | 81,598 | 179,304 |
| 退職給付費用 | 42,379 | 25,123 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,477 | 13,808 |
| 貸倒引当金繰入額 | -5,044 | 14,702 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 800,069 | 727,536 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 340,912 | 387,246 |
| 給料及び手当 | 507,069 | 541,062 |
| 減価償却費 | 66,918 | 91,507 |
| 賞与引当金繰入額 | 81,598 | 92,448 |
| 退職給付費用 | 42,379 | 25,123 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,477 | 13,808 |
| 貸倒引当金繰入額 | -10,240 | 22,099 |