トーハツの損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 24,856,931 | 27,085,945 |
| 売上原価 | 21,189,996 | 22,457,176 |
| 売上総利益 | 3,666,935 | 4,628,768 |
| 販売費・一般管理費 | 2,382,381 | 2,659,365 |
| 全事業営業利益 | 1,284,553 | 1,969,403 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,609 | 2,218 |
| 為替差益 | 28,945 | 103,087 |
| 業務受託料 | 12,600 | 4,800 |
| 物品売却益 | 8,384 | 9,598 |
| 受取賃貸料 | 16,198 | 15,726 |
| 受取手数料 | 18,625 | 18,545 |
| デリバティブ評価益 | 7,814 | - |
| その他営業外収益 | 78,987 | 34,478 |
| 営業外収益計 | 173,165 | 188,454 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 138,964 | 109,965 |
| 休止固定資産費用 | 19,460 | 20,727 |
| 出向者費用 | 31,053 | 30,474 |
| その他営業外費用 | 56,486 | 57,782 |
| 営業外費用計 | 245,965 | 218,949 |
| 当期経常利益 | 1,211,753 | 1,938,908 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 357 | 2,211 |
| リワーク費用修正額 | 57,865 | 5,662 |
| その他特別利益 | 14 | 960 |
| 特別利益計 | 58,238 | 8,834 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却費 | 5,852 | 11,712 |
| 環境対策費 | 351,692 | - |
| その他特別損失 | 135 | 564 |
| 特別損失計 | 357,679 | 12,277 |
| 税引前当年度純利益 | 912,312 | 1,935,465 |
| 法人税等 | 234,011 | 673,609 |
| 法人税等調整額 | 62,338 | -51,642 |
| 法人税等合計 | 296,349 | 621,967 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 615,962 | 1,313,497 |
| 少数株主持分損失(△) | -1,932 | -221 |
| 当年度純利益 | 617,895 | 1,313,719 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 12,757,175 | 15,012,521 |
| 不動産賃貸収入 | 2,285,024 | 2,283,353 |
| 売上高合計 | 15,042,200 | 17,295,874 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品売上原価 | 11,005,283 | 12,350,009 |
| 不動産賃貸原価 | 788,863 | 763,938 |
| 売上原価合計 | 11,794,146 | 13,113,948 |
| 売上総利益 | 3,248,053 | 4,181,926 |
| 販売費・一般管理費 | 1,997,699 | 2,216,840 |
| 全事業営業利益 | 1,250,354 | 1,965,086 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 6,478 | 7,173 |
| 為替差益 | 27,883 | 112,039 |
| 業務受託料 | 115,379 | 120,070 |
| その他営業外収益 | 125,679 | 103,642 |
| 営業外収益計 | 275,420 | 342,925 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 119,576 | 87,260 |
| 手形売却損 | 14,540 | 13,616 |
| その他営業外費用 | 189,146 | 200,720 |
| 営業外費用計 | 323,262 | 301,597 |
| 当期経常利益 | 1,202,512 | 2,006,414 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 355 | 161 |
| 特別利益計 | 355 | 161 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却費 | 4,785 | 11,390 |
| 環境対策費 | 351,692 | - |
| その他特別損失 | 94 | 564 |
| 特別損失計 | 356,571 | 11,955 |
| 税引前当年度純利益 | 846,296 | 1,994,621 |
| 法人税等 | 234,000 | 664,726 |
| 法人税等調整額 | 73,787 | -11,448 |
| 法人税等合計 | 307,788 | 653,278 |
| 当年度純利益 | 538,508 | 1,341,343 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -21,349 | -18,816 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 541,508 | 605,671 |
| 運送費及び保管料 | 303,040 | 350,104 |
| 賞与引当金繰入額 | 69,581 | 81,598 |
| 退職給付費用 | 40,960 | 42,379 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,327 | 14,477 |
| 貸倒引当金繰入れ | -17,847 | -5,044 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 825,628 | 800,069 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 292,585 | 340,912 |
| 給料及び手当 | 476,063 | 507,069 |
| 固定資産減価償却費 | 1,870 | 66,918 |
| 賞与引当金繰入額 | 69,581 | 81,598 |
| 退職給付費用 | 40,960 | 42,379 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,327 | 14,477 |
| 貸倒引当金繰入れ | -21,026 | -10,240 |